Gemeinde: Engerwitzdorf Bezirk: URFAHR-UMGEBUNG ENTWURF VORANSCHLAG für das FINANZJAHR 2014 Voranschlag 2014 Inhaltsangabe Seite 1 Einwohnerzahl und Flächenausmaß 2 Kundmachung – Auflage 3 Kundmachung Voranschlag und Gemeindesteuern 4 Beschluss des Gemeinderates mit Dienstpostenplan 8 Gebührenkalkulationen 10 Vorbericht zum Voranschlag 2014 12 Summen des ordentlichen und außerordentlichen Haushaltes 19 Voranschlags-Querschnitt gemäß VRV 22 Ordentlicher Haushalt 84 Außerordentlicher Haushalt 91 Nachweis für Personal und Pensionen 97 Finanzzuweisungen, Zuschüsse und Beiträge von und an Gebietskörperschaften 102 Nachweis der Rücklagen 104 Schuldendienst und Schuldenstand 112 Nachweis über den Schuldenstand nach Gläubigern 113 Sammelnachweis über Schuldendienst 114 Nachweis der Leasingfinanzierungen (Dauerschuldenverpflichtungen) 115 Nachweis der Vergütungen (Bauhof) 118 Nachweis der Vergütungen (Gemeindeverwaltung) 119 Sammelnachweis Postbereich 400 129 Sammelnachweis Postbereich 600 145 Kennzahlenset Seite 1 1. Einwohnerzahl unter Berücksichtigung der bis zum 31.12.2012 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen a) nach Volkszählung am 15.05.2001 7.515 b) nach Wohnsitze: Stichtag 05.06.2009 (inkl. Zweit-WS) 8.701 c) vorl. Bevölkerungszahl gem. § 9 Abs.9 FAG zum 31.10.2012 8.577 2. Flächenausmaß unter Berücksichtigung der bis zum 31.12.2012 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen 4.106,69 ha Seite 2 Bearbeiter: Manfred Dobretzberger, DW – 40 e-mail: m.dobretzberger@engerwitzdorf.gv.at Zl.: 9020-001.019-9623-2013 DoJa Engerwitzdorf, 2013-11-26 Kundmachung für das Finanzjahr 2014, Auflage KUNDMACHUNG Im Sinne des § 76 Abs. 2 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Gemeindevoranschlag über die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde ENGERWITZDORF im Jahre 2014 von heute an durch zwei Wochen, d.i. bis zum 11.12.2013 im Gemeindeamt öffentlich aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Etwaige Erinnerungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich beim gefertigten Gemeindeamt eingebracht werden. Bürgermeister Johann Schimböck Angeschlagen am: 26.11.2013 Abgenommen am: 11.12.2013 Seite 3 Bearbeiter: Manfred Dobretzberger, DW – 40 e-mail: m.dobretzberger@engerwitzdorf.gv.at Zl.: 9020-001.019-9624-2013 DoJa Engerwitzdorf, 2013-12-13 Voranschlag und Gemeindesteuern KUNDMACHUNG Im Sinne des § 76 Abs. 5 der OÖ.GemO 1990 idgF. wird hiermit kundgemacht, dass der Gemeinderat der Gemeinde Engerwitzdorf in der am 12.12.2013 abgehaltenen öffentlichen Sitzung die Feststellung des Voranschlages für das Finanzjahr 2014 und die Festsetzung der Hebesätze wie folgt beschlossen hat: der Grundsteuer für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (A) mit 500 v. H. d. Steuermessbetrages der Grundsteuer für Grundstücke (B) mit 500 v. H. d. Steuermessbetrages der Lustbarkeitsabgabe (Kartenabgabe) lt. VO vom 13.12.2001 mit 20 v. H. d. Preises oder Entgelts der Hundeabgabe lt. GR-Beschluss v.12.12.2013 € 43,00 für jeden Hund € 20,00 für Wachhunde Kanalbenützungsgebühr lt.VO.v.15.12.2009 € 4,48 je m³ exkl.Ust. Wasserbezugsgebühr lt.VO.v.03.10.2013 € 1,41 je m³ exkl.Ust. Abfallgebühr (Restabfall) lt.VO.v.03.10.2013 € 6,00 je abgeführter Abfalltonne und Abfallsack (90 Liter) € 54,00 je abgeführten Container (770 Liter) € 78,00 je abgeführten Container (1100 Liter) zusätzlich eine Grundgebühr von jährlich: € 21,80 pro gehaltene Abfalltonne ( 90 Liter) € 196,22 pro gehaltenen Container (770 Liter) € 283,42 pro gehaltenen Container (1100 Liter) € 1,60 je abgeführten Abfallsack (90 Liter) Sämtliche Beträge sind exklusive Umsatzsteuer Abfallgebühr (biogener Abfall) lt.VO.v.16.12.2010 € 1,30 je 18-Liter Biotonne je Entleerung exkl. Ust. € 1,66 je 23-Liter Biotonne je Entleerung exkl. Ust € 8,67 je 120-Liter Biotonne je Entleerung exkl. Ust. Abfallgebühr (Sperrmüll) lt. VO.v.16.12.2010 € 0,20 je kg (Abgabe im ASZ) exkl. Ust. Der vom Gemeinderat beschlossene Voranschlag liegt von heute an durch zwei Wochen im Gemeindeamt öffentlich auf und kann während der Amtsstunden eingesehen werden. Bürgermeister Johann Schimböck eh. Angeschlagen am: 13.12.2013 Abgenommen am: 30.12.2013 Seite 4 Beschluss des Gemeinderates Auszug aus der Verhandlungsschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde ENGERWITZDORF am 12. Dezember 2013 betreffend die Prüfung u. Beratung über den Gemeindevoranschlag Anwesende: Ersatzmitglieder: Bei der im Sinne des § 76 Abs. 2 der Oö. Gemeindeordnung 1990 zweiwöchigen Auflage des Voranschlagsentwurfes, worüber die Kundmachung vorliegt, wurden gegen denselben keine Erinnerungen eingebracht. Der Gemeinderat hat den Gemeindevoranschlag in allen Ansätzen und die sonstigen gem. § 74 Abs. 3 und 4 der Oö.GemO 1990 erstellten Voranschläge einer Prüfung unterzogen und werden als Ergebnis dieser Prüfung die vom Bürgermeister beantragten Voranschlagsansätze unverändert angenommen. Seite 5 Der Voranschlag für das Finanzjahr 2014 wird wie folgt festgestellt: A. ORDENTLICHER Voranschlag: Summe der Einnahmen € 13,351.800,00 Summe der Ausgaben € 13,351.800,00 Überschuss – Abgang*) € 0,00 B. AUSSERORDENTLICHER Voranschlag Summe der Einnahmen € 1.805.800,00 Summe der Ausgaben € 1.805.800,00 Überschuss - Abgang*) € 0,00 Die Hebesätze der Gemeindesteuern für das Finanzjahr 2014 werden wie folgt festgesetzt: der Grundsteuer für land-u.forstwirtschaftl.Betriebe (A) 500 v.H.d.Steuermessbetrages der Grundsteuer für Grundstücke (B) 500 v.H.d.Steuermessbetrages der Lustbarkeitsabgabe (Kartenabgabe) lt. VO vom 13.12.2001 mit 20 v.H.d.Preises oder Entgelts der Hundeabgabe lt.GRB.v.12.12.2013 € 43,00 für jeden Hund € 20,00 für Wachhunde Kanalbenützungsgebühr lt.VO.v.15.12.2009 € 4,48 je m³ exkl.Ust. . Wasserbenützungsgebühr lt.VO.v.03.10.2013 € 1,41 je m³ exkl.Ust. Abfallgebühr (Restabfall) lt.VO.v.03.10.2013 € 6,00 je abgeführte Abfalltonne und Abfallsack (90 Liter) € 54,00 je abgeführten Container (770 Liter) € 78,00 je abgeführten Container (1100 Liter) zusätzlich eine Grundgebühr von jährlich: € 21,80 pro gehaltene Abfalltonne ( 90 Liter) € 196,22 pro gehaltenen Container (770 Liter) € 283,42 pro gehaltenen Container (1100 Liter) € 1,60 je abgeführten Abfallsack (90 Liter) Sämtliche Beträge sind exklusive Umsatzsteuer Abfallgebühr (biogener Abfall) lt.VO.v.16.12.2010 € 1,30 je 18-Liter Biotonne je Entleerung exkl.Ust. € 1,66 je 23-Liter Biotonne je Entleerung exkl. Ust € 8,67 je 120-Liter Biotonne je Entleerung exkl. Ust. . Abfallgebühr (Sperrmüll) lt. VO.v.16.12.2010 € 0,20 je kg (Abgabe im ASZ) exkl.Ust. Seite 6 Dienstpostenplan gem. Gemeinderatsbeschluss vom 03.10.2013 (Verordnungsprüfung noch ausständig) : Personaleinheit Dienstpostenbewertung neu Dienstpostenbewertung alt Gemeindeverwaltung 1 GD 08.1 B II-VII 2 GD 12.2 B II-VII 1 GD 12.2 B II-VI N2 1 GD 13.EB VB I/b 1 GD 14.4 B II-VI 1 GD 14.EB VB I/b 1 GD 16.EB VB I/c 1 GD 16.3 C I-V 5,25 GD 16.3 VB I/c 0,55 GD 18.4 VB I/d 3,975 GD 18.5 VB I/c 0,5 GD 18.6 VBI/c 0,5 GD 18.6 VBI/d 1,75 GD 20.3 VBI/d Kulturhaus "Im Schöffl" 1 GD 16.3 VBI/c Bauhof und Gebäudetechnik 1 GD 17.3 VBII/p1 1 GD 18.1 VBII/p2 7 GD 19.1 VBII/p3 1 GD 23.1 VBII/p3 1 GD 23.1 VBII/p4 5 GD 25.1 VBII/p5 Schulküche 0,785 GD 21.8 VBII/p3 0,80 GD 23.1 VBII/p5 Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Finanzjahr 2014 zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse in Anspruch genommen werden dürfen, wird mit € 1,000.000,00 festgesetzt. In diesem Höchstbetrag sind € ----------------------- Kassenkredite enthalten, die auf Grund früherer Ermächtigungen aufgenommen und noch nicht zurückgezahlt sind. Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Bestreitung von Ausgaben des außerordentlichen Voranschlages bestimmt sind, wird auf € 0,00 festgesetzt. Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt. Der Nachweis der Auflage und die gegen den Beschluss eingebrachten Erinnerungen sind in diesem Auszug angeschlossen. Engewitzdorf, 2013-12-31 Bürgermeister: .......................................................................... ________________________________________________________________ Bezirkshauptmannschaft Urfahr – Umgebung Gem. ............................................................................ Der vorliegende Voranschlag wurde im Sinne der Bestimmungen des § 99 Abs. (2) der Oö.GemO 1990 im Namen der Oö. Landesregierung auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie daraufhin überprüft, ob er den hierfür geltenden Vorschriften entspricht. Auf das Prüfungsergebnis wurde im Erlass Gem. ............................................ eingegangen. Linz, am....................... Bezirkshauptmann: Gebührenkalkulation Wasserversorgung des Jahres 2014 Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz per 1.10.2013: 8.595 Personen, davon angeschlossen: 6.647 Personen (=77.34%) Gemeinde Engerwitzdorf Beträge in Euro Ermittlung der laufenden Betriebsausgaben Ausgaben lt. RA Ausgaben lt. VA Plan-Ausgaben 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1. Personalausgaben (inkl. Verwaltungstangente) (=S Zeile 1.1 bis 1.2) 124.131 105.000 105.000 104.000 105.000 105.000 1.1 - Reine Personalausgaben 124.131 105.000 105.000 104.000 105.000 105.000 1.2 - Bezüge der Organe 0 0 0 0 0 0 2. Wartung und Instandhaltung (=S Zeile 2.1 bis 2.3) 65.621 70.500 90.200 110.200 50.200 55.200 2.1 - Chemikalien 0 0 0 0 0 0 2.2 - Sonstige Material- und Stoffkosten 0 0 0 0 0 0 2.3 - Leistungen durch Dritte 65.621 70.500 90.200 110.200 50.200 55.200 3.a Energieausgaben 47.012 52.000 50.000 51.000 52.000 53.000 3.b Reststoffentsorgung 0 0 0 0 0 0 3.c Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 400 400 400 400 400 4. Sonstige betriebliche Ausgaben (ohne Zinsen und ohne Gewinnentnahme) 42.143 37.600 33.100 29.200 30.400 35.000 5. Betriebsausgabenanteile von gemeinsam ben. Anlagen 0 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 6. Zinsen auf das Fremdkapital (inkl. Anteil von gemeinsam ben. Anlagen) 18.110 31.700 33.000 30.000 27.900 25.500 7. Tilgung (inkl. Anteil von gemeinsam ben. Anlagen) 160.659 115.100 116.800 85.400 87.600 90.000 8. Summe der lfd. Betriebsausgaben (=S Zeile 1. bis 7.) 457.676 413.300 430.000 411.700 355.000 365.600 Ermittlung der Kosten Kosten lt. RA Kosten lt. VA Plan-Kosten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 9. Personalkosten (inkl. Verwaltungstangente) (=S Zeile 9.1 bis 9.2) 124.131 105.000 105.000 104.000 105.000 105.000 9.1 - Reine Personalkosten 124.131 105.000 105.000 104.000 105.000 105.000 9.2 - Bezüge der Organe 0 0 0 0 0 0 10. Wartung und Instandhaltung (=S Zeile 10.1 bis 10.3) 65.621 70.500 90.200 110.200 50.200 55.200 10.1 - Chemikalien 0 0 0 0 0 0 10.2 - Sonstige Material- und Stoffkosten 0 0 0 0 0 0 10.3 - Leistungen durch Dritte 65.621 70.500 90.200 110.200 50.200 55.200 11.a Energiekosten 47.012 52.000 50.000 51.000 52.000 53.000 11.b Reststoffentsorgung 0 0 0 0 0 0 11.c Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 400 400 400 400 400 12. Sonstige betriebliche Kosten (ohne Zinsen und ohne Gewinnentnahme) 42.143 37.600 33.100 29.200 30.400 35.000 13. Betriebskostenanteile von gemeinsam ben. Anlagen 0 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 14. Zinsen auf das Fremdkapital (inkl. Anteil von gemeinsam ben. Anlagen) 18.110 31.700 33.000 30.000 27.900 25.500 15. Kalkulatorische Zinsen auf das Eigenkapital (inkl. Anteil von gemeinsam ben. Anlagen) 18.551 14.000 13.500 13.000 12.500 12.500 16. Abschreibung der eigenen Anlage* (=Zeile 21.) 222.943 178.221 180.719 183.383 186.047 186.047 17. Abschreibung der Anteile an Gemeinschaftsanlagen 0 0 0 0 0 0 18. Gesamtkosten (=S Zeile 9. bis 17.) 538.511 490.421 507.419 522.683 465.947 474.147 * Berechnung der Abschreibung für Abnutzung: Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten der 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Seite 8 Anlage (inkl. Verwaltungseinrichtung) 19. Anlagenwert der eigenen Anlage 6.694.986 5.352.005 5.427.000 5.507.000 5.587.000 5.587.000 20. AFA-Satz in Prozent 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 21. AFA (=Zeile 19. /100 * Zeile 20.) 222.943 178.221 180.719 183.383 186.047 186.047 Benützungsgebühr 2012 2013 2014 2015 2016 2017 22. lfd. Betriebseinnahmen 22.1 - Grundgebühren 0 0 0 0 0 0 22.2 - Benützungsgebühren 450.148 449.200 469.500 484.100 499.100 509.100 22.2.1 - Benützungsgebühren aus Regenwassereinleitung 0 0 0 0 0 0 22.3 - Bereitstellungsgebühren (für unbebaute Grundstücke) 530 800 500 900 900 900 22.4 -Zählermieten 0 0 0 0 0 0 22.5 - Sonstige Einnahmen 17.118 10.000 13.500 13.500 13.500 13.500 22.6 Summe lfd. Betriebseinnahmen (=S Zeile 22.1 bis 22.5) 467.796 460.000 483.500 498.500 513.500 523.500 23. lfd. Annuitätenzuschüsse / Finanzierungszuschüsse 39.022 38.700 38.000 37.800 37.400 37.200 24. Summe Einnahmen (=Zeile 22.6 + Zeile 23.) 506.818 498.700 521.500 536.300 550.900 560.700 25. lfd. Abgang od. Überschuss (Einnahmen - Ausgaben) (=Zeile 24. - Zeile 8.) 49.142 85.400 91.500 124.600 195.900 195.100 26. verrechnete Wassermenge in m³ (wenn keine Zählerablesung, bitte Berechnungsgrundlage im Anmerkungsfeld angeben) 321.534 321.000 332.000 334.000 336.000 338.000 27. Mindestgebühr des Landes je m³ 1,35 1,38 1,41 1,44 1,46 28. Errechnete Benützungsgebühr (m³-Gebühr) gemäß Gebührenordnung (=(Zeile 22.1 + Zeile 22.2 + 22.2.1) / Zeile 26.) 1,40 1,40 1,41 1,45 1,49 1,51 29. Ausgaben je m³ (=Zeile 8. / Zeile 26.) 1,42 1,29 1,30 1,23 1,06 1,08 29.1 Ausgaben je m³ unter Berücksichtigung von lfd. Annuitätenzuschüssen / Finanzierungszuschüssen (=(Zeile 8. - Zeile 23.) / Zeile 26.) 1,30 1,17 1,18 1,12 0,95 0,97 29.2 Deckungsbeitrag der Annuitätenzuschüsse / Finanzierungszuschüsse je m³ (=Zeile 23. / Zeile 26.) 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 30. Kosten je m³ (=Zeile 18. / Zeile 26.) 1,67 1,53 1,53 1,56 1,39 1,40 30.1 Kosten je m³ unter Berücksichtigung von lfd. Annuitätenzuschüssen / Finanzierungszuschüssen (=(Zeile 18. - Zeile 23.) / Zeile 26.) 1,55 1,41 1,41 1,45 1,28 1,29 30.2 Deckungsbeitrag der Annuitätenzuschüsse / Finanzierungszuschüsse je m³ (=Zeile 23. / Zeile 26.) 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 Aufgliederung in verschiedene Sektoren 2012 2013 2014 2015 2016 2017 31. Haushalte 31.1 - Grundgebühren 0 0 0 0 0 0 31.2 - Benützungsgebühren 375.300 382.100 398.300 411.800 425.400 433.400 31.2.1 - Benützungsgebühren aus Regenwassereinleitung 0 0 0 0 0 0 31.3 - verrechnete Wassermenge in m³ 268.100 272.900 282.500 284.000 285.500 287.000 32. Industrie / Gewerbe 32.1 - Grundgebühren 0 0 0 0 0 0 32.2 - Benützungsgebühren 54.800 57.800 60.600 63.100 65.600 67.200 32.2.1 - Benützungsgebühren aus Regenwassereinleitung 0 0 0 0 0 0 32.3 - verrechnete Wassermenge in m³ 39.100 41.300 43.000 43.500 44.000 44.500 33. Landwirtschaft 33.1 - Grundgebühren 0 0 0 0 0 0 33.2 - Benützungsgebühren 9.300 9.300 9.200 9.400 9.700 9.800 33.2.1 - Benützungsgebühren aus Regenwassereinleitung 0 0 0 0 0 0 33.3 - verrechnete Wassermenge in m³ 6.600 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 Seite 8a Gebührenkalkulation Abwasserentsorgung des Jahres 2014 Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz per 1.10.2013: 8.595 Personen, davon angeschlossen: 7.626 Personen (=88.73%) Gemeinde Engerwitzdorf Beträge in Euro Ermittlung der laufenden Betriebsausgaben Ausgaben lt. RA Ausgaben lt. VA Plan-Ausgaben 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1. Personalausgaben (inkl. Verwaltungstangente) (=S Zeile 1.1 bis 1.2) 54.401 53.000 57.000 57.000 57.000 57.000 1.1 - Reine Personalausgaben 54.401 53.000 57.000 57.000 57.000 57.000 1.2 - Bezüge der Organe 0 0 0 0 0 0 2. Wartung und Instandhaltung (=S Zeile 2.1 bis 2.3) 383.980 200.000 271.000 271.000 51.000 1.601.000 2.1 - Chemikalien 0 0 0 0 0 0 2.2 - Sonstige Material- und Stoffkosten 0 0 0 0 0 0 2.3 - Leistungen durch Dritte 383.980 200.000 271.000 271.000 51.000 1.601.000 3.a Energieausgaben 4.665 7.000 7.500 7.500 8.000 8.000 3.b Reststoffentsorgung 0 0 0 0 0 0 3.c Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 4. Sonstige betriebliche Ausgaben (ohne Zinsen und ohne Gewinnentnahme) 7.488 8.300 12.500 9.500 9.600 9.600 5. Betriebsausgabenanteile von gemeinsam ben. Anlagen 124.990 213.300 228.800 232.300 239.800 248.300 6. Zinsen auf das Fremdkapital (inkl. Anteil von gemeinsam ben. Anlagen) 99.943 138.900 125.600 114.900 108.500 101.600 7. Tilgung (inkl. Anteil von gemeinsam ben. Anlagen) 487.695 434.100 424.200 412.800 419.600 426.900 8. Summe der lfd. Betriebsausgaben (=S Zeile 1. bis 7.) 1.163.162 1.054.600 1.126.600 1.105.000 893.500 2.452.400 Ermittlung der Kosten Kosten lt. RA Kosten lt. VA Plan-Kosten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 9. Personalkosten (inkl. Verwaltungstangente) (=S Zeile 9.1 bis 9.2) 54.401 53.000 57.000 57.000 57.000 57.000 9.1 - Reine Personalkosten 54.401 53.000 57.000 57.000 57.000 57.000 9.2 - Bezüge der Organe 0 0 0 0 0 0 10. Wartung und Instandhaltung (=S Zeile 10.1 bis 10.3) 383.980 200.000 271.000 271.000 51.000 1.601.000 10.1 - Chemikalien 0 0 0 0 0 0 10.2 - Sonstige Material- und Stoffkosten 0 0 0 0 0 0 10.3 - Leistungen durch Dritte 383.980 200.000 271.000 271.000 51.000 1.601.000 11.a Energiekosten 4.665 7.000 7.500 7.500 8.000 8.000 11.b Reststoffentsorgung 0 0 0 0 0 0 11.c Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 12. Sonstige betriebliche Kosten (ohne Zinsen und ohne Gewinnentnahme) 7.488 8.300 12.500 9.500 9.600 9.600 13. Betriebskostenanteile von gemeinsam ben. Anlagen 124.990 213.300 228.800 232.300 239.800 248.300 14. Zinsen auf das Fremdkapital (inkl. Anteil von gemeinsam ben. Anlagen) 99.943 138.900 125.600 114.900 108.500 101.600 15. Kalkulatorische Zinsen auf das Eigenkapital (inkl. Anteil von gemeinsam ben. Anlagen) 110.039 83.000 116.500 77.000 74.000 74.000 16. Abschreibung der eigenen Anlage* (=Zeile 21.) 424.270 437.775 430.000 438.775 439.275 439.275 17. Abschreibung der Anteile an Gemeinschaftsanlagen 80.530 112.100 112.100 112.100 112.100 112.100 18. Gesamtkosten (=S Zeile 9. bis 17.) 1.290.306 1.253.375 1.361.000 1.320.075 1.099.275 2.650.875 Seite 9 * Berechnung der Abschreibung für Abnutzung: Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten der Anlage (inkl. Verwaltungseinrichtung) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 19. Anlagenwert der eigenen Anlage 16.970.800 17.511.000 17.200.000 17.551.000 17.571.000 17.571.000 20. AFA-Satz in Prozent 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 21. AFA (=Zeile 19. /100 * Zeile 20.) 424.270 437.775 430.000 438.775 439.275 439.275 Benützungsgebühr 2012 2013 2014 2015 2016 2017 22. lfd. Betriebseinnahmen 22.1 - Grundgebühren 0 0 0 0 0 0 22.2 - Benützungsgebühren 1.441.775 1.448.000 1.478.000 1.492.900 1.532.900 1.547.900 22.2.1 - Benützungsgebühren aus Regenwassereinleitung 0 0 0 0 0 0 22.3 - Bereitstellungsgebühren (für unbebaute Grundstücke) 1.305 2.000 2.000 2.100 2.100 2.100 22.4 - Zählermieten 0 0 0 0 0 0 22.5 - Sonstige Einnahmen 8.799 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 22.6 Summe lfd. Betriebseinnahmen (=S Zeile 22.1 bis 22.5) 1.451.879 1.458.500 1.488.500 1.503.500 1.543.500 1.558.500 23. lfd. Annuitätenzuschüsse / Finanzierungszuschüsse 163.541 161.800 175.200 173.300 171.500 170.200 24. Summe Einnahmen (=Zeile 22.6 + Zeile 23.) 1.615.420 1.620.300 1.663.700 1.676.800 1.715.000 1.728.700 25. lfd. Abgang od. Überschuss (Einnahmen - Ausgaben) (=Zeile 24. - Zeile 8.) 452.258 565.700 537.100 571.800 821.500 -723.700 26. verrechnete Wassermenge in m³ (wenn keine Zählerablesung, bitte Berechnungsgrundlage im Anmerkungsfeld angeben) 321.800 323.200 330.000 333.000 336.000 339.000 27. Mindestgebühr des Landes je m³ 3,33 3,40 3,47 3,54 3,61 28. Errechnete Benützungsgebühr (m³-Gebühr) gemäß Gebührenordnung (=(Zeile 22.1 + Zeile 22.2 + 22.2.1) / Zeile 26.) 4,48 4,48 4,48 4,48 4,56 4,57 29. Ausgaben je m³ (=Zeile 8. / Zeile 26.) 3,61 3,26 3,41 3,32 2,66 7,23 29.1 Ausgaben je m³ unter Berücksichtigung von lfd. Annuitätenzuschüssen / Finanzierungszuschüssen (=(Zeile 8. - Zeile 23.) / Zeile 26.) 3,11 2,76 2,88 2,80 2,15 6,73 29.2 Deckungsbeitrag der Annuitätenzuschüsse / Finanzierungszuschüsse je m³ (=Zeile 23. / Zeile 26.) 0,51 0,50 0,53 0,52 0,51 0,50 30. Kosten je m³ (=Zeile 18. / Zeile 26.) 4,01 3,88 4,12 3,96 3,27 7,82 30.1 Kosten je m³ unter Berücksichtigung von lfd. Annuitätenzuschüssen / Finanzierungszuschüssen (=(Zeile 18. - Zeile 23.) / Zeile 26.) 3,50 3,38 3,59 3,44 2,76 7,32 30.2 Deckungsbeitrag der Annuitätenzuschüsse / Finanzierungszuschüsse je m³ (=Zeile 23. / Zeile 26.) 0,51 0,50 0,53 0,52 0,51 0,50 Aufgliederung in verschiedene Sektoren 2012 2013 2014 2015 2016 2017 31. Haushalte 31.1 - Grundgebühren 0 0 0 0 0 0 31.2 - Benützungsgebühren 1.279.000 1.307.900 1.335.000 1.346.200 1.381.700 1.396.100 31.2.1 - Benützungsgebühren aus Regenwassereinleitung 0 0 0 0 0 0 31.3 - verrechnete Wassermenge in m³ 285.500 292.000 298.000 300.500 303.000 305.500 32. Industrie / Gewerbe 32.1 - Grundgebühren 0 0 0 0 0 0 Seite 9a 32.2 - Benützungsgebühren 134.400 135.600 138.900 141.100 145.900 148.500 32.2.1 - Benützungsgebühren aus Regenwassereinleitung 0 0 0 0 0 0 32.3 - verrechnete Wassermenge in m³ 30.000 30.000 31.000 31.500 32.000 32.500 33. Landwirtschaft 33.1 - Grundgebühren 0 0 0 0 0 0 33.2 - Benützungsgebühren 4.500 4.500 4.500 4.500 4.600 4.600 33.2.1 - Benützungsgebühren aus Regenwassereinleitung 0 0 0 0 0 0 33.3 - verrechnete Wassermenge in m³ 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Anmerkungen zu Formulardaten oder Status: 22.5. Sonstige Einnahmen inkl. € 3.500,00 für Anteil Steyregg (2001-2050) Status: In Bearbeitung (für Bezirkshauptmannschaft noch nicht sichtbar) Seite 9b ABA-Gebührenkalkulation - Anmerkungen da nur eine max. Speicherung von 250 Zeichen möglich ist, wird dieser Ausdruck als Ergänzung gesondert für die BH UU zur Verfügung gestellt Zeile Text RA 2012 VA 2013 VA 2014 MFP 2015 MFP 2016 MFP 2017 6+14 Zinsen GABE 17.325 25.000 10.500 10.000 9.500 9.000 6+14 Zinsen MIGU 6.440 7.000 10.500 10.000 9.500 9.000 6+14 Zinsen EWD 76.178 106.900 104.600 94.900 89.500 83.600 6+14 Zinsen -Summe 99.943 138.900 125.600 114.900 108.500 101.600 7 Tilgung GABE 107.584 116.500 116.000 117.000 118.000 119.000 7 Tilgung MIGU 32.847 38.000 40.000 41.000 42.000 43.000 7 Tilgung EWD 347.264 279.600 268.200 254.800 259.600 264.900 7 Tilgung-Summe 487.695 434.100 424.200 412.800 419.600 426.900 15 kalk. Zinsen - EK nur Engerwitzdorf (lt. Gallneukirchen und Katsdorf: keine Zinsen) 17 Afa RHV GABE 77.130 77.100 77.100 77.100 77.100 77.100 17 Afa RHV MIGU 3.400 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 17 Afa-Summe 80.530 112.100 112.100 112.100 112.100 112.100 22.5 davon Steyregg 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 23 AZ GABE 38.169 36.500 36.500 36.000 35.500 35.000 23 AZ MIGU 10.445 12.000 10.000 9.000 8.500 8.000 23 AZ EWD 114.927 113.300 128.700 128.300 127.500 127.200 23 AZ-Summe 163.541 161.800 175.200 173.300 171.500 170.200 Vorbericht zum Voranschlag 2014 Punkt 1: Erläuterungen gem. § 14, Abs. 3 Ziffer 1 zum Vorbericht gem. GRB v.12.12.2002 ab 1 % der Ordentlichen Einnahmen (€ 133.518,00) zumindest ab € 100.000,00: 1/612/611 VA 2013: 250.000 VA 2014: 50.000 Straßeninstandhaltung: Künftige Abwicklung im AOHH 1/639/612 VA 2013: 15.000 VA 2014: 118.000 Hochwasserprojekt Engerwitzdorf 1/850/346046 VA 2013: 335.000 VA 2014: 36.000 Sondertilgung WVA-Darlehen im Jahr 2013 1/851/29811 VA 2013: 378.800 VA 2014: 608.100 Zuführung zur ABA-Rücklage (Ansparung f. neues Instandhaltungsprogramm) 1/851/346 VA 2013: 781.000 VA 2014: 86.700 Sondertilgung ABA-Darlehen im Jahr 2013 1/851/769 VA 2013: 357.900 VA 2014: 0 keine Verbuchung aufgrund der Maastrichtvorgaben 1/981/298 VA 2013: 357.100 VA 2014: 0 keine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage 2014 2/850/29811 VA 2013: 355.000 VA 2014: 0 keine Rücklageentnahme erforderlich 2/851/29811 VA 2013: 700.000 VA 2014: 0 keine Rücklageentnahme erforderlich 2/914/869 VA 2013: 367.200 VA 2014: 14.100 geringere Verbuchung aufgrund der Maastrichtvorgaben 2/925/859 VA 2013: 5.642.000 VA 2014: 5.804.000 Positive Entwicklung der Ertragsanteile gegenüber 2013 Punkt 2 (neue Vorhaben): Größere und mehrjährige Investitionsmaßnahmen werden im Außerordentlichen Haushalt abgewickelt. Folgende neue Vorhaben sind geplant bzw. begonnen worden: 2013: Kinderbetreuung Schweinbach – Gesamtvolumen rund € 1,5 Mio 2013: Straßenbau 2013-2016 – Gesamtvolumen rund € 1,5 Mio 2013: Trainingsfeld ASKÖ Treffling – Gesamtvolumen rund € 245.000,00 2013: Generalsanierung Kabinengebäude Sportunion Schweinbach – Gesamtvolumen rund € 500.000,00. 2014: BZ-Mittel-Darstellung RK-Einsatzzentrum Gallneukirchen (2014-2016) geplant 2015: Fahrzeugankauf für die FF Schweinbach – rd. € 258.000,00 Der Beginn weiterer Vorhaben ist für 2014 im Voranschlag für das Finanzjahr 2014 nicht vorgesehen. Kleiner Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen werden im Ordentlichen Haushalt abgewickelt. Punkt 3 (Entwicklung Haushaltswirtschaft): Sowohl der Ordentliche als auch der Außerordentliche Voranschlag konnte ausgeglichen erstellt werden. Der Beginn weiterer neuer außerordentlicher Vorhaben ist aus heutiger Sicht in den kommenden Jahren nur mit entsprechender Unterstützung seitens Dritter (Landesbeiträge, BZ-Mittel) möglich. Der Gemeinderat bekennt sich in seiner strategischen Zielausrichtung seit Jahren dazu, den Ordentlichen Haushalt ausgeglichen zu erstellen sowie bei allen Betrieben und Einrichtungen eine bestmögliche Kostendeckung anzustreben. Diese Grundsatzhaltung ist die Basis für die Erstellung des Voranschlages und der Mittelfristigen Finanzplanung. So wie in den Vorjahren kommt es auch 2014 zu keiner Neuverschuldung der Gemeinde. Die Gesamtverschuldung kann mit etwa € 424.000,00 auf voraussichtlich rund € 6,9 Mio. zum Jahresende reduziert werden. Die im Finanzjahr 2004 eingeführten Globalbudgets mit den drei Feuerwehren der Gemeinde Engerwitzdorf sowie die beiden im Finanzjahr 2006 begonnenen Globalbudgets mit den Volksschulen Schweinbach und Treffling werden fortgeführt. Punkt 4 (Sammelnachweise-Aufteilungsschlüssel: Einnahmen und Ausgaben des ordentlichen Voranschlages die sachlich eng zusammenhängen können für gegenseitige Bedeckungen herangezogen werden. Eine Aufteilung nach einem bestimmten Schlüssel ist nicht vorgesehen, da eine direkte Präliminierung auf die einzelnen Haushaltsstellen erfolgt. Punkt 5 (Zweckbindung – Deckungsfähigkeit): Die Postengruppen 4, 5 und 6 werden in Sammelnachweisen dargestellt. Innerhalb dieser Postengruppen ist eine gegenseitige Deckungsfähigkeit gegeben. VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 13 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 0 Vertretungskörper u. allg.Verwaltung 106.000 120.000 144.282,48 1 Öffentliche Ordnungund Sicherheit 700 700 113.244,86 2 Unterricht, Erziehung Sport u. Wissenschaft 269.000 228.300 292.983,38 3 Kunst, Kultur und Kultus 60.000 43.300 129.813,83 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 42.700 38.700 99.438,22 5 Gesundheit 173.000 84.500 7.425,00 6 Straßen und Wasserbau, Verkehr 940.500 877.400 1.018.503,03 7 Wirtschaftsförderung 3,38 8 Dienstleistungen 2.898.800 3.985.300 2.958.408,14 9 Finanzwirtschaft 8.861.100 8.878.800 8.541.182,24 Summe Ordentlicher Haushalt Einnahmen 13.351.800 14.257.000 13.305.284,56 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 14 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 0 Vertretungskörper u. allg.Verwaltung 2.030.300 2.075.600 1.902.945,93 1 Öffentliche Ordnungund Sicherheit 79.600 59.600 195.945,79 2 Unterricht, Erziehung Sport u. Wissenschaft 2.234.000 1.958.200 1.664.017,41 3 Kunst, Kultur und Kultus 437.300 327.700 407.400,43 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 1.678.800 1.661.300 1.640.377,03 5 Gesundheit 1.721.500 1.641.400 1.608.097,82 6 Straßen und Wasserbau, Verkehr 1.345.000 1.468.700 1.411.076,71 7 Wirtschaftsförderung 29.800 26.600 33.996,46 8 Dienstleistungen 3.397.600 4.292.900 3.256.408,89 9 Finanzwirtschaft 397.900 745.000 1.185.018,09 Summe Ordentlicher Haushalt Ausgaben 13.351.800 14.257.000 13.305.284,56 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 6 Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 15 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 161 FF Schmiedgassen-TLF 120.000 136.161,15 212 VS Schweinbach Sanierung+Erweiterung 7.847,45 253 Container-Hort 31.900 254 Kinderbetreuung Schweinbach (Hort+KS) 560.000 100.000 255 Kinderbetreuung Mittertreffling (KG+Hort) 77.000 591.000 1.216.550,60 259 Kindergarten Martinstift-Sanierung 2.500,00 261 Sportunion Schweinbach - San. Klubgeb. 262.000 100.000 262 ASKÖ Treffling - Errichtung Trainingsfeld 193.000 168.000 280 Sport-, Spiel- + Freizeiteinrichtungen 30.000,00 530 RK Einsatzzentrum Gallneukirchen 11.400 604 Straßenbau u. Beleuchtung 2009-2012 394.477,02 607 Straßenbau u. Sanierung 2013-2016 490.000 180.000 662 Fahrzeug- und Bauhofgeräteankauf 85.000 200.000 111.425,77 829 ABA BA 13 7.000 140.500 48.684,43 850 Wasserversorgungsanlage 77.672,69 851 Abwasserbeseitigungsanlage 314.922,65 870 Vereins- und Kulturhaus Engerwitzdorf 75.400 385.000 900 Finanzverwaltung 45.000 32.000 1.447.183,44 Summe Außerordentlicher Haushalt Einnahmen 1.805.800 2.048.400 3.787.425,20 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 5 Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 16 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 161 FF Schmiedgassen-TLF 256.161,15 212 VS Schweinbach Sanierung+Erweiterung 7.847,45 253 Container-Hort 31.900 254 Kinderbetreuung Schweinbach (Hort+KS) 560.000 100.000 255 Kinderbetreuung Mittertreffling (KG+Hort) 165.000 1.570.321,54 259 Kindergarten Martinstift-Sanierung 2.500,00 261 Sportunion Schweinbach - San. Klubgeb. 262.000 100.000 262 ASKÖ Treffling - Errichtung Trainingsfeld 238.000 200.000 280 Sport-, Spiel- + Freizeiteinrichtungen 30.000,00 530 RK Einsatzzentrum Gallneukirchen 11.400 604 Straßenbau u. Beleuchtung 2009-2012 414.477,02 607 Straßenbau u. Sanierung 2013-2016 490.000 180.000 662 Fahrzeug- und Bauhofgeräteankauf 85.000 200.000 111.425,77 829 ABA BA 13 7.000 32.500 156.684,43 850 Wasserversorgungsanlage 77.672,69 851 Abwasserbeseitigungsanlage 314.922,65 870 Vereins- und Kulturhaus Engerwitzdorf 460.412,50 900 Finanzverwaltung 152.400 1.039.000 385.000,00 Summe Außerordentlicher Haushalt Ausgaben 1.805.800 2.048.400 3.787.425,20 VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Gesamthaushalt - Einnahmen Seite: 17 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 13.351.800 14.257.000 13.305.284,56 1.805.800 2.048.400 3.787.425,20 Gesamt - Einnahmen 15.157.600 16.305.400 17.092.709,76 VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf Gesamthaushalt - Ausgaben Seite: 18 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 13.351.800 14.257.000 13.305.284,56 1.805.800 2.048.400 3.787.425,20 Gesamt - Ausgaben 15.157.600 16.305.400 17.092.709,76 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Voranschlagsquerschnitt Seite: 19 Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89 I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern 1.842.100,00 220.000,00 1.622.100,00 11 Ertragsanteile 6.700.600,00 6.700.600,00 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. 2.453.500,00 1.950.000,00 503.500,00 13 Einnahmen aus Leistungen 298.600,00 18.500,00 280.100,00 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 111.200,00 2.500,00 108.700,00 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 721.000,00 93.200,00 627.800,00 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen 51.100,00 51.100,00 17 Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben 14.100,00 14.100,00 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen 1.072.000,00 1.072.000,00 19 SUMME 1: laufende Einnnahmen 13.264.200,00 2.284.200,00 10.980.000,00 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal 1.884.600,00 1.884.600,00 21 Pensionen und sonst. Ruhebezüge 22 Bezüge der gewählten Organe 152.000,00 152.000,00 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 266.000,00 9.200,00 256.800,00 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 3.855.800,00 617.500,00 3.238.300,00 25 Zinsen für Finanzschulden 147.800,00 137.600,00 10.200,00 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 4.554.600,00 360.800,00 4.193.800,00 27 Sonstige laufende Transferausgaben 923.600,00 5.000,00 918.600,00 28 Gewinnentnahme der Gemeinde von marktbest. Betrieben 14.100,00 14.100,00 29 SUMME 2: laufende Ausgaben 11.798.500,00 1.144.200,00 10.654.300,00 91 SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung 1.465.700,00 1.140.000,00 325.700,00 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen 1.500,00 1.500,00 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen 12.000,00 12.000,00 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten 33 Kapitaltransfer Zahlungen v. Trägern des öffentlichen Rechts 601.900,00 108.500,00 493.400,00 34 Sonstige Kapital transfereinnahmen 30.000,00 30.000,00 39 SUMME 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 645.400,00 108.500,00 536.900,00 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbewegl. Vermögen 1.678.100,00 117.000,00 1.561.100,00 41 Erwerb von beweglichem Vermögen 188.800,00 1.000,00 187.800,00 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten 43 Kapitaltransfer zahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 28.000,00 28.000,00 44 Sonstige Kapital transferausgaben 28.000,00 28.000,00 49 SUMME 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 1.922.900,00 118.000,00 1.804.900,00 92 SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 1.277.500,00- 9.500,00- 1.268.000,00- Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen 51 Entnahmen aus Rücklagen 1.157.300,00 47.400,00 1.109.900,00 52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 53 Rückzahlung von Darlehen an Andere u. Bezugsvorschüssen 700,00 700,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Voranschlagsquerschnitt Seite: 20 Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.A85-89 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentl. Rechts 55 Aufnahme von Finanzschulden von Anderen 56 Investition- u.Tilg. Zusch.zw.Unternehmen u.marktbest.Betriebe 59 SUMME 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen 1.158.000,00 47.400,00 1.110.600,00 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen 61 Zuführung an Rücklagen 921.700,00 717.500,00 204.200,00 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 63 Gewährung von Darlehen an Andere und von Bezugsvorschüssen 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentl. Rechts 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei Anderen 424.500,00 385.000,00 39.500,00 66 Investition- u.Tilg. Zusch.zw.Unternehmen u.marktbest.Betriebe 69 SUMME 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen 1.346.200,00 1.102.500,00 243.700,00 93 SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen 188.200,00- 1.055.100,00- 866.900,00 94 SALDO 4: Jahreergebnis ohne Verrechnung zw. o. und ao. Haushalt 75.400,00 75.400,00- II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A85-89 und ohne Finanztransaktionen 942.300,00- 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 75.400,00 95 Finanzierungssaldo ("Maastrichtergebnis") 0,00 0,00 866.900,00- III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung 15.067.600,00 81 Zuführung aus dem OHH und Rückführung aus dem AOHH 90.000,00 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr 152.400,00 79 Summe 7: Gesamteinnahmen 15.310.000,00 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung 15.067.600,00 85 Zuführung an den AOHH und Rückführung an den OHH 90.000,00 86 Abwicklung der Sollabgänge Vorjahre 87 Abwicklung Sollüberschuss lfd. Jahr 152.400,00 89 Summe 8: Gesamtausgaben 15.310.000,00 99 Administratives Jahresergebnis 0,00 0,00 0,00 Erstellt mit ÖKOM Seite 21 Seite 22 ORDENTLICHER HAUSHALT VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 23 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 0 Vertretungskörper u. allg.Verwaltung 00 000 Vertretungskörper 00000 Gewählte Organe 000000+868100/16 Beitr.n.Bgm.Ent.Ges. 2.535,80 Summe Teilabschnitt 00000 2.535,80 Summe Unterabschnitt 000 2.535,80 Summe Abschnitt 00 2.535,80 01 010 Hauptverwaltung 01000 Gemeindeamt 010000+040000/31 Veräußerung v. KFZ 3.000 010000+817000/13 Kostenersätze 500 500 771,99 010000+825100/14 Leihgebühren 2.000 2.000 1.425,00 010000+828000/18 Rückersätze von Ausgaben 7.656,60 010000+829000/18 Sonstige Einnahmen 7.152,00 010000+829920/18 Verwaltungskostenvergütung 51.000 54.400 56.298,65 010000+864000/15 Erstattungen der SV-Träger nach EFG 1.500 2.000 1.835,75 010000+865000/16 LTZ v.Unternehmungen 5.000 010000+874000/33 KTZ v. Trägern des öffentlichen Rechtes 4.361,40 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 24 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 0 Vertretungskörper u. allg.Verwaltung 00 000 Vertretungskörper 00000 Gewählte Organe 000000-403000/23 Handelswaren 200 200 100,00 000000-457000/23 Druckwerke 1.200 1.100 1.125,24 000000-721000/22 Bezüge der Organe 120.000 139.000 136.515,09 000000-721100/22 Reisegebühren 2.000 2.000 1.218,90 000000-721200/22 Sitzungsgelder 30.000 27.000 24.522,49 000000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 1.000 318,01 000000-729000/24 Sonstige Ausgaben 12.000 9.000 6.929,40 000000-729900/24 Bauhofleistungen 500 500 515,20 000000-752000/26 Gd.Verb.ausgesch.Bgm 39.000 38.000 40.615,45 000000-753000/26 Zahlg.Sozialv.Träger 9.000 6.400 5.899,36 000000-756000/27 DGB-Pensionsk./Mand. 500 800 727,92 000000-757200/27 Zahlg.an Polit.Part. 16.000 16.000 15.112,77 Summe Teilabschnitt 00000 231.400 240.000 233.599,83 Summe Unterabschnitt 000 231.400 240.000 233.599,83 Summe Abschnitt 00 231.400 240.000 233.599,83 01 010 Hauptverwaltung 01000 Gemeindeamt 010000-010000/40 Gebäude 17.961,38 010000-040000/41 Fahrzeuganschaffung 25.000 010000-042000/41 Amtsausstattung 19.000 4.000 24.225,23 010000-042100/41 Amtsausstattung-EDV 6.500 8.000 4.345,91 010000-050000/40 Sonderanlagen 15.000 010000-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 4.000 4.000 2.711,23 010000-452000/23 Treibstoffe 1.000 1.000 1.391,86 010000-454000/23 Reinigungsmittel 1.400 1.400 332,49 010000-456000/23 Schr.-Zeich.-Büromat 2.500 2.500 2.885,48 010000-457000/23 Druckwerke 6.500 6.500 4.439,29 010000-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 500 500 628,26 010000-500000/20 Geldbez.der Beamten 274.000 342.000 332.211,87 010000-510000/20 Bezüge der VB I 615.000 552.000 492.512,56 010000-511000/20 Bezüge der VB II 19.500 19.000 18.849,68 010000-522000/20 Bezüge Ferialprakt. 7.000 6.000 5.916,59 010000-523000/20 Bezüge Arbeiter nicht ganzj.beschäft 700 700 670,66 010000-560000/20 Reisegebühren 6.500 6.500 7.307,80 010000-563000/20 Sonst. Aufw.Entsch. 6.000 5.600 5.496,30 010000-565000/20 Mehrleistungsvergüt. 10.000 10.000 11.424,60 010000-566000/20 Zuwend. Dienstjubil. 17.000 3.711,33 010000-567000/20 Belohnung-Geldaush. 2.000 6.000 1.093,83 010000-569000/20 Sonst. Nebengebühren 300 300 249,60 010000-580000/20 DGB - Ausgleichsfonds für FBH 40.000 41.000 38.258,44 010000-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 147.000 143.000 129.419,22 010000-581300/20 DGB-Pensionskasse VB 5.800 5.400 4.926,90 010000-590000/20 Freiw.Sozialleistung 10.000 10.000 10.535,79 010000-590100/20 Freiw.Soz.(Aus-/Weiterbildung) 24.000 24.000 19.961,03 010000-600000/24 Strom 4.500 6.300 4.894,55 010000-601000/24 Gas 12.000 9.500 8.040,30 010000-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 6.000 17.000 17.062,58 010000-617000/24 Fahrzeuginstandhaltg 2.500 2.000 2.011,08 010000-618000/24 Inst.Haltg. Amtsausstattung 2.000 2.000 297,60 010000-619000/24 Sonderanl. Instandh. 78,60 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 25 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 Summe Teilabschnitt 01000 55.000 66.900 79.501,39 Summe Unterabschnitt 010 55.000 66.900 79.501,39 015 01500 Öffentlichkeitsarbeit 015000+817000/13 Kostenersätze 13.000 13.000 15.076,00 015000+817100/13 Kostenersätze Gemeindepläne 245,46 Summe Teilabschnitt 01500 13.000 13.000 15.321,46 Summe Unterabschnitt 015 13.000 13.000 15.321,46 019 01900 Repräsentation Summe Teilabschnitt 01900 Summe Unterabschnitt 019 Summe Abschnitt 01 68.000 79.900 94.822,85 02 021 02100 Statistisches Amt 021000+817000/13 Kostenersätze 100 100 57,46 Summe Teilabschnitt 02100 100 100 57,46 Summe Unterabschnitt 021 100 100 57,46 022 02200 Standesamt 022000+817000/13 Kostenersätze 100 100 60,00 Summe Teilabschnitt 02200 100 100 60,00 Summe Unterabschnitt 022 100 100 60,00 024 02400 Wahlamt 024000+817000/13 Kostenersätze 3.000 3.000 10.026,80 Summe Teilabschnitt 02400 3.000 3.000 10.026,80 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 26 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 010000-630000/24 Postdienste 23.000 23.000 16.382,85 010000-631000/24 Telekommunik.Dienste 10.000 9.000 9.567,05 010000-642000/24 Beratungskosten 20.000 18.000 9.791,98 010000-670000/24 Versicherungen 15.400 15.000 14.973,20 010000-700100/24 Betr.K./Bestandszins 100 100 010000-700500/24 Mietzinse 20.000 25.000 23.167,29 010000-702000/24 Fin.Leas. Energiecontracting 300 608,06 010000-710000/24 Öffentliche Abgaben 200 200 155,60 010000-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 1.200 1.100 1.131,83 010000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 15.500 15.500 9.847,25 010000-728100/24 EDV-Betreuung und Nutzung 28.000 28.000 23.635,18 010000-728200/24 EDV-Software 26.000 15.000 9.440,63 010000-728300/24 E-Government und Kommunikation 17.000 15.000 11.317,26 010000-728400/24 Bankomatbetreuung 400 315,19 010000-728500/24 Grünflächenbetreuung 1.100 900 955,70 010000-728600/24 Entgelte Gem.Bed.Schutzges. 1.200 1.000 883,65 010000-729000/24 Sonstige Ausgaben 2.000 1.000 579,37 010000-729900/24 Bauhofleistungen 4.300 4.300 9.879,66 Summe Teilabschnitt 01000 1.421.200 1.466.000 1.316.483,79 Summe Unterabschnitt 010 1.421.200 1.466.000 1.316.483,79 015 01500 Öffentlichkeitsarbeit 015000-457000/23 Druckwerke 300 300 319,00 015000-619000/24 Instandhaltg. Schaukästen 100 100 015000-630000/24 Porto 5.000 5.000 4.466,27 015000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 69.000 68.500 65.174,25 015000-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.000 1.000 398,22 015000-729900/24 Bauhofleistungen 100,95 Summe Teilabschnitt 01500 75.400 74.900 70.458,69 Summe Unterabschnitt 015 75.400 74.900 70.458,69 019 01900 Repräsentation 019000-723000/24 Repräsentationsausg. 2.000 2.000 5.868,01 019000-729900/24 Bauhofleistungen 685,30 Summe Teilabschnitt 01900 2.000 2.000 6.553,31 Summe Unterabschnitt 019 2.000 2.000 6.553,31 Summe Abschnitt 01 1.498.600 1.542.900 1.393.495,79 02 021 02100 Statistisches Amt Summe Teilabschnitt 02100 Summe Unterabschnitt 021 022 02200 Standesamt 022000-726000/24 Mitgliedsbeiträge 100 100 124,50 Summe Teilabschnitt 02200 100 100 124,50 Summe Unterabschnitt 022 100 100 124,50 024 02400 Wahlamt 024000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 2.000 024000-729000/24 Sonstige Ausgaben 2.300 800 024000-729900/24 Bauhofleistungen 1.000 800 Summe Teilabschnitt 02400 5.300 1.600 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 27 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 Summe Unterabschnitt 024 3.000 3.000 10.026,80 025 02500 Staatsbürgerschaft 025000+817000/13 Kostenersatz Land 1.000 900 990,00 Summe Teilabschnitt 02500 1.000 900 990,00 Summe Unterabschnitt 025 1.000 900 990,00 Summe Abschnitt 02 4.200 4.100 11.134,26 03 031 03100 RO: Flächenwidmung 031000+817000/13 Kostenersätze 336,11 Summe Teilabschnitt 03100 336,11 03110 RO: Bebauungspläne Summe Teilabschnitt 03110 Summe Unterabschnitt 031 336,11 032 03200 Vermessungsamt 032000+817000/13 Kostenersätze 100 100 Summe Teilabschnitt 03200 100 100 Summe Unterabschnitt 032 100 100 Summe Abschnitt 03 100 100 336,11 06 060 Sonstige Maßnahmen 06000 Verbände+Organisat. Summe Teilabschnitt 06000 Summe Unterabschnitt 060 061 06100 Sonstige Subventionen Summe Teilabschnitt 06100 Summe Unterabschnitt 061 062 06200 Ehrungen und Auszeichnungen Summe Teilabschnitt 06200 Summe Unterabschnitt 062 Summe Abschnitt 06 07 070 Verfügungsmittel 07000 Verfügungsmittel Summe Teilabschnitt 07000 Summe Unterabschnitt 070 Summe Abschnitt 07 08 080 Pensionen 08000 Pensionen Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 28 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 Summe Unterabschnitt 024 5.300 1.600 025 02500 Staatsbürgerschaft Summe Teilabschnitt 02500 Summe Unterabschnitt 025 Summe Abschnitt 02 5.400 1.700 124,50 03 031 03100 RO: Flächenwidmung 031000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 9.000 15.000 21.350,64 031000-729900/24 Bauhofleistungen 985,60 Summe Teilabschnitt 03100 9.000 15.000 22.336,24 03110 RO: Bebauungspläne 031100-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 5.000 1.000 720,00 Summe Teilabschnitt 03110 5.000 1.000 720,00 Summe Unterabschnitt 031 14.000 16.000 23.056,24 032 03200 Vermessungsamt 032000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 1.500 1.485,90 032000-729000/24 Vermessungen 8.000 10.000 8.234,40 Summe Teilabschnitt 03200 9.500 10.000 9.720,30 Summe Unterabschnitt 032 9.500 10.000 9.720,30 Summe Abschnitt 03 23.500 26.000 32.776,54 06 060 Sonstige Maßnahmen 06000 Verbände+Organisat. 060000-726000/24 Mitgliedsbeiträge 8.400 8.000 8.026,12 060000-729000/24 Sonstige Ausgaben 500 060000-754000/26 Zahlg.Träg.öff.Recht 1.600 1.600 1.478,24 Summe Teilabschnitt 06000 10.500 9.600 9.504,36 Summe Unterabschnitt 060 10.500 9.600 9.504,36 061 06100 Sonstige Subventionen 061000-757000/27 Zahlg.Priv.Institut. 100 100 50,00 Summe Teilabschnitt 06100 100 100 50,00 Summe Unterabschnitt 061 100 100 50,00 062 06200 Ehrungen und Auszeichnungen 062000-729000/24 Sonstige Ausgaben 9.500 1.000 062000-729900/24 Bauhofleistungen 1.000 Summe Teilabschnitt 06200 10.500 1.000 Summe Unterabschnitt 062 10.500 1.000 Summe Abschnitt 06 21.100 10.700 9.554,36 07 070 Verfügungsmittel 07000 Verfügungsmittel 070000-729000/24 Sonstige Ausgaben 29.000 28.500 24.410,59 Summe Teilabschnitt 07000 29.000 28.500 24.410,59 Summe Unterabschnitt 070 29.000 28.500 24.410,59 Summe Abschnitt 07 29.000 28.500 24.410,59 08 080 Pensionen 08000 Pensionen Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 29 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 080000+868000/16 Pens.Beiträge Beamte 33.000 35.000 34.582,19 Summe Teilabschnitt 08000 33.000 35.000 34.582,19 Summe Unterabschnitt 080 33.000 35.000 34.582,19 Summe Abschnitt 08 33.000 35.000 34.582,19 09 090 Personalbetreuung 09000 Bezugsvorschüsse und Darlehen 090000+246000/53 Rückzahlungen 700 900 871,27 Summe Teilabschnitt 09000 700 900 871,27 Summe Unterabschnitt 090 700 900 871,27 094 09400 Gemeinschaftspflege Summe Teilabschnitt 09400 Summe Unterabschnitt 094 Summe Abschnitt 09 700 900 871,27 Summe Gruppe 0 106.000 120.000 144.282,48 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 30 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 080000-581100/20 DGB z.soz.Sicherheit Pens.Kass.AG(Beamte) 7.900 9.400 9.144,13 080000-751100/26 Zahlg. Land OÖ 212.000 215.000 198.468,19 Summe Teilabschnitt 08000 219.900 224.400 207.612,32 Summe Unterabschnitt 080 219.900 224.400 207.612,32 Summe Abschnitt 08 219.900 224.400 207.612,32 09 090 Personalbetreuung 09000 Bezugsvorschüsse und Darlehen Summe Teilabschnitt 09000 Summe Unterabschnitt 090 094 09400 Gemeinschaftspflege 094000-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.400 1.400 1.372,00 Summe Teilabschnitt 09400 1.400 1.400 1.372,00 Summe Unterabschnitt 094 1.400 1.400 1.372,00 Summe Abschnitt 09 1.400 1.400 1.372,00 Summe Gruppe 0 2.030.300 2.075.600 1.902.945,93 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 31 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 1 Öffentliche Ordnungund Sicherheit 13 131 13100 Bau- u. Feuerpolizei 131000+803000/18 Hausnummerntafeln 500 500 476,00 131000+817000/13 Kostenersätze 100 100 181,86 Summe Teilabschnitt 13100 600 600 657,86 Summe Unterabschnitt 131 600 600 657,86 132 13200 Gesundheitspolizei Summe Teilabschnitt 13200 Summe Unterabschnitt 132 133 13300 Veterinärpolizei 133000+803100/18 Erlöse f.Hundemarken 100 100 87,00 Summe Teilabschnitt 13300 100 100 87,00 Summe Unterabschnitt 133 100 100 87,00 134 13400 Flurpolizei Summe Teilabschnitt 13400 Summe Unterabschnitt 134 Summe Abschnitt 13 700 700 744,86 16 163 16310 FF Schmiedgassen 163100+040000/31 Fahrzeugverkauf 2.000,00 Summe Teilabschnitt 16310 2.000,00 16320 FF Schweinbach Summe Teilabschnitt 16320 16330 FF Treffling 163300+040000/31 Fahrzeugeanschaffung 500,00 163300+298000/51 Entn. aus der Allgem. Rücklage 20.000,00 163300+871500/33 KTZ Lds.Feuerw.Fonds 30.000,00 163300+874000/33 KTZ von FF Treffling 60.000,00 Summe Teilabschnitt 16330 110.500,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 32 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 1 Öffentliche Ordnungund Sicherheit 13 131 13100 Bau- u. Feuerpolizei 131000-403000/23 Hausnummerntafeln 500 700 464,68 131000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 2.800 2.800 4.767,60 131000-728100/24 Onlinedienste 600 400 519,99 Summe Teilabschnitt 13100 3.900 3.900 5.752,27 Summe Unterabschnitt 131 3.900 3.900 5.752,27 132 13200 Gesundheitspolizei 132000-560200/20 Totenbeschau-Wegent. 300 200 215,04 132000-728000/24 Totenbeschaugebühr 3.600 3.500 3.576,21 Summe Teilabschnitt 13200 3.900 3.700 3.791,25 Summe Unterabschnitt 132 3.900 3.700 3.791,25 133 13300 Veterinärpolizei 133000-403000/23 Handelswaren 300 Summe Teilabschnitt 13300 300 Summe Unterabschnitt 133 300 134 13400 Flurpolizei 134000-670000/24 Versicherungen 400 400 315,73 134000-726000/24 Mitgliedsbeiträge 12,00 Summe Teilabschnitt 13400 400 400 327,73 Summe Unterabschnitt 134 400 400 327,73 Summe Abschnitt 13 8.200 8.300 9.871,25 16 163 16310 FF Schmiedgassen 163100-010000/40 Gebäude 4.500 163100-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 31,00 163100-670000/24 Versicherungen 1.400 1.300 1.268,08 163100-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 200 200 127,55 163100-729900/24 Bauhofleistungen 100 100 120,00 163100-754000/26 LTZ an FF Schmiedg. 10.500 10.200 10.100,00 Summe Teilabschnitt 16310 16.700 11.800 11.646,63 16320 FF Schweinbach 163200-040000/41 Fahrzeuge 6.500 163200-043000/41 Betriebsausstattung 12.619,30 163200-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 6.000 5.307,49 163200-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 3.500 163200-670000/24 Versicherungen 1.400 1.300 1.278,76 163200-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 500 400 358,75 163200-729000/24 Sonstige Ausgaben 828,00 163200-729900/24 Bauhofleistungen 1.500 2.500 1.091,60 163200-754000/26 LTZ FF Schweinbach 14.400 14.100 13.900,00 Summe Teilabschnitt 16320 33.800 18.300 35.383,90 16330 FF Treffling 163300-040000/41 Fahrzeug-Anschaffung 110.064,45 163300-670000/24 Versicherungen 1.700 1.600 1.541,58 163300-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 400 300 226,21 163300-729900/24 Bauhofleistungen 1.000 900 866,80 163300-754000/26 LTZ an FF Treffling 15.400 15.100 14.900,00 Summe Teilabschnitt 16330 18.500 17.900 127.599,04 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 33 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 Summe Unterabschnitt 163 112.500,00 164 16400 Brandbekämpfung u. -verhütung Summe Teilabschnitt 16400 Summe Unterabschnitt 164 Summe Abschnitt 16 112.500,00 17 170 Katastrophendienst 17000 Katastrophendienst - Angelegenheiten Summe Teilabschnitt 17000 Summe Unterabschnitt 170 179 Katastrophenschäden 17900 Katastrophenschäden Summe Teilabschnitt 17900 Summe Unterabschnitt 179 Summe Abschnitt 17 18 180 Landesverteidigung 18000 Zivilschutz Summe Teilabschnitt 18000 Summe Unterabschnitt 180 Summe Abschnitt 18 Summe Gruppe 1 700 700 113.244,86 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 34 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 Summe Unterabschnitt 163 69.000 48.000 174.629,57 164 16400 Brandbekämpfung u. -verhütung 164000-701000/24 Pachtzinse 100 100 25,52 164000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 800 1.700 Summe Teilabschnitt 16400 900 1.800 25,52 Summe Unterabschnitt 164 900 1.800 25,52 Summe Abschnitt 16 69.900 49.800 174.655,09 17 170 Katastrophendienst 17000 Katastrophendienst - Angelegenheiten 170000-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.300 1.300 1.219,45 Summe Teilabschnitt 17000 1.300 1.300 1.219,45 Summe Unterabschnitt 170 1.300 1.300 1.219,45 179 Katastrophenschäden 17900 Katastrophenschäden 179000-768000/27 LTZ an private Haushalte 10.000,00 Summe Teilabschnitt 17900 10.000,00 Summe Unterabschnitt 179 10.000,00 Summe Abschnitt 17 1.300 1.300 11.219,45 18 180 Landesverteidigung 18000 Zivilschutz 180000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 200 200 200,00 Summe Teilabschnitt 18000 200 200 200,00 Summe Unterabschnitt 180 200 200 200,00 Summe Abschnitt 18 200 200 200,00 Summe Gruppe 1 79.600 59.600 195.945,79 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 35 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 2 Unterricht, Erziehung Sport u. Wissenschaft 21 211 21100 Volksschulen Summe Teilabschnitt 21100 21110 Volksschule Schweinbach 211100+810000/13 Leistungserlöse 200 200 169,52 211100+817000/13 Kostenersätze 600 600 1.273,04 211100+817100/13 Erhaltungsbeitrag 1.400 2.452,71 211100+824100/14 Betriebskostenersatz 13.000 13.000 16.215,00 211100+824200/14 Subventionsdarstellung Gemeindevereine 13.000 13.012,25 211100+861000/15 Land OÖ-Schülerbeauf 2.500 3.000 2.527,76 211100+864000/15 Erstattungen der SV-Träger nach EFG 200 211100+871000/33 KTZ vom Land (LB für Fotovoltaikanlage) 7.500,00 Summe Teilabschnitt 21110 30.700 17.000 43.150,28 21130 Volksschule Treffling 211300+810000/13 Leistungserlöse 100 100 211300+817000/13 Kostenersätze 200 300 1.382,35 211300+817100/13 Erhaltungsbeitrag 700 2.400 211300+824100/14 Betriebskostenersatz 1.600 1.400 1.739,00 211300+824200/14 Subventionsdarstellung Gemeindevereine 12.000 12.495,00 211300+825000/14 Miet-Pachteinnahmen 29.500 27.200 28.851,24 211300+861000/15 Land OÖ-Schülerbeauf 2.000 2.000 2.410,24 211300+864000/15 Erstattungen der SV-Träger nach EFG 100 211300+871000/33 KTZ vom Land (LB für Fotovoltaikanlage) 7.500,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 36 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 2 Unterricht, Erziehung Sport u. Wissenschaft 21 211 21100 Volksschulen 211000-720000/24 Gastschulbeiträge 50.000 52.000 46.822,83 Summe Teilabschnitt 21100 50.000 52.000 46.822,83 21110 Volksschule Schweinbach 211100-010000/40 Gebäude 1.692,00 211100-043000/41 Betriebsausstattung 5.000 2.000 2.756,40 211100-043100/41 EDV-Ausstattung 381,30 211100-050000/40 Sonderanlagen 2.000 211100-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 1.500 900 1.245,28 211100-451000/23 Brennstoffe 26.000 25.000 15.100,88 211100-454000/23 Reinigungsmittel 2.700 3.000 394,02 211100-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 300 300 840,58 211100-511000/20 Bezüge der VB II 57.000 50.000 48.975,08 211100-522000/20 Bez. Angestellte nicht ganzj.beschäft. 3.000 3.000 2.787,35 211100-580000/20 DGB.Ausgl.Fonds FBH 2.400 2.300 2.329,30 211100-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 11.500 11.000 10.819,54 211100-581300/20 DGB-Pensionskasse VB 700 700 734,66 211100-590100/20 Freiw.Sozialleistung (Aus-/Weiterbildung) 500 500 211100-600000/24 Strom 6.500 6.500 6.100,49 211100-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 9.000 5.500 6.394,68 211100-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 500 500 296,94 211100-619000/24 Sonderanl. Instandh. 1.000 1.000 133,40 211100-670000/24 Versicherungen 2.700 2.700 2.537,88 211100-700100/24 Betriebskosten 200 200 211100-700500/24 Mietzinse 1.300 1.500 1.172,82 211100-702000/24 Fin.Leas. Energiecontracting 1.000 2.300,02 211100-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 4.000 4.600 3.997,60 211100-728000/24 Entgelt sonst. Leist 5.000 5.000 4.433,60 211100-728600/24 Entgelte gem. Gem.Bed.Schutzgesetz 300 300 114,03 211100-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.500 1.500 956,30 211100-729900/24 Bauhofleistungen 11.000 11.000 8.283,66 211100-729910/24 Bauhofleistungen (Globalbudget) 1.000 1.000 163,10 211100-751000/26 Land OÖ -Filmbeitrag 900 900 777,00 211100-752000/26 Transferz.Gemeinden 500 600 211100-754000/26 LTZ VS Schweinbach 26.000 24.600 25.133,00 211100-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 800 600 520,80 Summe Teilabschnitt 21110 184.800 167.700 151.371,71 21130 Volksschule Treffling 211300-010000/40 Gebäude 1.174,30 211300-043000/41 Betriebsausstattung 10.000 11.500 211300-043100/41 EDV-Ausstattung 381,30 211300-050000/40 Sonderanlagen 500 211300-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 1.500 1.000 1.009,82 211300-454000/23 Reinigungsmittel 2.800 2.800 1.976,67 211300-459000/23 Son. Verbrauchsgüter 200 100 292,85 211300-511000/20 Bezüge der VB II 33.000 49.500 41.922,03 211300-522000/20 Bez. Angestellte nicht ganzj.beschäft. 1.500 2.000 1.361,95 211300-560000/20 Reisegebühren 100 87,32 211300-580000/20 DGB.Ausgl.Fonds FBH 1.600 2.000 1.971,83 211300-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 7.700 9.500 9.402,73 211300-581300/20 DGB-Pensionskasse VB 400 400 345,33 211300-590000/20 Freiw.Sozialleistung 500 500 446,25 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 37 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 Summe Teilabschnitt 21130 46.100 33.500 54.377,83 Summe Unterabschnitt 211 76.800 50.500 97.528,11 212 21200 Hauptschulen Summe Teilabschnitt 21200 Summe Unterabschnitt 212 213 21300 Sonderschulen Summe Teilabschnitt 21300 Summe Unterabschnitt 213 214 21400 Polytechnische Schulen Summe Teilabschnitt 21400 Summe Unterabschnitt 214 Summe Abschnitt 21 76.800 50.500 97.528,11 22 220 Berufsbildender Unterricht 22000 Berufsbildende Pflichtschulen Summe Teilabschnitt 22000 Summe Unterabschnitt 220 Summe Abschnitt 22 23 239 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 38 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 211300-590100/20 Freiw.Sozialleistung (Aus-/Weiterbildung) 500 211300-600000/24 Strom 5.500 5.500 4.540,48 211300-601000/24 Gas 16.000 14.000 12.491,09 211300-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 9.000 6.000 10.220,11 211300-616000/24 Masch.Instandhaltung 600 211300-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 200 500 1.410,16 211300-619000/24 Sonderanl. Instandh. 3.000 1.000 211,28 211300-640000/24 Rechtskosten 7.707,69 211300-670000/24 Versicherungen 3.300 2.800 2.763,19 211300-700500/24 Mietzinse 200 200 96,91 211300-700800/24 Betr.K./Bestandszins 29.500 29.000 34.621,48 211300-702000/24 Fin.Leas.-Immobilie 101.500 101.000 117.442,38 211300-710000/24 Öffentliche Abgaben 500 500 391,76 211300-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 3.000 5.000 6.685,17 211300-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 28.000 5.500 4.707,68 211300-728600/24 Entgelte gem. Gem.Bed.Schutzgesetz 200 200 146,61 211300-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.500 1.500 1.183,56 211300-729900/24 Bauhofleistungen 14.000 13.000 13.757,80 211300-729910/24 Bauhofleistungen (Globalbudget) 2.000 500 547,30 211300-751000/26 Land OÖ-Filmbeitrag 500 500 444,50 211300-752000/26 Transferz.Gemeinden 500 400 211300-754000/26 LTZ an VS Treffling 15.000 15.200 14.378,00 211300-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 700 600 520,80 Summe Teilabschnitt 21130 293.800 283.400 294.640,33 Summe Unterabschnitt 211 528.600 503.100 492.834,87 212 21200 Hauptschulen 212000-720000/24 Gastschulbeiträge 279.000 277.000 260.301,78 Summe Teilabschnitt 21200 279.000 277.000 260.301,78 Summe Unterabschnitt 212 279.000 277.000 260.301,78 213 21300 Sonderschulen 213000-720000/24 Gastschulb-Gemeinden 5.000 15.000 7.702,81 213000-720100/24 Gastschulb-Land OÖ 32.000 30.000 20.342,80 213000-720200/24 Gastschulb Land OÖ Integrat. 25.000 26.000 24.357,78 213000-720300/24 Sonderpädag.Zentr.UU 1.400 1.300 Summe Teilabschnitt 21300 63.400 72.300 52.403,39 Summe Unterabschnitt 213 63.400 72.300 52.403,39 214 21400 Polytechnische Schulen 214000-720000/24 Gastschulbeiträge 23.000 26.000 21.367,28 Summe Teilabschnitt 21400 23.000 26.000 21.367,28 Summe Unterabschnitt 214 23.000 26.000 21.367,28 Summe Abschnitt 21 894.000 878.400 826.907,32 22 220 Berufsbildender Unterricht 22000 Berufsbildende Pflichtschulen 220000-720000/24 Lfd.Schulerhalt.Auf. 30.000 31.000 22.616,36 220000-720100/24 Bau-u.Einricht.Aufw. 10.000 17.000 8.684,55 Summe Teilabschnitt 22000 40.000 48.000 31.300,91 Summe Unterabschnitt 220 40.000 48.000 31.300,91 Summe Abschnitt 22 40.000 48.000 31.300,91 23 239 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 39 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 23900 Ausspeisung 239000+817000/13 Ers.Essensgelder 85.000 73.000 75.478,90 Summe Teilabschnitt 23900 85.000 73.000 75.478,90 Summe Unterabschnitt 239 85.000 73.000 75.478,90 Summe Abschnitt 23 85.000 73.000 75.478,90 24 240 Vorschul. Erziehung 24000 Kindergärten 240000+298000/51 Rücklagenentnahme 9.138,62 240000+817000/13 Kostenersätze 19.000 18.000 19.084,75 240000+861300/15 LTZ vom Land 60.000 58.000 58.566,00 Summe Teilabschnitt 24000 79.000 76.000 86.789,37 24010 Kindergarten Schweinbach 240100+824000/14 Mieteinnahmen 3.000 3.000 3.000,00 240100+862000/15 LTZ von Gemeinden 3.000 2.900 1.810,27 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 40 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 23900 Ausspeisung 239000-043000/41 Betriebsausstattung 500 4.500 239000-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 900 900 952,33 239000-430000/23 Lebensmittel 22.000 20.000 17.399,66 239000-451000/23 Brennstoffe 1.100 1.000 617,74 239000-454000/23 Reinigungsmittel 500 500 677,79 239000-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 300 200 127,32 239000-511000/20 Bezüge der VB II 47.000 40.000 39.606,99 239000-523000/20 Bezüge Aushilfen-Arb 1.500 1.754,40 239000-560000/20 Reisegebühren 100 200 187,22 239000-580000/20 DGB.z.Ausgl.-Fonds f Fam.Beih. 2.500 1.900 1.916,50 239000-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 10.100 9.100 9.245,35 239000-581300/20 DGB-Pensionskasse VB 600 300 287,21 239000-590000/20 Freiw.Sozialleistung 1.500 1.000 1.099,10 239000-590100/20 Freiw.Sozialleistung (Aus-/Weiterbildung) 100 100 45,00 239000-600000/24 Strom 900 900 818,01 239000-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 200 200 118,07 239000-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 3.000 500 239000-620000/24 Transportkosten 5.000 4.500 3.060,00 239000-670000/24 Versicherungen 100 100 103,82 239000-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einrichtung 200 200 163,53 239000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 200 239000-728600/24 Entgelte gem. Gem.Bed.Schutzgesetz 100 100 65,16 239000-729900/24 Bauhofleistungen 500 500 401,80 239000-729920/24 Verwaltungskosten 13.000 10.500 13.479,56 Summe Teilabschnitt 23900 110.400 98.700 92.126,56 Summe Unterabschnitt 239 110.400 98.700 92.126,56 Summe Abschnitt 23 110.400 98.700 92.126,56 24 240 Vorschul. Erziehung 24000 Kindergärten 240000-298000/61 Zuf. Kindergarten-Rücklagen 24,58 240000-620000/24 Transporte 98.000 90.000 81.732,88 240000-620100/24 Transport-Begleitpersonalkosten 22.000 240000-752000/26 LTZ an Gemeinden (Kindergartenabgang) 18.000 18.000 4.552,88 240000-757100/27 LTZ an Privatkindergärten 17.000 11.000 17.688,29 240000-757300/27 LTZ an KG Katsd. 21.000 19.500 7.850,88 240000-757400/27 LTZ KG Evang.Diakoniewerk 21.000 10.500 4.780,00 Summe Teilabschnitt 24000 197.000 149.000 116.629,51 24010 Kindergarten Schweinbach 240100-043000/41 Betriebsausstattung 2.500 1.000 240100-043100/41 EDV-Ausstattung 500 500 240100-050000/40 Sonderanlagen 3.500 240100-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 800 800 98,87 240100-454000/23 Reinigungsmittel 2.000 2.000 1.491,26 240100-457000/23 Druckwerke 100 240100-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 100 100 122,96 240100-600000/24 Strom 3.500 3.300 2.382,74 240100-601000/24 Gas 7.000 5.000 5.564,88 240100-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 5.500 3.000 10.005,61 240100-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 500 400 412,79 240100-619000/24 Sonderanl. Instandh. 1.200 1.200 895,93 240100-670000/24 Versicherungen 1.300 1.300 1.197,79 240100-700500/24 Mietzinse 1.200 1.050,32 240100-710000/24 Öffentliche Abgaben 200 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 41 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 Summe Teilabschnitt 24010 6.000 5.900 4.810,27 24020 Kindergarten Mittertreffling 240200+817000/13 Kostenersätze 1.300 2.087,00 240200+824000/14 Mieteinnahmen 3.000 3.000 3.112,50 240200+871000/33 KTZ vom Land 1.865,00 Summe Teilabschnitt 24020 4.300 3.000 7.064,50 24080 Krabbelstuben Summe Teilabschnitt 24080 24085 Krabbelstube Mittertreffling 240850+824000/14 Mieteinnahmen 1.500 1.500 240850+862000/15 LTZ von Gemeinden 2.800 Summe Teilabschnitt 24085 4.300 1.500 Summe Unterabschnitt 240 93.600 86.400 98.664,14 Summe Abschnitt 24 93.600 86.400 98.664,14 25 250 Außerschulische Jugenderziehung 25000 Hort Engerwitzdorf-Schweinbach Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 42 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 240100-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 3.500 3.000 3.129,99 240100-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 2.000 2.000 1.551,75 240100-729900/24 Bauhofleistungen 8.000 8.000 9.295,88 240100-757000/27 Abgangsdeckung 226.000 190.000 146.486,40 Summe Teilabschnitt 24010 267.900 223.100 183.687,17 24020 Kindergarten Mittertreffling 240200-043000/41 Betriebsausstattung 2.000 4.000 4.842,34 240200-043100/41 EDV-Ausstattung 500 500 240200-050000/40 Sonderanlagen 1.000 1.000 240200-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 500 500 443,43 240200-454000/23 Reinigungsmittel 1.400 1.400 850,82 240200-457000/23 Druckwerke 100 240200-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 200 200 193,85 240200-600000/24 Strom 1.500 1.400 922,11 240200-601000/24 Gas 8.000 4.500 4.872,16 240200-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 4.000 4.000 1.670,65 240200-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 1.000 500 494,00 240200-619000/24 Sonderanl. Instandh. 2.000 2.000 219,58 240200-700500/24 Mietzinse 1.200 798,94 240200-702000/24 Fin.Leas. Energiecontracting 2.000 4.365,80 240200-710000/24 Öffentliche Abgaben 200 200 145,36 240200-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 2.500 2.500 2.155,86 240200-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 500 2.000 1.700,13 240200-729000/24 Sonstige Ausgaben 1.300 240200-729900/24 Bauhofleistungen 7.500 7.500 8.672,90 240200-757000/27 Abgangsdeckung 172.000 100.000 100.000,00 Summe Teilabschnitt 24020 206.100 135.500 132.347,93 24080 Krabbelstuben 240800-752100/26 LTZ an Gemeinden (Krabbelstuben) 65.000 68.000 69.002,00 240800-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. (Krabbelstuben) 6.000 5.000 10.620,00 Summe Teilabschnitt 24080 71.000 73.000 79.622,00 24085 Krabbelstube Mittertreffling 240850-043000/41 Betriebsausstattung 2.000 16.000 240850-400000/23 GWGüter des Anlageverm. 800 400 240850-454000/23 Reinigungsmittel 900 900 240850-459000/23 Sons. Verbrauchsgüter 200 100 240850-600000/24 Strom 1.000 800 240850-601000/24 Gas 4.000 3.000 240850-614000/24 Gebäudeinstandhaltung 1.500 500 240850-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u.Betriebsausstattung 100 240850-619000/24 Sonderanl.Instandh. 500 500 240850-670000/24 Versicherungen 700 1.000 240850-700500/24 Mietzinse 300 240850-710000/24 Öffentliche Abgaben 200 400 143,88 240850-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einrichtung 1.400 1.400 240850-728000/24 Entgelte sonsti. Leist. 1.600 1.600 240850-729900/24 Bauhofleistungen 2.000 1.000 240850-757000/27 Abgangsdeckung 95.000 50.000 Summe Teilabschnitt 24085 112.200 77.600 143,88 Summe Unterabschnitt 240 854.200 658.200 512.430,49 Summe Abschnitt 24 854.200 658.200 512.430,49 25 250 Außerschulische Jugenderziehung 25000 Hort Engerwitzdorf-Schweinbach Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 43 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 250000+817000/13 Kostenersätze 1.200 3.006,36 250000+824000/14 Mieteinnahmen 3.000 3.000 3.000,00 250000+862000/15 LTZ von Gemeinden 200 600 1.195,92 Summe Teilabschnitt 25000 3.200 4.800 7.202,28 25010 Hort Engerwitzdorf-Mittertreffling 250100+824000/14 Mieteinnahmen 1.500 1.500 250100+862000/15 LTZ von Gemeinden 700 2.300 Summe Teilabschnitt 25010 2.200 3.800 25020 Sommerbetreuung 250200+817000/13 Kostenbeiträge/Kostenersätze 1.382,39 250200+861000/15 LTZ vom Land 400 400,00 250200+862000/15 LTZ von Gemeinden 2.341,22 Summe Teilabschnitt 25020 400 4.123,61 25090 Schülerbetreuung - gemeindefremde Horte Summe Teilabschnitt 25090 Summe Unterabschnitt 250 5.400 9.000 11.325,89 259 25910 Seelsorgestelle - Jugendzentrum Treffling Summe Teilabschnitt 25910 25930 Sonst.Außerschul.Jugendeinrichtungen Summe Teilabschnitt 25930 25940 Jugendzentrum Schweinbach Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 44 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 250000-043000/41 Betriebsausstattung 35.000 500 250000-050000/40 Sonderanlagen 6.144,37 250000-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 500 500 250000-454000/23 Reinigungsmittel 500 500 370,17 250000-457000/23 Druckwerke 100 250000-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 100 100 250000-600000/24 Strom 1.200 1.200 1.219,56 250000-601000/24 Gas 4.800 4.100 3.276,92 250000-614000/24 Gebäudeinstandhalt. 500 500 440,00 250000-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 100 100 19,60 250000-620000/24 Transporte 2.500 2.500 5.882,73 250000-670000/24 Versicherungen 300 300 280,72 250000-701000/24 Mietzinse (Gehweg Ganser) 100 100 64,35 250000-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 1.500 1.000 827,85 250000-728000/24 Entgelte für sonstige Leistungen 1.600 1.600 1.323,36 250000-729900/24 Bauhofleistungen 2.500 2.500 2.613,70 250000-757000/27 Abgangsdeckung 15.000 Summe Teilabschnitt 25000 51.200 30.600 22.463,33 25010 Hort Engerwitzdorf-Mittertreffling 250100-043000/41 Betriebsausstattung 2.000 15.000 250100-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 700 250100-454000/23 Reinigungsmittel 900 800 250100-459000/23 Son. Verbrauchsgüter 200 100 250100-600000/24 Strom 1.000 800 250100-601000/24 Gas 4.000 3.000 250100-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 1.500 500 250100-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 100 250100-619000/24 Sonderanl. Instandh. 500 500 250100-670000/24 Versicherungen 700 1.000 250100-700500/24 Mietzinse 300 250100-710000/24 Öffentliche Abgaben 100 200 143,88 250100-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 1.400 1.400 250100-728000/24 Entgelte sonst. Leistungen 1.600 800 250100-729900/24 Bauhofleistungen 2.000 1.000 250100-757000/27 Abgangsdeckung 25.000 30.000 Summe Teilabschnitt 25010 42.000 55.100 143,88 25020 Sommerbetreuung 250200-729900/24 Bauhofleistungen 400 400 236,60 250200-752000/26 LTZ an Gemeinden 500 500 477,80 250200-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 4.500 3.800 2.363,00 Summe Teilabschnitt 25020 5.400 4.700 3.077,40 25090 Schülerbetreuung - gemeindefremde Horte 250900-752000/26 LTZ an Gemeinden 8.000 9.000 1.241,55 250900-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 11.000 Summe Teilabschnitt 25090 19.000 9.000 1.241,55 Summe Unterabschnitt 250 117.600 99.400 26.926,16 259 25910 Seelsorgestelle - Jugendzentrum Treffling 259100-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 16.000 16.000 10.813,60 Summe Teilabschnitt 25910 16.000 16.000 10.813,60 25930 Sonst.Außerschul.Jugendeinrichtungen 259300-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 700 900 375,00 Summe Teilabschnitt 25930 700 900 375,00 25940 Jugendzentrum Schweinbach Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 45 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 Summe Teilabschnitt 25940 Summe Unterabschnitt 259 Summe Abschnitt 25 5.400 9.000 11.325,89 26 262 26200 Sportplätze Summe Teilabschnitt 26200 26210 Sportunion Schweinbach 262100+817000/13 Kostenersätze 706,64 262100+824000/14 Mieteinnahmen 700 700 726,74 262100+824100/14 Betriebskostenersatz 4.500 5.000 5.047,91 262100+871000/33 KTZ vom Land 1.000 262100+877000/34 KTZ Fußballverband 1.000 Summe Teilabschnitt 26210 5.200 7.700 6.481,29 26220 ASKÖ Treffling 262200+817000/13 Kostenersätze 178,32 262200+824000/14 Mieteinnahmen 3.000 700 726,73 262200+871000/33 KTZ vom Land 500 1.500,00 262200+877000/34 KTZ Fußballverband 500 1.100,00 Summe Teilabschnitt 26220 3.000 1.700 3.505,05 Summe Unterabschnitt 262 8.200 9.400 9.986,34 269 26900 Sport-, Spiel- + Freizeiteinrichtungen Summe Teilabschnitt 26900 26910 Freizeitanlage Schweinbach Summe Teilabschnitt 26910 26920 Beachvolleyballanlage Mittertreffling Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 46 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 259400-700100/24 Mietzins 2.100 2.100 2.073,60 259400-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 200 259400-729000/24 Sonstige Ausgaben 3.000 2.882,58 259400-729900/24 Bauhofleistungen 1.200 1.177,63 259400-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 80.000 79.000 78.000,00 Summe Teilabschnitt 25940 86.500 81.100 84.133,81 Summe Unterabschnitt 259 103.200 98.000 95.322,41 Summe Abschnitt 25 220.800 197.400 122.248,57 26 262 26200 Sportplätze 262000-729300/24 Bezirkssportaussch. 700 600 Summe Teilabschnitt 26200 700 600 26210 Sportunion Schweinbach 262100-050000/40 Sonderanlagen 2.000 262100-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 3.500 5.000 1.884,87 262100-616000/24 Masch.Instandhaltung 1.000 262100-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 500 500 262100-619000/24 Sonderanl. Instandh. 13.000 14.000 262100-670000/24 Versicherungen 1.100 1.100 991,22 262100-710000/24 Öffentliche Abgaben 200 200 159,75 262100-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 5.900 5.500 5.047,86 262100-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 500,00 262100-729900/24 Bauhofleistungen 2.100 2.000 2.004,00 262100-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 21.000 9.800 18.375,75 Summe Teilabschnitt 26210 47.300 41.100 28.963,45 26220 ASKÖ Treffling 262200-010000/40 Gebäude 5.000 5.000 262200-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 3.500 4.000 1.866,43 262200-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 2.000 2.000 262200-619000/24 Sonderanl. Instandh. 4.000 4.000 4.748,50 262200-670000/24 Versicherungen 900 900 829,32 262200-710000/24 Öffentliche Abgaben 100 100 1.104,06 262200-729000/24 Sonstige Ausgaben 9.870,00 262200-729900/24 Bauhofleistungen 1.000 1.000 736,20 262200-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 15.000 6.000 11.230,00 Summe Teilabschnitt 26220 31.500 23.000 30.384,51 Summe Unterabschnitt 262 79.500 64.700 59.347,96 269 26900 Sport-, Spiel- + Freizeiteinrichtungen 269000-729900/24 Bauhofleistungen 500 200 208,60 269000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 10.000 700 9.230,00 Summe Teilabschnitt 26900 10.500 900 9.438,60 26910 Freizeitanlage Schweinbach 269100-050000/40 Sonderanlagen 10.200 269100-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 200 200 245,99 269100-619000/24 Sonderanl. Instandh. 700 700 517,10 269100-700500/24 Mietzinse (f.mob.WC) 1.100 1.100 979,44 269100-701000/24 Pachtzinse 2.000 1.900 1.822,97 269100-710000/24 Öffentliche Abgaben 200 200 204,20 269100-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 2.000 1.900 1.856,20 269100-729900/24 Bauhofleistungen 6.000 5.000 3.962,90 Summe Teilabschnitt 26910 22.400 11.000 9.588,80 26920 Beachvolleyballanlage Mittertreffling Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 47 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 Summe Teilabschnitt 26920 Summe Unterabschnitt 269 Summe Abschnitt 26 8.200 9.400 9.986,34 Summe Gruppe 2 269.000 228.300 292.983,38 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 48 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 269200-619000/24 Sonderanl. Instandh. 200 100 63,00 269200-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 1.000 269200-729900/24 Bauhofleistungen 1.000 800 565,20 Summe Teilabschnitt 26920 2.200 900 628,20 Summe Unterabschnitt 269 35.100 12.800 19.655,60 Summe Abschnitt 26 114.600 77.500 79.003,56 Summe Gruppe 2 2.234.000 1.958.200 1.664.017,41 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 49 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 3 Kunst, Kultur und Kultus 32 322 32200 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 322000+817000/13 Kostenersätze 24,00 Summe Teilabschnitt 32200 24,00 32210 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Summe Teilabschnitt 32210 32220 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Summe Teilabschnitt 32220 Summe Unterabschnitt 322 24,00 324 32400 Maßnahmen z.Förderung der darst. Kunst 324000+817000/13 Kostenersätze 77,40 Summe Teilabschnitt 32400 77,40 Summe Unterabschnitt 324 77,40 Summe Abschnitt 32 101,40 36 361 36100 Nichtwissensch.Archive Chroniken 361000+803000/18 Handelswarenveräuß. 100 100 1.355,00 Summe Teilabschnitt 36100 100 100 1.355,00 Summe Unterabschnitt 361 100 100 1.355,00 362 36200 Denkmalpflege 362000+861000/15 LTZ vom Land 3.000,00 Summe Teilabschnitt 36200 3.000,00 Summe Unterabschnitt 362 3.000,00 369 36900 Heimatpflege-So.Einricht.u.Maßnahmen 369000+817000/13 Kost.Ers./Jungb.Ver. 1.200 1.125,00 Summe Teilabschnitt 36900 1.200 1.125,00 Summe Unterabschnitt 369 1.200 1.125,00 Summe Abschnitt 36 1.300 100 5.480,00 37 370 37000 Rundfunk und Fernsehen Summe Teilabschnitt 37000 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 50 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 3 Kunst, Kultur und Kultus 32 322 32200 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 322000-720000/24 Deckungsbeitrag für Musikschulen 13.500 14.000 13.400,00 322000-729900/24 Bauhofleistungen (Musikverein) 2.000 2.000 2.655,06 322000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. (Musikver.) 13.000 4.400 12.003,81 Summe Teilabschnitt 32200 28.500 20.400 28.058,87 32210 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 322100-729900/24 Bauhofleistungen (Sängerrunde) 800 953,03 322100-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. (Sängerrunde) 5.200 1.400 4.139,04 Summe Teilabschnitt 32210 6.000 1.400 5.092,07 32220 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 322200-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. (Sonstige) 100 800 50,00 Summe Teilabschnitt 32220 100 800 50,00 Summe Unterabschnitt 322 34.600 22.600 33.200,94 324 32400 Maßnahmen z.Förderung der darst. Kunst 324000-729900/24 Bauhofleistungen (Theatergruppe) 800 300 757,62 324000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. (Theatergruppe) 4.000 2.000 3.571,79 Summe Teilabschnitt 32400 4.800 2.300 4.329,41 Summe Unterabschnitt 324 4.800 2.300 4.329,41 Summe Abschnitt 32 39.400 24.900 37.530,35 36 361 36100 Nichtwissensch.Archive Chroniken 361000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 100 100 24,00 Summe Teilabschnitt 36100 100 100 24,00 Summe Unterabschnitt 361 100 100 24,00 362 36200 Denkmalpflege 362000-619000/24 Sonderanl. Instandh. 100 200 362000-710000/24 Öffentliche Abgaben 100 100 14,50 362000-726000/24 Mitgliedsbeiträge 100 100 40,00 362000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 1.800 1.500 1.500,33 362000-729000/24 Sonstige Ausgaben 10.000 9.000,00 362000-729900/24 Bauhofleistungen 2.000 500 944,20 Summe Teilabschnitt 36200 14.100 2.400 11.499,03 Summe Unterabschnitt 362 14.100 2.400 11.499,03 369 36900 Heimatpflege-So.Einricht.u.Maßnahmen 369000-726000/24 Mitgliedsb.Heimatverein 900 800 752,00 369000-728000/24 Jungbürgerfeiern 5.000 3.000 1.232,10 369000-729900/24 Bauhofleistungen 6.500 6.500 7.642,20 369000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 100 100 100,00 Summe Teilabschnitt 36900 12.500 10.400 9.726,30 Summe Unterabschnitt 369 12.500 10.400 9.726,30 Summe Abschnitt 36 26.700 12.900 21.249,33 37 370 37000 Rundfunk und Fernsehen 370000-729900/24 Bauhofleistungen 400 403,79 370000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 3.000 1.000 2.411,45 Summe Teilabschnitt 37000 3.400 1.000 2.815,24 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 51 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 Summe Unterabschnitt 370 Summe Abschnitt 37 38 380 Sonstige Kulturpflege 38000 Einrichtungen der Kulturpflege Summe Teilabschnitt 38000 38010 Kultur im Schöffl 380100+810000/13 Einnahmen aus Eintritte 37.000 30.000 36.725,33 380100+817000/13 Kostenersätze 100 100 367,02 380100+824000/14 Mieteinnahmen 5.000 4.500 7.143,00 380100+824100/14 Betriebskostenersätze 21.936,12 380100+824200/14 Subventionsdarstellung Gemeindevereine 9.000 6.000 7.950,20 380100+829000/18 Sonstige Einn. 3.000,00 380100+829900/18 Vergütungen (HD Haustechniker) 5.000 43.460,76 380100+861000/15 LTZ Land OÖ 1.500,00 380100+865000/16 LTZ von Unternehmungen 2.600 2.600 2.150,00 Summe Teilabschnitt 38010 58.700 43.200 124.232,43 38020 Sonstige Kulturpflege Summe Teilabschnitt 38020 Summe Unterabschnitt 380 58.700 43.200 124.232,43 Summe Abschnitt 38 58.700 43.200 124.232,43 39 390 Kultus 39010 Pfarre Treffling Summe Teilabschnitt 39010 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 52 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 Summe Unterabschnitt 370 3.400 1.000 2.815,24 Summe Abschnitt 37 3.400 1.000 2.815,24 38 380 Sonstige Kulturpflege 38000 Einrichtungen der Kulturpflege 380000-729000/24 Sonstige Ausgaben 2.000 2.000 43,75 380000-729900/24 Bauhofleistungen 174,40 Summe Teilabschnitt 38000 2.000 2.000 218,15 38010 Kultur im Schöffl 380100-043000/41 Betriebsausstattung 4.000 4.000 39.569,53 380100-043100/41 EDV-Ausstattung 2.000 380100-050000/40 Sonderanlagen 1.979,50 380100-346850/65 Tilg. Kulturhaus 39.500 40.600 39.536,46 380100-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 2.000 2.000 2.321,30 380100-454000/23 Reinigungsmittel 1.000 1.000 161,15 380100-456000/23 Schr.-Zeich.-Büromat 100 100 66,24 380100-457000/23 Druckwerke 1.500 1.500 981,82 380100-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 2.000 1.500 1.206,02 380100-510000/20 Bezüge der VB I 33.000 24.000 24.440,46 380100-511000/20 Bezüge der VB II 26.000 25.973,08 380100-522000/20 Bezüge Aush.Ang. 500 1.000 425,00 380100-560000/20 Reisegebühren 200 300 206,57 380100-565000/20 Mehrleistungsvergüt. 500 2.000 2.420,92 380100-580000/20 DGB.Ausgl.Fonds FBH 2.500 1.200 2.396,71 380100-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 12.300 6.000 12.008,15 380100-590100/20 Freiw.Soz.(Aus-/Weiterbildung) 1.500 3.000 79,99 380100-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 6.000 6.000 1.929,06 380100-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 1.000 1.000 916,50 380100-630000/24 Postdienste 3.000 2.000 915,24 380100-631000/24 Telekommunik.Dienste 4.000 1.800 1.467,44 380100-650850/25 Zinsen Kulturhaus 10.200 7.500 8.087,19 380100-670000/24 Versicherungen 400 400 327,41 380100-700100/24 Mietzinse 21.600 21.600 21.581,04 380100-700500/24 Mietzinse 3.000 3.000 2.092,15 380100-700800/24 Betriebskosten 30.000 23.500 22.425,48 380100-728000/24 Entgelte f.so.Leist. 13.500 12.500 11.593,31 380100-728100/24 Veranstaltungsentgelte (Honorare) 55.000 55.000 49.426,22 380100-728200/24 Sonst. Entgelte (Öff.Arb.) 34.000 22.000 26.017,77 380100-728500/24 Grünflächenbetreuung 1.000 800 994,54 380100-728600/24 Entgelte Gem.Bed.Schutzges. 100 100 54,30 380100-729100/24 AKM-Beiträge 4.000 4.000 2.400,24 380100-729900/24 Bauhofleistungen 35.000 7.000 32.574,76 Summe Teilabschnitt 38010 350.400 256.400 336.575,55 38020 Sonstige Kulturpflege 380200-729900/24 Bauhofleistungen (Kulturinitiative) 353,02 380200-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. (Kulturinitiative) 3.400 4.308,79 Summe Teilabschnitt 38020 3.400 4.661,81 Summe Unterabschnitt 380 352.400 261.800 341.455,51 Summe Abschnitt 38 352.400 261.800 341.455,51 39 390 Kultus 39010 Pfarre Treffling 390100-729900/24 Bauhofleistungen 300 390100-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 4.000 4.000 4.350,00 Summe Teilabschnitt 39010 4.000 4.300 4.350,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 53 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 39040 Pfarre Gallneukirchen Summe Teilabschnitt 39040 Summe Unterabschnitt 390 Summe Abschnitt 39 Summe Gruppe 3 60.000 43.300 129.813,83 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 54 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 39040 Pfarre Gallneukirchen 390400-777000/44 KTZ an Pfarre Galln. 11.400 22.800 Summe Teilabschnitt 39040 11.400 22.800 Summe Unterabschnitt 390 15.400 27.100 4.350,00 Summe Abschnitt 39 15.400 27.100 4.350,00 Summe Gruppe 3 437.300 327.700 407.400,43 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 55 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 41 419 41900 Allgem.Wohlfahrt-Sonst.Einricht.u.Maßnahmen 419000+828000/18 Rückersätze von Ausgaben 57.562,00 Summe Teilabschnitt 41900 57.562,00 41930 öffentl.Wohlfahrt - sonst.Einrichtungen Summe Teilabschnitt 41930 Summe Unterabschnitt 419 57.562,00 Summe Abschnitt 41 57.562,00 42 423 42300 Essen auf Rädern 423000+810000/13 Leistungserlöse 38.000 34.000 37.262,01 Summe Teilabschnitt 42300 38.000 34.000 37.262,01 Summe Unterabschnitt 423 38.000 34.000 37.262,01 429 42900 Freie Wohlfahrt-Sonst.Einricht.u.Maßnahmen Summe Teilabschnitt 42900 Summe Unterabschnitt 429 Summe Abschnitt 42 38.000 34.000 37.262,01 43 439 43900 Jugendwohlf.-So.Einr.u.Maßn. 439000+817000/13 Kost.Ers.-Ferienpass 4.000 4.000 3.914,21 439000+861000/15 LTZ Land/Ferienpass 700 700 700,00 Summe Teilabschnitt 43900 4.700 4.700 4.614,21 Summe Unterabschnitt 439 4.700 4.700 4.614,21 Summe Abschnitt 43 4.700 4.700 4.614,21 45 459 45900 Sozialpolitische Maßnahmen Summe Teilabschnitt 45900 Summe Unterabschnitt 459 Summe Abschnitt 45 46 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 56 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 41 419 41900 Allgem.Wohlfahrt-Sonst.Einricht.u.Maßnahmen 419000-752000/26 Lfd.Transferz.a.SHV 1.574.000 1.552.000 1.544.431,00 Summe Teilabschnitt 41900 1.574.000 1.552.000 1.544.431,00 41930 öffentl.Wohlfahrt - sonst.Einrichtungen 419300-729900/24 Bauhofleistungen 500 419300-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 100 Summe Teilabschnitt 41930 500 100 Summe Unterabschnitt 419 1.574.500 1.552.100 1.544.431,00 Summe Abschnitt 41 1.574.500 1.552.100 1.544.431,00 42 423 42300 Essen auf Rädern 423000-043000/41 Betriebsausstattung 500 1.000 1.614,84 423000-430000/23 Lebensmittel 38.000 42.000 36.060,00 423000-452000/23 Treibstoffe 1.200 1.200 1.199,28 423000-617000/24 Fahrzeuginstandhaltg 1.000 1.000 600,46 423000-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 500 423000-670000/24 Versicherung 1.200 1.300 1.274,55 423000-700000/24 Mietzins f. Garage 800 900 650,28 423000-729000/24 Sonstige Ausgaben 200 500 24,92 423000-729920/24 Verwaltungskosten 5.000 6.900 6.075,96 Summe Teilabschnitt 42300 47.900 55.300 47.500,29 Summe Unterabschnitt 423 47.900 55.300 47.500,29 429 42900 Freie Wohlfahrt-Sonst.Einricht.u.Maßnahmen 429000-729000/24 Gemeindeseniorentag 5.500 5.800 4.660,70 429000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 2.000 1.891,50 Summe Teilabschnitt 42900 7.500 5.800 6.552,20 Summe Unterabschnitt 429 7.500 5.800 6.552,20 Summe Abschnitt 42 55.400 61.100 54.052,49 43 439 43900 Jugendwohlf.-So.Einr.u.Maßn. 439000-729000/24 Ausg.f.Ferienpass 8.000 8.000 7.138,06 439000-729900/24 Bauhofleistungen 200 200 110,60 439000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. - Verein Tagesmütter 5.000 5.000 3.540,00 439000-757100/27 Zahlg. Priv.Organ. -Oma Dienst-Engerwitzdorf 700 500 499,52 439000-768000/27 Geburtengutscheine 6.000 7.400 6.720,00 439000-768200/27 Geburtenbeihilfe 6.000 7.500 5.925,00 Summe Teilabschnitt 43900 25.900 28.600 23.933,18 Summe Unterabschnitt 439 25.900 28.600 23.933,18 Summe Abschnitt 43 25.900 28.600 23.933,18 45 459 45900 Sozialpolitische Maßnahmen 459000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 2.500 459000-768000/27 Zahlung an private Haushalte 4.000 Summe Teilabschnitt 45900 4.000 2.500 Summe Unterabschnitt 459 4.000 2.500 Summe Abschnitt 45 4.000 2.500 46 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 57 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 469 46900 Familienpolit./Sonstige Maßnahmen Summe Teilabschnitt 46900 46910 Eltern-Kind-Zentren Engerwitzdorf Summe Teilabschnitt 46910 Summe Unterabschnitt 469 Summe Abschnitt 46 48 480 Wohnbauförderung 48000 Allgemeine Wohnbauförd. Summe Teilabschnitt 48000 Summe Unterabschnitt 480 Summe Abschnitt 48 Summe Gruppe 4 42.700 38.700 99.438,22 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 58 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 469 46900 Familienpolit./Sonstige Maßnahmen 469000-729000/24 Sonstige Ausgaben 2.000 2.000 Summe Teilabschnitt 46900 2.000 2.000 46910 Eltern-Kind-Zentren Engerwitzdorf 469100-754000/26 LTZ an EKZ 16.000 12.000 17.000,00 Summe Teilabschnitt 46910 16.000 12.000 17.000,00 Summe Unterabschnitt 469 18.000 14.000 17.000,00 Summe Abschnitt 46 18.000 14.000 17.000,00 48 480 Wohnbauförderung 48000 Allgemeine Wohnbauförd. 480000-768000/27 Gde.-Wohnbeihilfe 1.000 3.000 960,36 Summe Teilabschnitt 48000 1.000 3.000 960,36 Summe Unterabschnitt 480 1.000 3.000 960,36 Summe Abschnitt 48 1.000 3.000 960,36 Summe Gruppe 4 1.678.800 1.661.300 1.640.377,03 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 59 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 5 Gesundheit 51 510 Gesundheitsdienst 51000 Medizinische Bereichsversorgung Summe Teilabschnitt 51000 Summe Unterabschnitt 510 512 51200 Sonst.medizinische Beratung u. Betreuung 512000+861000/15 LTZ vom Land 750,00 Summe Teilabschnitt 51200 750,00 Summe Unterabschnitt 512 750,00 Summe Abschnitt 51 750,00 52 520 Umweltschutz 52000 Natur-/Landschaftsschutz Summe Teilabschnitt 52000 Summe Unterabschnitt 520 522 52200 Reinhaltung der Luft 522000+861000/15 LTZ v. Land 15.000 522000+871000/33 KTZ v. Land 2.500,00 Summe Teilabschnitt 52200 15.000 2.500,00 Summe Unterabschnitt 522 15.000 2.500,00 528 52800 Tierkörperbeseitigung Summe Teilabschnitt 52800 Summe Unterabschnitt 528 Summe Abschnitt 52 15.000 2.500,00 53 530 Rettungs-u.Warndienst 53000 Rettungsdienst Summe Teilabschnitt 53000 Summe Unterabschnitt 530 Summe Abschnitt 53 56 562 56200 Krankenanstaltenbeiträge 562000+828000/18 Rückers. v. Ausgaben 158.000 84.500 4.175,00 Summe Teilabschnitt 56200 158.000 84.500 4.175,00 Summe Unterabschnitt 562 158.000 84.500 4.175,00 Summe Abschnitt 56 158.000 84.500 4.175,00 58 581 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 60 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 5 Gesundheit 51 510 Gesundheitsdienst 51000 Medizinische Bereichsversorgung 510000-751100/26 Lfd.Transf.a.d.Land 26.500 23.000 22.172,80 Summe Teilabschnitt 51000 26.500 23.000 22.172,80 Summe Unterabschnitt 510 26.500 23.000 22.172,80 512 51200 Sonst.medizinische Beratung u. Betreuung 512000-729000/24 Sonstige Ausgaben 4.500 4.500 2.400,00 512000-729900/24 Bauhofleistungen 2.500 1.000 1.782,00 Summe Teilabschnitt 51200 7.000 5.500 4.182,00 Summe Unterabschnitt 512 7.000 5.500 4.182,00 Summe Abschnitt 51 33.500 28.500 26.354,80 52 520 Umweltschutz 52000 Natur-/Landschaftsschutz 520000-400000/23 GwGüter d.Anlageverm (Sammelbeh.Hundekot) 800 337,50 520000-459000/23 Sonstige Verbrauchsgüter 500 500 484,80 520000-729900/24 Bauhofleistungen 200 89,60 Summe Teilabschnitt 52000 1.500 500 911,90 Summe Unterabschnitt 520 1.500 500 911,90 522 52200 Reinhaltung der Luft 522000-050000/40 Sonderanlagen (Ladestation) 3.792,00 522000-700500/24 Mietzinse 600 600 594,00 522000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 15.000 20.000 522000-729000/24 Sonstige Ausgaben 10.000 14.000 5,00 522000-729900/24 Bauhofleistungen 1.000 500 2.492,10 Summe Teilabschnitt 52200 26.600 35.100 6.883,10 Summe Unterabschnitt 522 26.600 35.100 6.883,10 528 52800 Tierkörperbeseitigung 528000-755000/27 LTZ an Unternehmen 27.700 28.000 27.401,04 Summe Teilabschnitt 52800 27.700 28.000 27.401,04 Summe Unterabschnitt 528 27.700 28.000 27.401,04 Summe Abschnitt 52 55.800 63.600 35.196,04 53 530 Rettungs-u.Warndienst 53000 Rettungsdienst 530000-729900/24 Bauhofleistungen 1.200 530000-757400/27 Zuw. Rotes Kreuz 71.000 67.000 64.322,98 Summe Teilabschnitt 53000 71.000 68.200 64.322,98 Summe Unterabschnitt 530 71.000 68.200 64.322,98 Summe Abschnitt 53 71.000 68.200 64.322,98 56 562 56200 Krankenanstaltenbeiträge 562000-751000/26 LTZ an Land OÖ 1.561.000 1.481.000 1.482.074,00 Summe Teilabschnitt 56200 1.561.000 1.481.000 1.482.074,00 Summe Unterabschnitt 562 1.561.000 1.481.000 1.482.074,00 Summe Abschnitt 56 1.561.000 1.481.000 1.482.074,00 58 581 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 61 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 58100 Maßnahmen der Veterinärmedizin Summe Teilabschnitt 58100 Summe Unterabschnitt 581 Summe Abschnitt 58 Summe Gruppe 5 173.000 84.500 7.425,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 62 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 58100 Maßnahmen der Veterinärmedizin 581000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 200 100 150,00 Summe Teilabschnitt 58100 200 100 150,00 Summe Unterabschnitt 581 200 100 150,00 Summe Abschnitt 58 200 100 150,00 Summe Gruppe 5 1.721.500 1.641.400 1.608.097,82 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 63 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 6 Straßen und Wasserbau, Verkehr 61 610 Straßenbau 61000 Bundesstraßen Summe Teilabschnitt 61000 Summe Unterabschnitt 610 612 61200 Gemeindestraßen 612000+001000/30 Grundveräußerung 1.500 14.204,00 612000+817000/13 Kostenersätze 100 100 2.457,84 612000+823000/14 Straßenbau-RL-Zinsen 400 400 545,97 612000+829000/18 Sonstige Einnahmen 78,80 612000+850000/10 Verk.Fl.Beitrag AOHH 10.000 5.000 6.507,31 612000+850100/10 Verk.Fl.Beitrag OHH 10.000 10.000 15.986,65 612000+868000/16 Strafen 15.500 15.500 15.459,68 Summe Teilabschnitt 61200 37.500 31.000 55.240,25 61290 Ortsplatz Schweinbach Summe Teilabschnitt 61290 61291 Ortsplatz Treffling Summe Teilabschnitt 61291 Summe Unterabschnitt 612 37.500 31.000 55.240,25 616 61610 Güterwege 616100+817000/13 Kostenersätze 3.500 3.500 6.307,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 64 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 6 Straßen und Wasserbau, Verkehr 61 610 Straßenbau 61000 Bundesstraßen 610000-611000/24 Straßeninstandhaltg. 12.257,72 610000-729900/24 Bauhofleistungen 2.788,00 Summe Teilabschnitt 61000 15.045,72 Summe Unterabschnitt 610 15.045,72 612 61200 Gemeindestraßen 612000-001000/40 Grunderwerb 15.000 79,20 612000-050000/40 Straßenbez.Tafeln 1.000 2.000 295,08 612000-298120/61 Zuf. Straßenbau-RL 10.000 10.000 16.396,13 612000-523000/20 Bezüge Arbeiter nicht ganzj.beschäft 200 200 123,16 612000-580000/20 DGB zum Ausgleichsfonds für FBH 5,51 612000-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 20,46 612000-611000/24 Straßeninstandhaltg. 50.000 250.000 151.696,67 612000-611100/24 Straßeninstandhaltg. (Katastrophenschäden) 5.000 5.000 9.280,07 612000-701000/24 Pachtzinsen (Gehwege+Parkplätze) 1.600 1.600 1.279,42 612000-710000/24 Öffentliche Abgaben 100 100 139,49 612000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 18.000 16.000 15.002,08 612000-728100/24 Entgelte sonstige Leist. (Straßen-Brückenkataster) 4.200 20.000 16.858,60 612000-729900/24 Bauhofleistungen 80.000 165.000 192.789,40 612000-778000/44 Pflegeausgleich 1.200 1.000 773,85 Summe Teilabschnitt 61200 186.300 470.900 404.739,12 61290 Ortsplatz Schweinbach 612900-050000/40 Sonderanlagen 400 400 612900-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 200 200 612900-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 800 600 576,41 612900-523000/20 Bezüge Aushilfen-Arb 900 900 855,40 612900-580000/20 DGB.Ausgl.Fonds FBH 38,57 612900-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 200 200 141,91 612900-600000/24 Strom 500 500 293,08 612900-619000/24 Sonderanl. Instandh. 3.000 1.000 2.907,09 612900-710000/24 Öffentliche Abgaben 100 100 21,75 612900-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 500 500 175,19 612900-729900/24 Bauhofleistungen 4.000 4.000 8.458,50 Summe Teilabschnitt 61290 10.600 8.400 13.467,90 61291 Ortsplatz Treffling 612910-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 100 100 612910-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 300 300 612910-523000/20 Bezüge Aushilfen-Arb 100 200 61,58 612910-580000/20 DGB.Ausgl.Fonds FBH 2,76 612910-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 10,18 612910-619000/24 Sonderanl. Instandh. 400 400 612910-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 300 300 202,27 612910-729900/24 Bauhofleistungen 3.000 3.000 2.336,20 Summe Teilabschnitt 61291 4.200 4.300 2.612,99 Summe Unterabschnitt 612 201.100 483.600 420.820,01 616 61610 Güterwege 616100-611000/24 Güterweginstandhaltg 500 500 616100-611100/24 GW-Instandhaltg. (Katastrophenschäden) 3.000 3.000 616100-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 13.500 13.000 11.337,80 616100-729900/24 Bauhofleistungen 11.000 12.000 15.707,40 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 65 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 Summe Teilabschnitt 61610 3.500 3.500 6.307,00 61620 Wanderwege Summe Teilabschnitt 61620 61630 Privatstraßen und -wege Summe Teilabschnitt 61630 Summe Unterabschnitt 616 3.500 3.500 6.307,00 617 61700 Straßenbauhof 617000+040000/31 Fahrzeugveräußerung 12.000 3.500,00 617000+817000/13 Kostenersätze 6.500 4.800 7.090,02 617000+817100/13 Kost.Ers.f.Treibst. 26.000 25.000 26.791,30 617000+823000/14 Bauhofrückl-Zinsert. 500 500 686,91 617000+829900/18 Vergütungen (HD+FZ) 848.500 807.000 908.872,10 617000+860000/15 LTZ vom Bund 2.903,23 617000+864000/15 Erstattungen der SV-Träger nach EFG 3.000 2.000 1.949,10 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 66 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 616100-752000/26 LTZ WEV (Instandh.) 31.000 31.000 30.793,00 616100-772000/43 KTZ WEV-Inst.Setzung 14.000 10.000 20.160,77 Summe Teilabschnitt 61610 73.000 69.500 77.998,97 61620 Wanderwege 616200-042000/41 Ausstattung-Bänke 300 300 616200-611000/24 Wanderweginstandh. 500 2.000 5.484,18 616200-729900/24 Bauhofleistungen 1.000 1.000 7.446,20 Summe Teilabschnitt 61620 1.800 3.300 12.930,38 61630 Privatstraßen und -wege 616300-611000/24 Straßeninstandhaltg. 200 200 Summe Teilabschnitt 61630 200 200 Summe Unterabschnitt 616 75.000 73.000 90.929,35 617 61700 Straßenbauhof 617000-020000/41 Maschinenanschaffung 3.000 2.000 891,83 617000-043100/41 Betriebsausstattung-EDV 1.000 1.000 179,43 617000-050000/40 Sonderanlagen 25.000 617000-298000/61 Zuf.Bauhofrücklage 60.000 40.515,18 617000-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 2.500 2.500 2.210,62 617000-452000/23 Treibstoffe 64.000 55.000 61.986,54 617000-453000/23 Schmier/Schleifmitt. 500 500 280,81 617000-454000/23 Reinigungsmittel 100 100 65,20 617000-457000/23 Druckwerke 103,69 617000-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 1.500 1.200 939,08 617000-511000/20 Bezüge der VB II 333.000 324.000 333.402,58 617000-523000/20 Bezüge Aushilfen Arb. und Ferialprakt 1.500 1.500 800,00 617000-523100/20 Bezüge Lehrlinge 5.500 11.000 10.377,61 617000-560000/20 Reisegebühren 500 500 227,05 617000-565000/20 Mehrleistungsvergtg. 12.000 12.000 10.231,63 617000-580000/20 DGB zum Ausgleichsfonds für FBH 11.000 10.000 8.786,11 617000-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 77.000 73.000 69.113,62 617000-581300/20 DGB-Pensionskasse VB 900 900 875,39 617000-590000/20 Freiw.Sozialleistung 4.000 4.000 3.570,00 617000-590100/20 Freiw.Sozialleistung (Aus-/Weiterbildung) 3.000 4.000 2.129,92 617000-600000/24 Strom 1.500 1.500 1.182,82 617000-601000/24 Gas 4.500 2.800 2.362,23 617000-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 5.500 7.500 589,76 617000-616000/24 Masch.Instandhaltung 6.000 6.000 8.172,20 617000-617000/24 Instandhaltung von Fahrzeugen 20.000 23.000 33.408,38 617000-617100/24 Fahrzeuginstandh.WVA 1.000 500 2.916,67 617000-618000/24 Inst.Haltg.v.Amts-u. Betriebsausstattung 1.000 1.000 191,21 617000-619000/24 Sonderanl. Instandh. 1.000 1.500 1.277,53 617000-631000/24 Telekommunik.Dienste 4.000 4.000 2.954,09 617000-642000/24 Beratungskosten 2.000 2.000 617000-670000/24 Versicherungen 9.200 8.100 7.877,18 617000-700000/24 Mietzinse 8.000 1.000 1.042,00 617000-700500/24 Mietzinse 2.500 2.500 1.920,12 617000-702000/24 Fin.Leas. Energiecontracting 800 1.846,50 617000-710000/24 Öffentliche Abgaben 2.000 2.000 1.497,33 617000-710100/24 Ust-Korrektur f. LKW 5.000 2.500 2.316,84 617000-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 3.600 3.600 2.794,30 617000-720000/24 Internatskosten 1.000 900 825,50 617000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 9.100 500 85,41 617000-728300/24 EDV-Internetkosten 2.000 1.500 949,35 617000-728600/24 Entgelte gem. Gem.Bed.Schutzgesetz 400 600 298,17 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 67 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 Summe Teilabschnitt 61700 896.500 839.300 951.792,66 Summe Unterabschnitt 617 896.500 839.300 951.792,66 Summe Abschnitt 61 937.500 873.800 1.013.339,91 63 633 63300 Wildbachverbauung Summe Teilabschnitt 63300 Summe Unterabschnitt 633 639 63900 Schutz-/Hochwasserbau Summe Teilabschnitt 63900 Summe Unterabschnitt 639 Summe Abschnitt 63 64 640 Straßenverkehr 64000 Einrichtungen u.Maßnahmen nach der STVO 640000+871000/33 KTZ vom Land 1.000,00 Summe Teilabschnitt 64000 1.000,00 Summe Unterabschnitt 640 1.000,00 649 64900 Haltestellen u. Wartehäuser Summe Teilabschnitt 64900 Summe Unterabschnitt 649 Summe Abschnitt 64 1.000,00 69 690 69000 Sonst.Maßnahmen - OÖ.Verkehrsverbund 690000+817000/13 Kostenersätze 167,00 Summe Teilabschnitt 69000 167,00 Summe Unterabschnitt 690 167,00 699 69900 Sonst.Maßnahmen - Engerwitzdorfer Sammeltaxi 699000+861000/15 LTZ vom Land 3.000 3.600 3.996,12 Summe Teilabschnitt 69900 3.000 3.600 3.996,12 Summe Unterabschnitt 699 3.000 3.600 3.996,12 Summe Abschnitt 69 3.000 3.600 4.163,12 Summe Gruppe 6 940.500 877.400 1.018.503,03 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 68 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 617000-729000/24 Sonstige Ausgaben 200 200 343,68 617000-729900/24 Bauhofleistungen 150.000 140.000 143.426,80 Summe Teilabschnitt 61700 785.500 777.200 764.964,36 Summe Unterabschnitt 617 785.500 777.200 764.964,36 Summe Abschnitt 61 1.061.600 1.333.800 1.291.759,44 63 633 63300 Wildbachverbauung 633000-770000/43 KTZ an Bund 14.000 10.000 1.341,00 Summe Teilabschnitt 63300 14.000 10.000 1.341,00 Summe Unterabschnitt 633 14.000 10.000 1.341,00 639 63900 Schutz-/Hochwasserbau 639000-612000/24 Flußanlageinstandh. 118.000 15.000 17.949,45 639000-729000/24 Sonstige Ausgaben 500 500 639000-729900/24 Bauhofleistungen 6.000 6.000 6.855,60 Summe Teilabschnitt 63900 124.500 21.500 24.805,05 Summe Unterabschnitt 639 124.500 21.500 24.805,05 Summe Abschnitt 63 138.500 31.500 26.146,05 64 640 Straßenverkehr 64000 Einrichtungen u.Maßnahmen nach der STVO 640000-050000/40 Verkehrs- und Hinweiszeichen 38.000 15.000 5.405,24 640000-619000/24 Sonderanl. Instandh. inkl. Bodenmarkierungen 6.500 6.500 8.789,10 640000-729900/24 Bauhofleistungen 15.000 12.000 8.408,80 Summe Teilabschnitt 64000 59.500 33.500 22.603,14 Summe Unterabschnitt 640 59.500 33.500 22.603,14 649 64900 Haltestellen u. Wartehäuser 649000-002600/40 Haltestellen 4.241,65 649000-050000/40 Sonderanlagen 2.000 2.000 3.263,81 649000-614000/24 Wartehausinstandhltg 1.000 1.000 172,16 649000-670000/24 Versicherungen 400 400 347,10 649000-729900/24 Bauhofleistungen 4.000 4.000 4.529,80 Summe Teilabschnitt 64900 7.400 7.400 12.554,52 Summe Unterabschnitt 649 7.400 7.400 12.554,52 Summe Abschnitt 64 66.900 40.900 35.157,66 69 690 69000 Sonst.Maßnahmen - OÖ.Verkehrsverbund 690000-729000/24 Sonstige Ausgaben 50.000 33.000 32.222,00 690000-751000/26 Lfd.Transf.a.d.Land 19.000 19.000 18.663,16 Summe Teilabschnitt 69000 69.000 52.000 50.885,16 Summe Unterabschnitt 690 69.000 52.000 50.885,16 699 69900 Sonst.Maßnahmen - Engerwitzdorfer Sammeltaxi 699000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 9.000 10.500 7.128,40 Summe Teilabschnitt 69900 9.000 10.500 7.128,40 Summe Unterabschnitt 699 9.000 10.500 7.128,40 Summe Abschnitt 69 78.000 62.500 58.013,56 Summe Gruppe 6 1.345.000 1.468.700 1.411.076,71 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 69 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 7 Wirtschaftsförderung 74 742 74200 Produktionsförderung Summe Teilabschnitt 74200 Summe Unterabschnitt 742 749 74900 Sonst.Förd.d.Land-Forstwirtschaft(Sonst.Einrichtungen) 749000+878000/34 KTZ v. priv. Haushalten 3,38 Summe Teilabschnitt 74900 3,38 Summe Unterabschnitt 749 3,38 Summe Abschnitt 74 3,38 78 782 78200 Wirtschaftspolit. Maßnahmen Summe Teilabschnitt 78200 Summe Unterabschnitt 782 Summe Abschnitt 78 Summe Gruppe 7 3,38 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 70 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 7 Wirtschaftsförderung 74 742 74200 Produktionsförderung 742000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 500 500 470,00 742000-768000/27 Bepflanzung und Hackstriegel 200 200 175,59 742000-768300/27 Grünlandförderung 4.600 4.600 4.601,21 Summe Teilabschnitt 74200 5.300 5.300 5.246,80 Summe Unterabschnitt 742 5.300 5.300 5.246,80 749 74900 Sonst.Förd.d.Land-Forstwirtschaft(Sonst.Einrichtungen) Summe Teilabschnitt 74900 Summe Unterabschnitt 749 Summe Abschnitt 74 5.300 5.300 5.246,80 78 782 78200 Wirtschaftspolit. Maßnahmen 782000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 500 500 782000-752000/26 LTZ an Reg. Gusental/Sterngartl 20.000 15.800 14.854,90 782000-775000/44 Gewerbeförderung-Kommunalsteuer 4.000 5.000 13.894,76 Summe Teilabschnitt 78200 24.500 21.300 28.749,66 Summe Unterabschnitt 782 24.500 21.300 28.749,66 Summe Abschnitt 78 24.500 21.300 28.749,66 Summe Gruppe 7 29.800 26.600 33.996,46 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 71 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 8 Dienstleistungen 81 813 81300 Abfallbeseitigung 813000+298000/51 Rücklagenentnahme 30.000 18.500,00 813000+803000/18 Abfalltonnenerlös 2.400 2.400 32.418,53 813000+817100/13 Kostenersätze v. BAV Container-Standpl. 3.000 3.000 2.764,00 813000+823000/14 Abfallbeseitigung-RL-Zinsen 300 327,92 813000+852000/12 Abfallgebühren 447.500 420.000 417.468,18 Summe Teilabschnitt 81300 452.900 455.700 471.478,63 81310 A S Z Treffling 813100+817000/13 Kostenersätze-ASZ 17.500 17.500 17.019,90 Summe Teilabschnitt 81310 17.500 17.500 17.019,90 81320 Kompostieranlage 813200+298000/51 Entn. aus der Bioabfall-Rücklage 1,44 813200+803000/18 Biotonnenerlös 400 400 599,95 813200+817000/13 Kostenersätze 700 700 655,86 813200+823000/14 Bioabfall-RL-Zinsen 100 0,99 813200+852000/12 Biogebühren 56.000 53.000 54.477,46 Summe Teilabschnitt 81320 57.200 54.100 55.735,70 81350 ASI Langwiesen (vorm.Schw) 813500+817000/13 Kostenersätze f. Standplatzbetreuung 11.200 11.200 11.264,00 Summe Teilabschnitt 81350 11.200 11.200 11.264,00 Summe Unterabschnitt 813 538.800 538.500 555.498,23 814 81400 Winterdienst Summe Teilabschnitt 81400 81410 Straßenreinigung Summe Teilabschnitt 81410 Summe Unterabschnitt 814 815 81500 Kinderspielplätze Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 72 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 8 Dienstleistungen 81 813 81300 Abfallbeseitigung 813000-298000/61 Zuf. zur Abfallrücklage 243,76 813000-400000/23 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 350,00 813000-403000/23 Mülltonnen 2.000 2.000 22.462,50 813000-523000/20 Bezüge Aushilfen-Arb 500 500 472,35 813000-581000/20 DGB z.soz.Sicherheit 100 100 84,07 813000-710000/24 Öffentliche Abgaben 81,98 813000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 94.500 99.000 91.985,52 813000-728100/24 Entgelt sonst.Leist. Strauch-/Grünschnitt 45.500 45.000 41.865,00 813000-728300/24 Beaufs.Cont.Plätze (Firmen) 900 900 830,00 813000-729000/24 Sonstige Ausgaben 200 200 109,51 813000-729900/24 Bauhofleistungen 24.500 24.000 32.270,10 813000-729920/24 Verwaltungskosten 8.000 10.000 15.609,85 813000-752000/26 LTZ an BAV 240.000 240.000 231.970,97 Summe Teilabschnitt 81300 416.200 421.700 438.335,61 81310 A S Z Treffling 813100-701000/24 Pachtzinse 2.300 2.200 2.102,00 813100-728000/24 Entgelt an BAV Sperrmüll-Bauschutt 27.000 26.000 26.998,63 813100-728100/24 Entgelt sonst.Leist. Cont.miete-Sperrmüll 1.900 1.900 1.920,00 Summe Teilabschnitt 81310 31.200 30.100 31.020,63 81320 Kompostieranlage 813200-298000/61 Zuf. zur Bioabfallrücklage 5.800 5.500,00 813200-403000/23 Biotonnen 500 600 620,84 813200-459000/23 Sonstige Verbrauchsgüter 800 1.000 674,50 813200-710000/24 Öffentliche Abgaben 100 0,25 813200-728000/24 Entgelt sonst.Leist. (Biosamml.+Verwertg) 47.000 42.000 41.385,52 813200-729920/24 Verwaltungskosten 3.000 4.000 4.031,68 Summe Teilabschnitt 81320 57.200 47.600 52.212,79 81350 ASI Langwiesen (vorm.Schw) 813500-729900/24 Bauhofleistungen 33.000 32.000 31.258,80 Summe Teilabschnitt 81350 33.000 32.000 31.258,80 Summe Unterabschnitt 813 537.600 531.400 552.827,83 814 81400 Winterdienst 814000-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 2.000 1.500 3.000,00 814000-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 46.500 45.000 32.529,66 814000-700000/24 Mietzinse 1.000 1.000 891,00 814000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 63.500 58.000 34.791,81 814000-729900/24 Bauhofleistungen 85.000 83.000 94.635,00 814000-751000/26 LTZ an Land OÖ 7.000 7.000 6.805,20 Summe Teilabschnitt 81400 205.000 195.500 172.652,67 81410 Straßenreinigung 814100-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 7.000 7.000 6.528,99 814100-729900/24 Bauhofleistungen 14.000 7.000 Summe Teilabschnitt 81410 21.000 14.000 6.528,99 Summe Unterabschnitt 814 226.000 209.500 179.181,66 815 81500 Kinderspielplätze 815000-001000/40 Grunderwerb 80.000 815000-050000/40 Spielgeräte 60.000 15.000 815000-619000/24 Sonderanl. Instandh. 2.500 3.000 989,14 815000-701000/24 Pachtzinse 3.200 3.200 3.019,34 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 73 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 Summe Teilabschnitt 81500 Summe Unterabschnitt 815 816 81600 Öffentl. Beleuchtung 816000+817000/13 Kostenersätze 400 400 11.639,10 Summe Teilabschnitt 81600 400 400 11.639,10 Summe Unterabschnitt 816 400 400 11.639,10 817 81700 Friedhoferweiterung Gallneuk. Summe Teilabschnitt 81700 Summe Unterabschnitt 817 Summe Abschnitt 81 539.200 538.900 567.137,33 84 840 Liegenschaften, Wohn- u.Geschäftsgebäude 84000 Grundbesitz 840000+825000/14 Bestandszins Raiba-Gebäude 1.400 1.400 1.360,08 Summe Teilabschnitt 84000 1.400 1.400 1.360,08 Summe Unterabschnitt 840 1.400 1.400 1.360,08 841 84100 Grundstücksgleiche Rechte 841000+824300/14 Miet/Pachteinnahmen 500 500 487,28 Summe Teilabschnitt 84100 500 500 487,28 Summe Unterabschnitt 841 500 500 487,28 846 84610 Vereins-/Beratungszentrum Summe Teilabschnitt 84610 Summe Unterabschnitt 846 Summe Abschnitt 84 1.900 1.900 1.847,36 85 850 85000 Wasserversorgung 850000+298110/51 WVA-RL-Entnahme 355.000 850000+814000/13 Energieabgaberückvergütung 3.500 3.705,15 850000+817000/13 Kostenersätze 10.000 10.000 13.412,90 850000+823000/14 WVA-RL-Zinsertrag 2.000 2.000 8.639,08 850000+850100/10 Interessentenb. OHH 90.000 120.000 112.601,63 850000+852000/12 Wasserbezugsgebühr 470.000 450.000 450.677,91 850000+860220/15 AZ Bund WVA BA 07 (Zinsen) 3.500 3.300 3.164,52 850000+860246/15 AZ Bund WVA BA04+06 (Zinsen) 19.400 19.000 18.953,43 850000+870220/33 AZ Bund WVA BA 07 (Tilgung) 3.900 4.200 4.472,48 850000+870246/33 AZ Bund WVA BA 04+06 (Tilgung) 11.200 12.200 12.431,14 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 74 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 815000-710000/24 Öffentliche Abgaben 79,50 815000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 5.500 4.800 5.539,48 815000-729900/24 Bauhofleistungen 18.000 18.000 23.346,20 Summe Teilabschnitt 81500 169.200 44.000 32.973,66 Summe Unterabschnitt 815 169.200 44.000 32.973,66 816 81600 Öffentl. Beleuchtung 816000-050000/40 Sonderanlagen 18.000 816000-050900/40 Bauhofleistungen (Baumaßnahmen-OHH) 14.000 816000-600000/24 Strom 31.000 33.000 28.273,07 816000-619000/24 Sonderanl. Instandh. 25.000 16.000 17.649,00 816000-702000/24 Fin.Leas. Energiecontracting 400 894,46 816000-729900/24 Bauhofleistungen 17.000 12.000 19.675,00 Summe Teilabschnitt 81600 105.000 61.400 66.491,53 Summe Unterabschnitt 816 105.000 61.400 66.491,53 817 81700 Friedhoferweiterung Gallneuk. 817000-752000/26 LTZ an Gemeinden 2.000 2.000 Summe Teilabschnitt 81700 2.000 2.000 Summe Unterabschnitt 817 2.000 2.000 Summe Abschnitt 81 1.039.800 848.300 831.474,68 84 840 Liegenschaften, Wohn- u.Geschäftsgebäude 84000 Grundbesitz Summe Teilabschnitt 84000 Summe Unterabschnitt 840 841 84100 Grundstücksgleiche Rechte 841000-710000/24 Abg.Fischwasser/Forstw.Betr. 19,46 841000-726000/24 Mitgl.B.Fischwasser 100 100 105,00 Summe Teilabschnitt 84100 100 100 124,46 Summe Unterabschnitt 841 100 100 124,46 846 84610 Vereins-/Beratungszentrum 846100-010000/40 Gebäude 33.076,52 846100-710000/24 Öffentliche Abgaben 32,70 846100-729900/24 Bauhofleistungen 10.884,80 Summe Teilabschnitt 84610 43.994,02 Summe Unterabschnitt 846 43.994,02 Summe Abschnitt 84 100 100 44.118,48 85 850 85000 Wasserversorgung 850000-004000/40 Baumaßnahmen OHH 30.000 40.000 14.519,19 850000-004900/40 Bauhofleistungen (Baumaßnahmen OHH) 30.000 35.000 22.449,60 850000-043000/41 Betriebsausstattung 1.000 100.000 5.126,39 850000-298000/61 Rückl.Zuf.WVA-Zinsen 1.000 1.000 1.815,55 850000-298110/61 Rückl.Zuf. WVA 107.400 77.100 99.400,00 850000-346001/65 Tilg.WVA BA 01-BA-CA 15.738,86 850000-346002/65 Tilg.WVA BA 02-BA-CA 33.400 33.000 32.043,76 850000-346003/65 Tilg.WVA BA 03-BA-CA 17.500 17.100 16.812,95 850000-346007/65 Tilg. WVA BA 07-RG 29.900 30.000 31.168,18 850000-346046/65 Tilg.WVA BA 04+06-CA 36.000 335.000 64.895,36 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 75 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 Summe Teilabschnitt 85000 613.500 975.700 628.058,24 Summe Unterabschnitt 850 613.500 975.700 628.058,24 851 85100 Abwasserbeseitigung 851000+298110/51 ABA-Rückl.-Entnahme 700.000 851000+810000/13 Leistungserlöse(SBL) 3.000 3.000 3.048,92 851000+817000/13 Kostenersätze 2.000 2.000 2.249,68 851000+823000/14 ABA-Rückl.Zinsertrag 500 500 3.345,77 851000+850100/10 Interessentenb. OHH 130.000 200.000 194.714,34 851000+852000/12 Kanalbenützungsgeb. 1.480.000 1.450.000 1.443.079,96 851000+860230/15 AZ Bund ABA BA 08 (Zinsen) 2.000 2.000 1.964,51 851000+860240/15 AZ Bund ABA BA 09 (Zinsen) 2.700 2.700 2.674,50 851000+860250/15 AZ Bund ABA BA 10 (Zinsen) 1.800 1.700 1.685,26 851000+860260/15 AZ Bund ABA BA 12 2.400 851000+860270/15 AZ Bund ABA BA 13 (Zinsen) 400 300 187,31 851000+860299/15 AZ Bund BAMi03+06+07 (Zinsen) 61.000 60.500 60.628,76 851000+870230/33 AZ Bund ABA BA 08 (Tilgung) 2.300 2.400 2.403,82 851000+870240/33 AZ Bund ABA BA 09 (Tilgung) 2.800 2.900 2.936,88 851000+870250/33 AZ Bund ABA BA 10 (Tilgung) 3.300 3.400 3.495,74 851000+870260/33 AZ Bund ABA BA 12 (Tilgung) 13.600 851000+870270/33 AZ Bund ABA BA 13 (Tilgung) 3.700 3.900 4.055,69 851000+870299/33 AZ Bund BAMi03+06+07 (Tilgung) 32.700 33.500 34.894,07 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 76 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 850000-400000/23 GwGüter d.Anlageverm 400 400 850000-403000/23 Handelswaren 8.500 8.000 8.270,97 850000-454000/23 Reinigungsmittel 300 100 850000-459000/23 Sons.Verbrauchsgüter 13,33 850000-600000/24 Strom 50.000 52.000 47.011,70 850000-612000/24 Wasseranl.Instandh. 90.000 70.000 65.620,51 850000-614000/24 Gebäudeinstandhaltg. 200 500 850000-631000/24 Telekommunik.Dienste 500 500 644,27 850000-650007/25 Zinsen WVA BA 07-RG 17.100 12.000 10.569,82 850000-650046/25 Zinsen WVABA04+06-CA 12.700 15.000 1.684,79 850000-650600/25 Zins.WVA BA 01-BA-CA 631,48 850000-650700/25 Zins.WVA BA 02-BA-CA 800 2.000 2.109,56 850000-650800/25 Zins.WVA BA 03-BA-CA 2.400 2.700 3.114,27 850000-670000/24 Versicherungen 2.200 1.700 1.334,69 850000-690000/24 Schadensfälle 1.486,83 850000-702000/24 Fin.Leas. Energiecontracting 700 1.490,72 850000-710000/24 Öffentliche Abgaben 500 500 973,29 850000-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 100 100 22,80 850000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 9.000 15.000 17.724,23 850000-729000/24 Sonstige Ausgaben 12.000 11.000 10.182,22 850000-729900/24 Bauhofleistungen (lfd.Betrieb) 95.000 95.000 114.727,50 850000-729920/24 Verwaltungskosten 10.000 10.000 9.403,93 850000-752000/26 LTZ an Gemeinden 1.500 1.000 850000-769000/28 KTZ an Gemeinden 14.100 9.300 24.300,00 Summe Teilabschnitt 85000 613.500 975.700 625.286,75 Summe Unterabschnitt 850 613.500 975.700 625.286,75 851 85100 Abwasserbeseitigung 851000-004000/40 Baumeisterarb. OHH 50.000 20.000 1.739,20 851000-298000/61 Rückl.Zuf.ABA-Zinsen 1.000 1.000 1.343,39 851000-298110/61 Rückl.Zuführung ABA 608.100 378.800 477.600,00 851000-346000/65 Tilg. Mi03+06+07-BA 86.700 781.000 154.720,67 851000-346002/65 Tilg.ABA BA 02-Komm. 18.000 35.000 34.196,28 851000-346003/65 Tilg.ABA BA 03-Komm. 23.200 22.800 22.438,40 851000-346004/65 Tilg.ABA BA 04-Komm. 25.500 25.000 24.774,85 851000-346005/65 Tilg.ABA BA 05-Komm. 14.300 13.900 13.361,20 851000-346008/65 Tilg.ABA BA 08-RG 5.700 6.000 5.749,36 851000-346009/65 Tilg.ABA BA 09-PSK 8.100 8.800 8.468,70 851000-346010/65 Tilg.ABA BA 10-PSK 10.600 11.700 11.276,65 851000-346011/65 Tilg.ABA BA 11-SPK 4.200 4.100 3.382,65 851000-346021/65 Tilg.ABA Mitt.01-Kom 32.500 32.000 30.969,98 851000-346022/65 Tilg.ABA Mitt.02-Kom 21.700 21.300 20.887,07 851000-346031/65 Tilg.ABA Auß.01-BACA 17.700 18.000 17.038,24 851000-600000/24 Strom 7.500 7.000 4.664,57 851000-612000/24 Kanalinstandhaltung 270.000 200.000 383.979,50 851000-612100/24 Kanalinstandhaltung (Katastrophenschäden) 1.000 851000-631000/24 Telekommunik.Dienste 200 200 46,50 851000-650000/25 Zinsen MI03+06+07-BA 30.600 35.000 4.016,80 851000-650008/25 Zins.ABA BA 08-RG 2.300 1.500 1.595,64 851000-650009/25 Zins.ABA BA 09-PSK 4.100 2.500 2.681,02 851000-650010/25 Zins.ABA BA 10.PSK 6.100 3.500 3.815,29 851000-650011/25 Zins.ABA BA 11 SPK. 1.200 1.300 1.215,64 851000-650200/25 Zins.ABA BA 02-Komm. 1.500 2.500 2.529,20 851000-650300/25 Zins.ABA BA 03-Komm. 10.000 10.200 10.100,90 851000-650400/25 Zins.ABA Auß.01-BACA 4.900 5.600 5.540,14 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 77 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 Summe Teilabschnitt 85100 1.744.200 2.468.800 1.761.365,21 85130 RHV Gallneuk. Becken Summe Teilabschnitt 85130 85140 RHV Mittlere Gusen Summe Teilabschnitt 85140 85150 Linz AG/Kläranlage Asten Summe Teilabschnitt 85150 Summe Unterabschnitt 851 1.744.200 2.468.800 1.761.365,21 Summe Abschnitt 85 2.357.700 3.444.500 2.389.423,45 Summe Gruppe 8 2.898.800 3.985.300 2.958.408,14 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 78 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 851000-650410/25 Zins.ABA Mitt.02-Kom 10.400 10.600 10.485,47 851000-650500/25 Zins.ABA Mitt.01-Kom 12.500 12.700 12.466,32 851000-650600/25 Zins.ABA BA 04-Komm 14.200 14.500 14.308,69 851000-650700/25 Zins.ABA BA 05-Komm. 6.800 7.000 7.422,86 851000-670000/24 Versicherungen 500 300 166,34 851000-710000/24 Öffentliche Abgaben 300 300 454,35 851000-711000/24 Ben.Geb.Gde.Einricht 2.000 500 426,29 851000-728000/24 Entgelt sonst.Leist. 9.000 6.000 6.394,50 851000-729000/24 Sonstige Ausgaben 500 1.000 851000-729900/24 Bauhofleistungen (lfd.Betrieb) 45.000 40.000 46.702,90 851000-729920/24 Verwaltungskosten 12.000 13.000 7.697,67 851000-752000/26 LTZ an Gemeinden 2.800 2.800 2.325,96 851000-757000/27 Zahlg. Priv.Organ. 5.000 5.000 851000-769000/28 KTZ an Gemeinden 357.900 160.300,00 Summe Teilabschnitt 85100 1.387.700 2.120.300 1.517.283,19 85130 RHV Gallneuk. Becken 851300-754000/26 LTZ an Träger d.öff.Rechtes 230.000 230.000 126.089,60 Summe Teilabschnitt 85130 230.000 230.000 126.089,60 85140 RHV Mittlere Gusen 851400-754000/26 LTZ an Träger d.öff.Rechtes 76.500 68.500 66.424,41 Summe Teilabschnitt 85140 76.500 68.500 66.424,41 85150 Linz AG/Kläranlage Asten 851500-754000/26 LTZ an Träger des öffentl. Rechts 50.000 50.000 45.731,78 Summe Teilabschnitt 85150 50.000 50.000 45.731,78 Summe Unterabschnitt 851 1.744.200 2.468.800 1.755.528,98 Summe Abschnitt 85 2.357.700 3.444.500 2.380.815,73 Summe Gruppe 8 3.397.600 4.292.900 3.256.408,89 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 79 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 9 Finanzwirtschaft 90 900 Gesonderte Verwaltung 90000 Finanzverwaltung 900000+817000/13 Kostenersätze 1.500 1.500 1.894,81 Summe Teilabschnitt 90000 1.500 1.500 1.894,81 Summe Unterabschnitt 900 1.500 1.500 1.894,81 Summe Abschnitt 90 1.500 1.500 1.894,81 91 910 Kapitalvermögen 91000 Geldverkehr 910000+823000/14 Geldverkehrszinsen 2.500 5.000 5.290,60 Summe Teilabschnitt 91000 2.500 5.000 5.290,60 Summe Unterabschnitt 910 2.500 5.000 5.290,60 912 91200 Abfertigungssrücklage 912000+298000/51 Rücklagen-Entnahme 5.900 27.000 33.958,00 912000+823000/14 Abfertigungs-RL-Zinsen 500 500 219,94 Summe Teilabschnitt 91200 6.400 27.500 34.177,94 Summe Unterabschnitt 912 6.400 27.500 34.177,94 914 91400 Beteiligungen 914000+869000/17 Ablief.v.marktb.Betr 14.100 367.200 184.600,00 Summe Teilabschnitt 91400 14.100 367.200 184.600,00 Summe Unterabschnitt 914 14.100 367.200 184.600,00 Summe Abschnitt 91 23.000 399.700 224.068,54 92 920 Öffentliche Abgaben 92000 Ausschl. Gemeindeabg. 920000+830000/10 Grundsteuer A 23.500 23.500 23.503,22 920000+831000/10 Grundsteuer B 465.000 440.000 452.174,88 920000+833000/10 Kommunalsteuer 985.000 990.000 961.031,01 920000+837000/10 Lustbarkeitsabgabe 11.000 10.000 11.234,69 920000+838000/10 Hundeabgabe 16.000 15.500 15.105,00 920000+844100/10 Aufschl.Beitr-VerkFl 12.000 5.000 6.099,45 920000+844200/10 Aufschl.Beitr-Wasser 8.000 3.000 3.589,65 920000+844300/10 Aufschl.Beitr.-Kanal 16.000 6.000 6.109,71 920000+845200/10 Erhalt.Beitr.-Wasser 10.000 8.000 12.410,15 920000+845300/10 Erhalt.Beitr.-Kanal 25.000 25.000 33.610,16 920000+849000/10 Nebenansprüche 3.000 3.000 3.050,99 920000+856000/10 Verwaltungsabgaben 24.000 24.500 29.701,50 920000+857000/10 Kommissionsgebühren 500 500 991,80 Summe Teilabschnitt 92000 1.599.000 1.554.000 1.558.612,21 Summe Unterabschnitt 920 1.599.000 1.554.000 1.558.612,21 924 92400 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben 924000+842000/10 Glückspielautomatenabgabe 3.100 2.400 2.684,76 Summe Teilabschnitt 92400 3.100 2.400 2.684,76 Summe Unterabschnitt 924 3.100 2.400 2.684,76 925 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 80 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 9 Finanzwirtschaft 90 900 Gesonderte Verwaltung 90000 Finanzverwaltung 900000-640000/24 Rechtskosten 1.500 1.400 1.653,80 900000-641000/24 Prüfungskosten 500 500 720,00 900000-710000/24 Öffentliche Abgaben 15.000 Summe Teilabschnitt 90000 2.000 16.900 2.373,80 Summe Unterabschnitt 900 2.000 16.900 2.373,80 Summe Abschnitt 90 2.000 16.900 2.373,80 91 910 Kapitalvermögen 91000 Geldverkehr 910000-652000/24 Zinsen-Kassenkredit 500 800 28,47 910000-657000/24 Geldverkehrsspesen 7.000 5.500 6.045,17 910000-710000/24 Öffentliche Abgaben 1.500 1.500 1.993,28 Summe Teilabschnitt 91000 9.000 7.800 8.066,92 Summe Unterabschnitt 910 9.000 7.800 8.066,92 912 91200 Abfertigungssrücklage 912000-298000/61 Zuf. zur Abfertigungsrücklage 60.000 40.162,77 912000-710000/24 Öffentliche Abgaben 400 400 54,99 Summe Teilabschnitt 91200 400 60.400 40.217,76 Summe Unterabschnitt 912 400 60.400 40.217,76 914 91400 Beteiligungen Summe Teilabschnitt 91400 Summe Unterabschnitt 914 Summe Abschnitt 91 9.400 68.200 48.284,68 92 920 Öffentliche Abgaben 92000 Ausschl. Gemeindeabg. 920000-298100/61 Zuf. Straßenbau-RL 12.000 5.000 6.099,45 920000-298200/61 Zuf. zur WVA-RL 8.000 3.000 3.589,65 920000-298300/61 Zuf. zur ABA-RL 16.000 6.000 6.109,71 920000-752000/26 LTZ an Gemeinden 500 600 1.358,44 Summe Teilabschnitt 92000 36.500 14.600 17.157,25 Summe Unterabschnitt 920 36.500 14.600 17.157,25 924 92400 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben Summe Teilabschnitt 92400 Summe Unterabschnitt 924 925 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 2 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 81 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 92500 Bundes-Ertragsanteile 925000+859000/11 Restbeträge 5.804.000 5.642.000 5.422.743,19 925000+859100/11 Unterschiedsbeträge 553.000 523.900 487.447,40 925000+859300/11 Getränkesteuerausgleich 225.000 210.400 187.118,17 925000+859400/11 Werbeabgabe 41.000 41.000 40.762,29 925000+859500/11 Ertragsanteile-Vorausanteil 37.000 35.200 25.927,46 925000+859600/11 EA-Vorausanteil (Selbstträger) 40.600 40.600 40.581,00 Summe Teilabschnitt 92500 6.700.600 6.493.100 6.204.579,51 Summe Unterabschnitt 925 6.700.600 6.493.100 6.204.579,51 Summe Abschnitt 92 8.302.700 8.049.500 7.765.876,48 93 930 Umlagen 93000 Landesumlage Summe Teilabschnitt 93000 Summe Unterabschnitt 930 Summe Abschnitt 93 94 940 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 94000 Bedarfszuweisungen 940000+861000/15 LandOÖ-Strukturhilfe 333.400 250.000 346.725,75 Summe Teilabschnitt 94000 333.400 250.000 346.725,75 Summe Unterabschnitt 940 333.400 250.000 346.725,75 941 94100 Finanzzuweisungen FAG 941000+861000/15 LTZ Land §21/6-8/FAG 194.000 175.000 193.108,00 Summe Teilabschnitt 94100 194.000 175.000 193.108,00 Summe Unterabschnitt 941 194.000 175.000 193.108,00 944 94400 Zusch. Katastrophenfondges. 944000+860000/15 LTZ vom Bund 6.000 3.000 5.262,13 Summe Teilabschnitt 94400 6.000 3.000 5.262,13 Summe Unterabschnitt 944 6.000 3.000 5.262,13 Summe Abschnitt 94 533.400 428.000 545.095,88 98 980 Haushaltsausgleich 98000 VE zw.OHH und AOHH Summe Teilabschnitt 98000 Summe Unterabschnitt 980 981 98100 HH-Ausgleich d. Rücklagen 981000+823000/14 Allg.Rückl.-Zinsert. 500 100 4.246,53 Summe Teilabschnitt 98100 500 100 4.246,53 Summe Unterabschnitt 981 500 100 4.246,53 Summe Abschnitt 98 500 100 4.246,53 Summe Gruppe 9 8.861.100 8.878.800 8.541.182,24 Summe Ordentlicher Haushalt Einnahmen 13.351.800 14.257.000 13.305.284,56 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 1 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 82 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 92500 Bundes-Ertragsanteile Summe Teilabschnitt 92500 Summe Unterabschnitt 925 Summe Abschnitt 92 36.500 14.600 17.157,25 93 930 Umlagen 93000 Landesumlage 930000-751000/26 LFZ Land 260.000 253.200 247.635,03 Summe Teilabschnitt 93000 260.000 253.200 247.635,03 Summe Unterabschnitt 930 260.000 253.200 247.635,03 Summe Abschnitt 93 260.000 253.200 247.635,03 94 940 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 94000 Bedarfszuweisungen Summe Teilabschnitt 94000 Summe Unterabschnitt 940 941 94100 Finanzzuweisungen FAG Summe Teilabschnitt 94100 Summe Unterabschnitt 941 944 94400 Zusch. Katastrophenfondges. Summe Teilabschnitt 94400 Summe Unterabschnitt 944 Summe Abschnitt 94 98 980 Haushaltsausgleich 98000 VE zw.OHH und AOHH 980000-910099/85 EL-Zuführungen AOHH 80.000 30.000 49.966,70 980000-910100/85 IB-Zuführungen AOHH Verkehrsfl.-Beiträge 10.000 5.000 6.507,31 Summe Teilabschnitt 98000 90.000 35.000 56.474,01 Summe Unterabschnitt 980 90.000 35.000 56.474,01 981 98100 HH-Ausgleich d. Rücklagen 981000-298000/61 Rücklagen-Zuführung 357.100 813.093,32 Summe Teilabschnitt 98100 357.100 813.093,32 Summe Unterabschnitt 981 357.100 813.093,32 Summe Abschnitt 98 90.000 392.100 869.567,33 Summe Gruppe 9 397.900 745.000 1.185.018,09 Summe Ordentlicher Haushalt Ausgaben 13.351.800 14.257.000 13.305.284,56 Erstellt mit ÖKOM Seite 83 Seite 84 AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 6 Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 85 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 0161 FF Schmiedgassen-TLF 163100+298000/51 Entnahme Allg.Rückl. 33.161,15 163100+871000/33 Land OÖ - Beitrag 120.000 163100+871500/33 Landesfeuerwehrfonds 88.000,00 163100+874000/33 KTZ von FF Schmiedgassen 15.000,00 Summe Vorhaben 161 120.000 136.161,15 0212 VS Schweinbach Sanierung+Erweiterung 211110+298000/51 Entnahme Allg.Rücklage (Vorfinanzierung) 7.847,45 Summe Vorhaben 212 7.847,45 0253 Container-Hort 250000+871100/33 Land OÖ - BZ-Mittel 31.900 Summe Vorhaben 253 31.900 0254 Kinderbetreuung Schweinbach (Hort+KS) 240400+298000/51 Entnahme aus Allgem. Rücklag 310.000 100.000 240400+871100/33 Land OÖ - BZ-Mittel 250.000 Summe Vorhaben 254 560.000 100.000 0255 Kinderbetreuung Mittertreffling (KG+Hort) 240500+298000/51 Entnahme aus Allgem. Rücklage 7.800 509.000,00 240500+871000/33 Land OÖ - Beitrag 38.500 291.600 140.000,00 240500+871100/33 Land OÖ - BZ-Mittel 38.500 291.600 566.000,00 240500+910099/81 EL-Zuführung 1.550,60 Summe Vorhaben 255 77.000 591.000 1.216.550,60 0259 Kindergarten Martinstift-Sanierung 240000+871100/33 Land OÖ - BZ-Mittel 2.500,00 Summe Vorhaben 259 2.500,00 0261 Sportunion Schweinbach - San. Klubgeb. 262100+298000/51 Entnahme aus der Allgem. Rücklage 260.000 98.000 262100+829000/18 Eigenleistungen SportUnion 2.000 2.000 Summe Vorhaben 261 262.000 100.000 0262 ASKÖ Treffling - Errichtung Trainingsfeld 262200+298000/51 Entnahme aus der Allgem. Rücklage 144.000 166.000 262200+829000/18 Eigenleistungen ASKÖ 4.000 2.000 262200+871000/33 Land OÖ - Beitrag 15.000 262200+877000/34 KTZ Fußball- und Dachverband 30.000 Summe Vorhaben 262 193.000 168.000 0280 Sport-, Spiel- + Freizeiteinrichtungen 269000+298000/51 Entnahme Allgem. Rücklage 14.629,00 269000+871000/33 Land OÖ - Beitrag 15.371,00 Summe Vorhaben 280 30.000,00 0530 RK Einsatzzentrum Gallneukirchen Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 5 Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 86 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 0161 FF Schmiedgassen-TLF 163100-040000/41 Fahrzeug-Anschaffung 256.161,15 Summe Vorhaben 161 256.161,15 0212 VS Schweinbach Sanierung+Erweiterung 211110-010000/40 Baumeisterarbeiten 7.847,45 Summe Vorhaben 212 7.847,45 0253 Container-Hort 250000-298000/61 Rückführung zur WVA-RL 31.900 Summe Vorhaben 253 31.900 0254 Kinderbetreuung Schweinbach (Hort+KS) 240400-010000/40 Gebäudeerrichtung 500.000 240400-010100/40 Projekt-Planung-Bauleitungskosten 60.000 100.000 Summe Vorhaben 254 560.000 100.000 0255 Kinderbetreuung Mittertreffling (KG+Hort) 240500-010000/40 Gebäudeherstellung 40.000 1.231.652,70 240500-010100/40 Projekt-Planung-Bauleitungskosten 25.000 88.221,33 240500-010900/40 Bauhofleistungen 1.550,60 240500-043000/41 Einrichtung u. Betriebsausstattung 100.000 32.691,60 240500-043100/41 Erstausstattung 4.767,22 240500-729000/24 Sonstige Ausgaben 700,00 990011-964255/86 Sollabgang 210.738,09 Summe Vorhaben 255 165.000 1.570.321,54 0259 Kindergarten Martinstift-Sanierung 240000-777000/44 KTZ an Evang. Diakoniewerk 2.500,00 Summe Vorhaben 259 2.500,00 0261 Sportunion Schweinbach - San. Klubgeb. 262100-614000/24 Instandhaltung Gebäude 230.000 78.000 262100-728000/24 Entgelte f. sonst. Leistungen 30.000 20.000 262100-729600/24 Eigenleistungen SportUnion 2.000 2.000 Summe Vorhaben 261 262.000 100.000 0262 ASKÖ Treffling - Errichtung Trainingsfeld 262200-001000/40 Erschließung u. Vermessung 20.000 262200-002000/40 Verkehrsflächen 90.000 60.000 262200-050000/40 Trainingsfeld - Errichtung und Planung 141.000 118.000 262200-728000/24 Entgelte für sonstige Leistungen 3.000 262200-729600/24 Eigenleistungen ASKÖ 4.000 2.000 Summe Vorhaben 262 238.000 200.000 0280 Sport-, Spiel- + Freizeiteinrichtungen 990011-964280/86 Sollabgang 30.000,00 Summe Vorhaben 280 30.000,00 0530 RK Einsatzzentrum Gallneukirchen Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 6 Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 87 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 530000+871100/33 Land OÖ - BZ-Mittel 11.400 Summe Vorhaben 530 11.400 0604 Straßenbau u. Beleuchtung 2009-2012 612540+298000/51 Straßenbaurücklage 20.000,00 612540+298100/51 Entnahme Allg.Rückl. 198.653,61 612540+817000/13 Kostenersätze 900,00 612540+871000/33 Land OÖ - Beitrag 30.000,00 612540+871100/33 Land OÖ - BZ-Mittel 90.000,00 612540+910099/81 EL-Zuführung 48.416,10 612540+910100/81 IB-Zuführung 6.507,31 Summe Vorhaben 604 394.477,02 0607 Straßenbau u. Sanierung 2013-2016 612570+298000/51 Entnahme aus Straßenbaurückl. 35.000 30.000 612570+298100/51 Entnahme aus Allg.Rückl. 225.000 96.000 612570+871000/33 Land OÖ - Beitrag 40.000 19.000 612570+871100/33 Land OÖ - BZ-Mittel 100.000 612570+910099/81 EL-Zuführung 80.000 30.000 612570+910100/81 IB-Zuführung 10.000 5.000 Summe Vorhaben 607 490.000 180.000 0662 Fahrzeug- und Bauhofgeräteankauf 617000+298000/51 Entn. Bauhofrücklage 75.000 50.000 60.000,00 617000+298100/51 Entnahme aus Allg.Rückl. 130.000 21.025,77 617000+298200/51 Entnahme aus der WVA-RL 10.000 20.000 30.400,00 Summe Vorhaben 662 85.000 200.000 111.425,77 0829 ABA BA 13 851130+298000/51 Entnahme aus der ABA-Rücklage 7.000 32.500 48.684,43 851130+817000/13 Kostenersätze 108.000 Summe Vorhaben 829 7.000 140.500 48.684,43 0850 Wasserversorgungsanlage 850990+871800/33 KTZ vom Land OÖ 77.672,69 Summe Vorhaben 850 77.672,69 0851 Abwasserbeseitigungsanlage 851990+871900/33 KTZ vom Land OÖ 114.891,84 851990+872900/33 KTZ vom RHV (Richtigstellung) 200.030,81 Summe Vorhaben 851 314.922,65 0870 Vereins- und Kulturhaus Engerwitzdorf 853000+298000/51 Rücklagenentnahme 40.400 853000+871000/33 Land OÖ - Beitrag 35.000 35.000 853000+871100/33 Land OÖ - BZ-Mittel 350.000 Summe Vorhaben 870 75.400 385.000 0900 Finanzverwaltung 900000+298200/51 Entnahme aus d.Allg. Rückl.-Siedl.Str.Bau 20.000,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 5 Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 88 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 530000-777000/44 KTZ an Rotes Kreuz 11.400 Summe Vorhaben 530 11.400 0604 Straßenbau u. Beleuchtung 2009-2012 612540-002000/40 Straßenbau u. Sanierung 268.878,61 612540-002900/40 Bauhofleistungen Straßenbau 48.416,10 612540-050000/40 Öffent.Beleuchtungen 42.182,31 990011-964604/86 Sollabgang 55.000,00 Summe Vorhaben 604 414.477,02 0607 Straßenbau u. Sanierung 2013-2016 612570-002000/40 Straßenbau u. Sanierung 410.000 110.000 612570-002900/40 Bauhofleistungen 80.000 30.000 612570-050000/40 Öffentliche Beleuchtung 40.000 Summe Vorhaben 607 490.000 180.000 0662 Fahrzeug- und Bauhofgeräteankauf 617000-020000/41 Bauhof-Maschinen 15.318,00 617000-040000/41 Bauhof-Fahrzeuge 85.000 200.000 65.680,28 617000-040100/41 WVA-Fahrzeug 30.427,49 Summe Vorhaben 662 85.000 200.000 111.425,77 0829 ABA BA 13 851130-004000/40 Baumeisterarbeiten 25.500 45.375,34 851130-010000/40 Planung u.Bauleitung, Gebühren u. Honorare 7.000 7.000 1.148,46 851130-690000/24 Schadensfälle 2.160,63 990011-964829/86 Sollabgang 108.000,00 Summe Vorhaben 829 7.000 32.500 156.684,43 0850 Wasserversorgungsanlage 850990-341800/64 Investitionsdarlehen Land OÖ 77.672,69 Summe Vorhaben 850 77.672,69 0851 Abwasserbeseitigungsanlage 851990-341900/64 Investitionsdarlehen Land OÖ 314.922,65 Summe Vorhaben 851 314.922,65 0870 Vereins- und Kulturhaus Engerwitzdorf 990011-964870/86 Sollabgang 460.412,50 Summe Vorhaben 870 460.412,50 0900 Finanzverwaltung 900000-298020/61 Rückf.z.Allg.Rückl.(Kinderbetreuung Treffl.) 77.000 426.000 300.000,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 6 Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 89 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 900000+298210/51 Entnahme Allg-RL-Zw.Fin. Kinderbetr.Treffl. 353.770,94 900000+298300/51 RL-Rückführung - Vorüberg. RL-Zuf. (Vorfin. Kinderbertreuung Mittertreffling) 89.261,91 900000+298310/51 Entnahme Allg-RL-Zw.TLF FF Schmiedgassen 120.000,00 900000+298500/51 Ent.aus Allgem.RL Zw.Fin. ASKÖ Trefflg 45.000 32.000 990011+963900/82 Sollüberschuss 864.150,59 Summe Vorhaben 900 45.000 32.000 1.447.183,44 Summe Außerordentlicher Haushalt Einnahmen 1.805.800 2.048.400 3.787.425,20 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 Gemeinde Engerwitzdorf 5 Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 90 Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis 2014 2013 2012 900000-298110/61 Rückführg. z. WVA-RL 75.400 385.000 900000-298120/61 Rückführg. z. ABA-RL 108.000 900000-298150/61 Rückf.z.Allg.Rückl (Sport/Spiel/Freiz) 30.000,00 900000-298160/61 Rückf.z.Allg.Rückl (TLF FF Schmiedg) 120.000 900000-298200/61 Rückf.z.Allg.Rückl (Straßenbau) 55.000,00 Summe Vorhaben 900 152.400 1.039.000 385.000,00 Summe Außerordentlicher Haushalt Ausgaben 1.805.800 2.048.400 3.787.425,20 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Nachweis über die Leistungen für Personal sowie über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge Seite: 91 Bezeichnung Post Summe Beamte der Verwaltung 50000 274.000,00 Vertragsbedienstete der Verwaltung 51000 648.000,00 Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung 51100 515.500,00 Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 52200 12.000,00 Angest.-Lehrlinge 52210 0,00 Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 52300 3.900,00 Arbeiter-Lehrlinge 52310 5.500,00 Reisegebühren 56000 7.300,00 Wegentschädigung 56020 300,00 Sonstige Aufwandsentschädigungen 56300 6.000,00 Mehrleistungsvergütungen 56500 22.500,00 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 56600 0,00 Belohnungen und Geldaushilfen 56700 2.000,00 Sonstige Nebengebühren 56900 300,00 Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 58000 60.000,00 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 58100 265.900,00 DGB z.soz.Sicherheit Pens.Kass.(Beamte) 58110 7.900,00 Sonst.DGB 58130 8.400,00 Freiwillige Sozialleistungen 59000 16.000,00 Freiw.Sozialleistung (Aus-/Weiterbildung) 59010 29.100,00 Gesamtsumme 1.884.600,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Nachweis über die Leistungen für Personal sowie über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge Seite: 92 01000 08000 13200 21110 21130 Post Gemeindeamt Pensionen Gesundheitspolizei Volksschule Schweinbach Volksschule Treffling 50000 274.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51000 615.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51100 19.500,00 0,00 0,00 57.000,00 33.000,00 52200 7.000,00 0,00 0,00 3.000,00 1.500,00 52210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52300 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56000 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56020 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 56300 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56500 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56700 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56900 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58000 40.000,00 0,00 0,00 2.400,00 1.600,00 58100 147.000,00 0,00 0,00 11.500,00 7.700,00 58110 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00 58130 5.800,00 0,00 0,00 700,00 400,00 59000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 500,00 59010 24.000,00 0,00 0,00 500,00 0,00 Summe 1.167.800,00 7.900,00 300,00 75.100,00 44.700,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Nachweis über die Leistungen für Personal sowie über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge Seite: 93 23900 38010 61200 61290 61291 Post Ausspeisung Kultur im Schöffl Gemeindestraßen Ortsplatz Schweinbach Ortsplatz Treffling 50000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51000 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 51100 47.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 52200 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 52210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52300 0,00 0,00 200,00 900,00 100,00 52310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56000 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 56020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56500 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 56600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58000 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 58100 10.100,00 12.300,00 0,00 200,00 0,00 58110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58130 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59000 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59010 100,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 Summe 61.900,00 76.500,00 200,00 1.100,00 100,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Nachweis über die Leistungen für Personal sowie über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge Seite: 94 61700 81300 Post Straßenbauhof Abfallbeseitigung 50000 0,00 0,00 51000 0,00 0,00 51100 333.000,00 0,00 52200 0,00 0,00 52210 0,00 0,00 52300 1.500,00 500,00 52310 5.500,00 0,00 56000 500,00 0,00 56020 0,00 0,00 56300 0,00 0,00 56500 12.000,00 0,00 56600 0,00 0,00 56700 0,00 0,00 56900 0,00 0,00 58000 11.000,00 0,00 58100 77.000,00 100,00 58110 0,00 0,00 58130 900,00 0,00 59000 4.000,00 0,00 59010 3.000,00 0,00 Summe 448.400,00 600,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Nachweis über die Leistungen für Personal sowie über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge Seite: 95 Post 01000 Gemeindeamt 1.167.800,00 08000 Pensionen 7.900,00 Summe Gruppe 0 1.175.700,00 13200 Gesundheitspolizei 300,00 Summe Gruppe 1 300,00 21110 Volksschule Schweinbach 75.100,00 21130 Volksschule Treffling 44.700,00 23900 Ausspeisung 61.900,00 Summe Gruppe 2 181.700,00 38010 Kultur im Schöffl 76.500,00 Summe Gruppe 3 76.500,00 61200 Gemeindestraßen 200,00 61290 Ortsplatz Schweinbach 1.100,00 61291 Ortsplatz Treffling 100,00 61700 Straßenbauhof 448.400,00 Summe Gruppe 6 449.800,00 81300 Abfallbeseitigung 600,00 Summe Gruppe 8 600,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Nachweis über die Leistungen für Personal sowie über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge Seite: 96 Post Gesamtzusammenstellung des Personalaufwandes einschl. Pensionen Gesamtpersonalaufwand 1.884.600,00 Pensionen 080000 212.000,00 Pensionen 510000 26.500,00 Gesamtsumme 2.123.100,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Nachweis über Finanzzuweisungen, Zuschüsse oder Beiträge von und an Gebietskörperschaften Seite: 97 Voranschlagsstelle Voranschlag 01 Einnahmen - Bund 2/021000+817000 Statistisches Amt 100 100 2/925000+859000 Bundes-Ertragsanteile 5.804.000 2/925000+859100 Bundes-Ertragsanteile 553.000 2/925000+859300 Bundes-Ertragsanteile 225.000 2/925000+859400 Bundes-Ertragsanteile 41.000 2/925000+859500 Bundes-Ertragsanteile 37.000 2/925000+859600 Bundes-Ertragsanteile 40.600 6.700.600 2/850000+860220 Wasserversorgung 3.500 2/850000+860246 Wasserversorgung 19.400 2/851000+860230 Abwasserbeseitigung 2.000 2/851000+860240 Abwasserbeseitigung 2.700 2/851000+860250 Abwasserbeseitigung 1.800 2/851000+860260 Abwasserbeseitigung 2.400 2/851000+860270 Abwasserbeseitigung 400 2/851000+860299 Abwasserbeseitigung 61.000 2/941000+861000 Finanzzuweisungen FAG 194.000 2/944000+860000 Zusch. Katastrophenfondges. 6.000 293.200 2/850000+870220 Wasserversorgung 3.900 2/850000+870246 Wasserversorgung 11.200 2/851000+870230 Abwasserbeseitigung 2.300 2/851000+870240 Abwasserbeseitigung 2.800 2/851000+870250 Abwasserbeseitigung 3.300 2/851000+870260 Abwasserbeseitigung 13.600 2/851000+870270 Abwasserbeseitigung 3.700 2/851000+870299 Abwasserbeseitigung 32.700 73.500 01 Einnahmen Summe - Bund 7.067.400 02 Einnahmen - Länder 2/024000+817000 Wahlamt 3.000 2/025000+817000 Staatsbürgerschaft 1.000 4.000 2/562000+828000 Krankenanstaltenbeiträge 158.000 158.000 2/211100+861000 Volksschule Schweinbach 2.500 2/211300+861000 Volksschule Treffling 2.000 2/240000+861300 Kindergärten 60.000 2/439000+861000 Jugendwohlf.-So.Einr.u.Maßn. 700 2/522000+861000 Reinhaltung der Luft 15.000 2/699000+861000 Sonst.Maßnahmen - Engerwitzdorfer Sammeltaxi 3.000 2/940000+861000 Bedarfszuweisungen 333.400 416.600 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Nachweis über Finanzzuweisungen, Zuschüsse oder Beiträge von und an Gebietskörperschaften Seite: 98 Voranschlagsstelle Voranschlag 6/240400+871100 Kinderbetreuung Schweinbach (Hort+KS) 250.000 6/240500+871000 Kinderbetreuung Mittertreffling (KG+Hort) 38.500 6/240500+871100 Kinderbetreuung Mittertreffling (KG+Hort) 38.500 6/262200+871000 ASKÖ Treffling - Errichtung Trainingsfeld 15.000 6/530000+871100 RK Einsatzzentrum Gallneukirchen 11.400 6/612570+871000 Straßenbau u. Sanierung 2013-2016 40.000 6/612570+871100 Straßenbau u. Sanierung 2013-2016 100.000 6/853000+871000 Vereins- und Kulturhaus Engerwitzdorf 35.000 528.400 02 Einnahmen Summe - Länder 1.107.000 03 Einnahmen - Gemeinden 2/211100+817100 Volksschule Schweinbach 1.400 2/211300+817100 Volksschule Treffling 700 2.100 03 Einnahmen Summe - Gemeinden 2.100 04 Einnahmen - Gemeindeverbände 2/240100+862000 Kindergarten Schweinbach 3.000 2/240850+862000 Krabbelstube Mittertreffling 2.800 2/250000+862000 Hort Engerwitzdorf-Schweinbach 200 2/250100+862000 Hort Engerwitzdorf-Mittertreffling 700 6.700 04 Einnahmen Summe - Gemeindeverbände 6.700 06 Einnahmen - 06 Einnahmen Summe - 0 Einnahmen Gesamtsumme 8.183.200 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Nachweis über Finanzzuweisungen, Zuschüsse oder Beiträge von und an Gebietskörperschaften Seite: 99 Voranschlagsstelle Voranschlag 01 Ausgaben - Bund 1/633000-770000 Wildbachverbauung 14.000 14.000 01 Ausgaben Summe - Bund 14.000 02 Ausgaben - Länder 1/213000-720100 Sonderschulen 32.000 1/220000-720000 Berufsbildende Pflichtschulen 30.000 1/220000-720100 Berufsbildende Pflichtschulen 10.000 72.000 1/080000-751100 Pensionen 212.000 1/211100-751000 Volksschule Schweinbach 900 1/211300-751000 Volksschule Treffling 500 1/510000-751100 Medizinische Bereichsversorgung 26.500 1/528000-755000 Tierkörperbeseitigung 27.700 1/562000-751000 Krankenanstaltenbeiträge 1.561.000 1/690000-751000 Sonst.Maßnahmen - OÖ.Verkehrsverbund 19.000 1/814000-751000 Winterdienst 7.000 1/930000-751000 Landesumlage 260.000 2.114.600 02 Ausgaben Summe - Länder 2.186.600 03 Ausgaben - Gemeinden 1/211000-720000 Volksschulen 50.000 1/212000-720000 Hauptschulen 279.000 1/213000-720000 Sonderschulen 5.000 1/214000-720000 Polytechnische Schulen 23.000 357.000 1/211300-752000 Volksschule Treffling 500 1/240000-752000 Kindergärten 18.000 1/240800-752100 Krabbelstuben 65.000 1/817000-752000 Friedhoferweiterung Gallneuk. 2.000 1/850000-752000 Wasserversorgung 1.500 1/851000-752000 Abwasserbeseitigung 2.800 1/920000-752000 Ausschl. Gemeindeabg. 500 90.300 03 Ausgaben Summe - Gemeinden 447.300 04 Ausgaben - Gemeindeverbände 1/262000-729300 Sportplätze 700 700 1/000000-752000 Gewählte Organe 39.000 1/211100-752000 Volksschule Schweinbach 500 1/250200-752000 Sommerbetreuung 500 1/250900-752000 Schülerbetreuung - gemeindefremde Horte 8.000 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Nachweis über Finanzzuweisungen, Zuschüsse oder Beiträge von und an Gebietskörperschaften Seite: 100 Voranschlagsstelle Voranschlag 1/419000-752000 Allgem.Wohlfahrt-Sonst.Einricht.u.Maßnahmen 1.574.000 1/616100-752000 Güterwege 31.000 1/782000-752000 Wirtschaftspolit. Maßnahmen 20.000 1/813000-752000 Abfallbeseitigung 240.000 1/851300-754000 RHV Gallneuk. Becken 230.000 1/851400-754000 RHV Mittlere Gusen 76.500 2.219.500 1/616100-772000 Güterwege 14.000 14.000 04 Ausgaben Summe - Gemeindeverbände 2.234.200 Ausgaben Gesamtsumme 4.882.100 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Nachweis über Finanzzuweisungen, Zuschüsse oder Beiträge von und an Gebietskörperschaften Seite: 101 Voranschlagsstelle Voranschlag Gesamtübersicht Einnahmen Ausgaben Differenz Bund 7.067.400 14.000 7.053.400 Länder 1.107.000 2.186.600 1.079.600- Gemeinden 2.100 447.300 445.200- Gemeindeverbände 6.700 2.234.200 2.227.500- 0 0 0 Gesamtsumme 8.183.200 4.882.100 3.301.100 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen Seite: 102 Konto Bezeichnung Stand am Zugang Abgang Stand am Verwendungszweck Jahresbeginn Jahresende 11 allgem. Haushaltsrückl. Allgem.Haushaltsrücklage Kontonummer: 30329130 Entnahme: 6/240400/298000 310.000 Entnahme: 6/262100/298000 260.000 Entnahme: 6/262200/298000 144.000 Entnahme: 6/612570/298100 225.000 Entnahme: 6/853000/298000 40.400 Entnahme: 6/900000/298500 45.000 Zuführung: 5/900000/298020 77.000 Summen 1.237.998 77.000 1.024.400 290.598 21 WVA-Rücklage WVA-Rücklage (Betrieb) Kontonummer: 30329148 Zuführung: 1/850000/298000 1.000 Zuführung: 1/850000/298110 77.400 Zuführung: 5/900000/298110 75.400 Summen 556.369 153.800 0 710.169 22 WVA-Rücklage (IB+Inv) WVA-Rücklage (IB-Inv) Kontonummer: 30329148 Entnahme: 6/617000/298200 10.000 Zuführung: 1/850000/298110 30.000 Zuführung: 1/920000/298200 8.000 Summen 469.632 38.000 10.000 497.632 41 ABA-Rücklage ABA-Rücklage (Betrieb) Kontonummer: 30329122 Zuführung: 1/851000/298000 1.000 Zuführung: 1/851000/298110 528.100 Summen 394.625 529.100 0 923.725 42 ABA-Rücklage (IB-Inv) ABA-Rücklage (IB-Inv) Kontonummer: 30329122 Entnahme: 6/851130/298000 7.000 Zuführung: 1/851000/298110 80.000 Zuführung: 1/920000/298300 16.000 Summen 81.919- 96.000 7.000 7.081 51 Straßenbau-Rücklage Straßenbau-Rücklage Kontonummer: 30328801 Entnahme: 6/612570/298000 35.000 Zuführung: 1/612000/298120 10.000 Zuführung: 1/920000/298100 12.000 Summen 93.287 22.000 35.000 80.287 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen Seite: 103 Konto Bezeichnung Stand am Zugang Abgang Stand am Verwendungszweck Jahresbeginn Jahresende 61 Bauhof-Rücklage Bauhof-Rücklage Kontonummer: 30332548 Entnahme: 6/617000/298000 75.000 Summen 120.286 0 75.000 45.286 81 Abfertigungsrücklage Abfertigungsrücklage Kontonummer: 32204090280 Entnahme: 2/912000/298000 5.900 Summen 35.094 0 5.900 29.194 91 Abfallbeseitigung Abfallbeseitigungsrücklage Kontonummer: 32204080835 Summen 28.551 0 0 28.551 92 Bioabfallrücklage Bioabfallrücklage Zuführung: 1/813200/298000 5.800 Summen 5.499 5.800 0 11.299 Summe 2.859.422 921.700 1.157.300 2.623.822 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres Seite: 104 Kontonummer Anf.Stand Zinsen Bezeichnung Zugang Ersätze Nettoaufwand Verwendung Ursp. Höhe Abgang SD.Gesamt Schl.Stand 2185301/380100 440.232,33- 10.200,00 UniCredit Bank Austria AG 0,00 0,00 49.700,00 Kulturhaus Engerwitzdorf 600.000,00 39.500,00 49.700,00 400.732,33- Laufzeit: 2008 - 2023 IBAN: Zinssatz: 2,350 % Darlehensnummer: 10001745974 Gläubigerland: A Währung: EUR 1 Schulden,deren Schuldendienst mehr als z 440.232,33- 10.200,00 . Hälfte aus allgem.Deckungsmitteln getr 0,00 0,00 49.700,00 agen wird 600.000,00 39.500,00 49.700,00 400.732,33- Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres Seite: 105 Kontonummer Anf.Stand Zinsen Bezeichnung Zugang Ersätze Nettoaufwand Verwendung Ursp. Höhe Abgang SD.Gesamt Schl.Stand 2181007/850000 598.667,25- 17.100,00 UniCredit Bank Austria AG 0,00 7.400,00 39.600,00 WVA BA 07 760.000,00 29.900,00 47.000,00 568.767,25- Laufzeit: 2002 - 2029 IBAN: Zinssatz: 2,850 % Darlehensnummer: 100001745727 Gläubigerland: A Währung: € 2181020/850000 33.345,06- 800,00 UniCredit Bank Austria AG 0,00 0,00 34.200,00 WVA BA 02 743.007,06 33.400,00 34.200,00 0,00 Laufzeit: 1985 - 2014 IBAN: AT191200000410302459 Zinssatz: 2,000 % Auf.B. 17.12.1981 Darlehensnummer: 00410302459 Gläubigerland: A Währung: € 2181030/850000 120.200,00- 2.400,00 UniCredit Bank Austria AG 0,00 0,00 19.900,00 WVA BA 03 436.037,01 17.500,00 19.900,00 102.700,00- Laufzeit: 1991 - 2020 IBAN: AT901200000410303218 Zinssatz: 2,000 % Auf.B. 21.05.1987 Darlehensnummer: 00410303218 Gläubigerland: A Währung: € 2181046/850000 498.882,94- 12.700,00 UniCredit Bank Austria AG 0,00 30.600,00 18.100,00 WVA 04+06 (Umschuldung) 977.000,00 36.000,00 48.700,00 462.882,94- Laufzeit: 2006 - 2025 IBAN: Zinssatz: 2,550 % Darlehensnummer: 10001752368 Gläubigerland: A Währung: EUR 2181100/851000 1.203.661,05- 30.600,00 UniCredit Bank Austria AG 0,00 93.700,00 23.600,00 ABA MI03+06+07 (Umschuldung) 2.297.000,00 86.700,00 117.300,00 1.116.961,05- Laufzeit: 2006 - 2025 IBAN: Zinssatz: 2,550 % Darlehensnummer: 10001752285 Gläubigerland: A Währung: EUR 2181108/851000 87.181,27- 2.300,00 UniCredit Bank Austria AG 0,00 4.300,00 3.700,00 ABA BA 08 145.345,67 5.700,00 8.000,00 81.481,27- Laufzeit: 1999 - 2026 IBAN: AT621200010001745784 Zinssatz: 2,630 % Auf.B. 05.12.1999 Darlehensnummer: 10001745784 Gläubigerland: A Währung: € 2181120/851000 17.707,00- 1.500,00 Kommunalkredit Austria AG 0,00 0,00 19.500,00 ABA BA 02 799.401,18 18.000,00 19.500,00 0,00 Laufzeit: 1984 - 2014 IBAN: Zinssatz: 2,000 % Auf.B. 02.07.1979 Darlehensnummer: 102430 Gläubigerland: A Währung: € Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres Seite: 106 Kontonummer Anf.Stand Zinsen Bezeichnung Zugang Ersätze Nettoaufwand Verwendung Ursp. Höhe Abgang SD.Gesamt Schl.Stand 2181130/851000 246.434,79- 4.900,00 UniCredit Bank Austria AG 0,00 0,00 22.600,00 ABA Außertreffling BA01 643.154,58 17.700,00 22.600,00 228.734,79- Laufzeit: 1986 - 2026 IBAN: AT581200000410302145 Zinssatz: 2,000 % Auf.B. 17.12.1981 Darlehensnummer: 410302145+152 Gläubigerland: A Währung: € 2181140/851000 436.581,25- 10.000,00 Kommunalkredit Austria AG 0,00 0,00 33.200,00 ABA BA 03 864.298,02 23.200,00 33.200,00 413.381,25- Laufzeit: 1990 - 2029 IBAN: Zinssatz: 2,000 % Auf.B. 01.07.1985 Darlehensnummer: 102431 Gläubigerland: A Währung: € 2181150/851000 667.014,26- 12.500,00 Kommunalkredit Austria AG 0,00 0,00 45.000,00 ABA Mittertr.BA 01 1.241.542,70 32.500,00 45.000,00 634.514,26- Laufzeit: 1992 - 2031 IBAN: Zinssatz: 2,000 % Auf.B. 22.08.1988 Darlehensnummer: 102432+102433 Gläubigerland: A Währung: € 2181160/851000 667.532,31- 14.200,00 Kommunalkredit Austria AG 0,00 0,00 39.700,00 ABA BA 04 1.060.296,65 25.500,00 39.700,00 642.032,31- Laufzeit: 1995 - 2034 IBAN: Zinssatz: 2,000 % Auf.B. 12.07.1991 Darlehensnummer: 107959 Gläubigerland: A Währung: € 2181170/851000 345.392,55- 6.800,00 Kommunalkredit Austria AG 0,00 0,00 21.100,00 ABA BA 05 558.272,71 14.300,00 21.100,00 331.092,55- Laufzeit: 1995 - 2034 IBAN: Zinssatz: 2,000 % Auf.B. 02.07.1991 Darlehensnummer: 107960+107961 Gläubigerland: A Währung: € 2181180/851000 574.051,13- 10.400,00 Kommunalkredit Austria AG 0,00 0,00 32.100,00 ABA Mittertr.BA 02 889.660,84 21.700,00 32.100,00 552.351,13- Laufzeit: 1997 - 2036 IBAN: Zinssatz: 2,000 % Auf.B. 23.01.1993 Darlehensnummer: 110123+110124 Gläubigerland: A Währung: € 2181109/851090 148.375,46- 4.100,00 UniCredit Bank Austria AG 0,00 5.500,00 6.700,00 ABA BA 09 239.813,33 8.100,00 12.200,00 140.275,46- Laufzeit: 2002 - 2028 IBAN: Zinssatz: 2,780 % Auf.B. 17.10.2001 Darlehensnummer: 10001745826 Gläubigerland: A Währung: € Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres Seite: 107 Kontonummer Anf.Stand Zinsen Bezeichnung Zugang Ersätze Nettoaufwand Verwendung Ursp. Höhe Abgang SD.Gesamt Schl.Stand 2181190/851100 212.605,97- 6.100,00 UniCredit Bank Austria AG 0,00 5.100,00 11.600,00 ABA BA 10 300.000,00 10.600,00 16.700,00 202.005,97- Laufzeit: 2003 - 2029 IBAN: Zinssatz: 2,850 % Darlehensnummer: 10001745909 Gläubigerland: A Währung: EUR 2181191/851110 67.594,12- 1.200,00 Sparkasse Gallneukirchen 0,00 0,00 5.400,00 ABA BA 11 130.000,00 4.200,00 5.400,00 63.394,12- Laufzeit: 2005 - 2030 IBAN: AT852032000062229200 Zinssatz: 0,444 % Gläubigerland: A Währung: EUR 2 Schulden f. Einricht.d.Geb.Körperschaft 5.925.226,41- 137.600,00 die zumindest zurHälfte d. Gebühren, 0,00 146.600,00 376.000,00 Entgelte od. Tarife gedeckt werden 12.084.829,75 385.000,00 522.600,00 5.540.574,35- Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres Seite: 108 Kontonummer Anf.Stand Zinsen Bezeichnung Zugang Ersätze Nettoaufwand Verwendung Ursp. Höhe Abgang SD.Gesamt Schl.Stand 3281010/850000 14.803,46- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 WVA BA 01 14.803,46 0,00 0,00 14.803,46- Laufzeit: 1982 - 2013 Auf.B. 19.08.1982 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281015/850000 14.244,82- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 WVA BA 01 27.165,11 0,00 0,00 14.244,82- Laufzeit: 1982 - 2013 Auf.B. 19.08.1982 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281020/850200 115.059,26- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 WVA BA 02 115.059,26 0,00 0,00 115.059,26- Laufzeit: 1982 - 2013 Auf.B. 06.10.1982 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281025/850200 90.535,38- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 WVA BA 02 172.652,49 0,00 0,00 90.535,38- Laufzeit: 1982 - 2013 Auf.B. 06.10.1982 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281030/850300 26.162,22- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 WVA BA 03 26.162,22 0,00 0,00 26.162,22- Laufzeit: 1988 - 2013 Auf.B. 22.07.1988 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281035/850300 27.437,85- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 WVA BA 03 52.324,44 0,00 0,00 27.437,85- Laufzeit: 1988 - 2013 Auf.B. 22.07.1988 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281040/850400 62.425,96- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 WVA BA 04 62.425,96 0,00 0,00 62.425,96- Laufzeit: 1993 - 2013 Auf.B. 27.10.1993 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281045/850400 65.507,87- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 WVA BA 04 124.924,60 0,00 0,00 65.507,87- Laufzeit: 1993 - 2013 Auf.B. 27.10.1993 Gläubigerland: A Währung: EUR Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres Seite: 109 Kontonummer Anf.Stand Zinsen Bezeichnung Zugang Ersätze Nettoaufwand Verwendung Ursp. Höhe Abgang SD.Gesamt Schl.Stand 3281110/851020 36.699,78- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 Kanal BA 02 36.699,78 0,00 0,00 36.699,78- Laufzeit: 1982 - 2013 Auf.B. 28.10.1982 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281115/851020 24.960,83- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 Kanal BA 02 47.600,71 0,00 0,00 24.960,83- Laufzeit: 1982 - 2013 Auf.B. 28.10.1982 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281120/851030 13.807,84- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 Kanal BA 03 13.807,84 0,00 0,00 13.807,84- Laufzeit: 1986 - 2013 Auf.B. 13.03.1986 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281125/851030 14.519,05- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 Kanal BA 03 27.688,35 0,00 0,00 14.519,05- Laufzeit: 1986 - 2013 Auf.B. 13.03.1986 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281170/851040 75.579,75- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 Kanal BA 04 75.579,75 0,00 0,00 75.579,75- Laufzeit: 1991 - 2013 Auf.B. 22.08.1991 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281175/851040 79.265,02- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 Kanal BA 04 151.159,50 0,00 0,00 79.265,02- Laufzeit: 1991 - 2013 Auf.B. 22.08.1991 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281180/851050 35.464,34- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 Kanal BA 05 35.464,34 0,00 0,00 35.464,34- Laufzeit: 1991 - 2013 Auf.B. 22.08.1991 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281185/851050 36.621,53- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 Kanal BA 05 69.838,59 0,00 0,00 36.621,53- Laufzeit: 1991 - 2013 Auf.B. 22.08.1991 Gläubigerland: A Währung: EUR Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres Seite: 110 Kontonummer Anf.Stand Zinsen Bezeichnung Zugang Ersätze Nettoaufwand Verwendung Ursp. Höhe Abgang SD.Gesamt Schl.Stand 3281188/851060 36.516,10- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 ABA BA 06 69.637,53 0,00 0,00 36.516,10- Laufzeit: 1998 - 2013 Auf.B. 24.02.1998 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281189/851060 22.097,84- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 ABA BA 06 22.097,84 0,00 0,00 22.097,84- Laufzeit: 1998 - 2013 Auf.B. 24.02.1998 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281190/851070 19.999,25- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 ABA BA 07 19.999,25 0,00 0,00 19.999,25- Laufzeit: 1996 - 2013 Auf.B. 17.05.1996 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281195/851070 31.461,57- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 ABA BA 07 59.997,74 0,00 0,00 31.461,57- Laufzeit: 1996 - 2013 Auf.B. 17.05.1996 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281178/851080 3.544,05- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 ABA BA 08 6.758,57 0,00 0,00 3.544,05- Laufzeit: 1999 - 2013 Auf.B. 25.10.1999 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281179/851080 2.252,86- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 ABA BA 08 2.252,86 0,00 0,00 2.252,86- Laufzeit: 1999 - 2013 Auf.B. 25.10.1999 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281196/851090 2.045,08- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 ABA BA 09 3.900,00 0,00 0,00 2.045,08- Laufzeit: 2001 - 2013 Auf.B. 22.10.2001 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281197/851090 1.300,00- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 ABA BA 09 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00- Laufzeit: 2001 - 2013 Auf.B. 22.10.2001 Gläubigerland: A Währung: EUR Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres Seite: 111 Kontonummer Anf.Stand Zinsen Bezeichnung Zugang Ersätze Nettoaufwand Verwendung Ursp. Höhe Abgang SD.Gesamt Schl.Stand 3281113/851110 3.146,28- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 Kanal BA 11 6.000,00 0,00 0,00 3.146,28- Laufzeit: 2010 - 2013 Auf.B. 10.06.2010 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281160/851210 3.924,33- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 ABA Mittertreffl. BA 01 3.924,33 0,00 0,00 3.924,33- Laufzeit: 1988 - 2013 Auf.B. 11.10.1988 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281165/851210 4.115,64- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 ABA Mittertreffl. BA 01 7.848,67 0,00 0,00 4.115,64- Laufzeit: 1988 - 2013 Auf.B. 11.10.1988 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281161/851230 27.633,85- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 ABA Mittertreffl.BA 03 27.633,85 0,00 0,00 27.633,85- Laufzeit: 1996 - 2013 Auf.B. 17.05.1996 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281166/851230 43.472,78- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 ABA Mittertreffl.BA 03 82.901,54 0,00 0,00 43.472,78- Laufzeit: 1996 - 2013 Auf.B. 17.05.1996 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281130/851500 16.787,42- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 Kanal Außertreffling 16.787,42 0,00 0,00 16.787,42- Laufzeit: 1983 - 2013 Auf.B. 17.12.1982 Gläubigerland: A Währung: EUR 3281135/851500 12.804,21- 0,00 Amt der Oö. Landesregierung 0,00 0,00 0,00 Kanal Außertreffling 24.418,07 0,00 0,00 12.804,21- Laufzeit: 1983 - 2013 Auf.B. 17.12.1982 Gläubigerland: A Währung: EUR 3 Schulden, die f.and.Gebietsk.aufgenommen 964.196,22- 0,00 wurden u.derenSchuldendienst minde 0,00 0,00 0,00 stens zur Hälfte erstattet wird 1.408.814,07 0,00 0,00 964.196,22- Gesamtsumme 7.329.654,96- 147.800,00 0,00 146.600,00 425.700,00 14.093.643,82 424.500,00 572.300,00 6.905.502,90- Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Nachweis über den Schuldenstand nach Gläubigern am Ende des Haushaltsjahres Seite: 112 Gläubiger Gesamthaushalt davon Abschn. 85-89 Differenz 2.a Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen a) für den eigenen Haushalt 5.941.306,68 5.540.574,35 400.732,33 3.b Finanzschulden aus Darlehen von Trägern des öffentlichen Rechtes (Sektor Staat) b) Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 964.196,22 964.196,22 0,00 Gesamt 6.905.502,90 6.504.770,57 400.732,33 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis über den Schuldendienst Seite: 113 U.Ab. Bezeichnung Tilgung Zinsen Insgesamt Ersätze Nettoaufw. 380100 Kultur im Schöffl 39.500,00 10.200,00 49.700,00 0,00 49.700,00 850000 Wasserversorgung 116.800,00 33.000,00 149.800,00 38.000,00 111.800,00 851000 Abwasserbeseitigung 268.200,00 104.600,00 372.800,00 128.700,00 244.100,00 Gesamtsumme 424.500,00 147.800,00 572.300,00 166.700,00 405.600,00 Erstellt mit ÖKOM HH Ansatz Post Teilabschnittsbez. Posttext Laufzeit VA 2014 1 211300 70200 Volksschule Treffling Leasing-Immobilie 2003 - 2018 101.500,00 S u m m e 101.500,00 VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen Seite: 115 Empfangende Haushaltsstelle Betrag Leistende Haushaltsstelle Betrag 2/38010 +829900 Kultur im Schöffl 5.000 Vergütungen (HD Haustechniker) 2/61700 +829900 Straßenbauhof 848.500 Vergütungen (HD+FZ) 1/00000 -729900 Gewählte Organe 500 Bauhofleistungen 1/01000 -729900 Gemeindeamt 4.300 Bauhofleistungen 1/02400 -729900 Wahlamt 1.000 Bauhofleistungen 1/06200 -729900 Ehrungen und Auszeichnungen 1.000 Bauhofleistungen 1/16310 -729900 FF Schmiedgassen 100 Bauhofleistungen 1/16320 -729900 FF Schweinbach 1.500 Bauhofleistungen 1/16330 -729900 FF Treffling 1.000 Bauhofleistungen 1/21110 -729900 Volksschule Schweinbach 11.000 Bauhofleistungen 1/21110 -729910 Volksschule Schweinbach 1.000 Bauhofleistungen (Globalbudget) 1/21130 -729900 Volksschule Treffling 14.000 Bauhofleistungen 1/21130 -729910 Volksschule Treffling 2.000 Bauhofleistungen (Globalbudget) 1/23900 -729900 Ausspeisung 500 Bauhofleistungen 1/24010 -729900 Kindergarten Schweinbach 8.000 Bauhofleistungen 1/24020 -729900 Kindergarten Mittertreffling 7.500 Bauhofleistungen 1/24085 -729900 Krabbelstube Mittertreffling 2.000 Bauhofleistungen 1/25000 -729900 Hort Engerwitzdorf-Schweinbach 2.500 Bauhofleistungen 1/25010 -729900 Hort Engerwitzdorf-Mittertreffling 2.000 Bauhofleistungen 1/25020 -729900 Sommerbetreuung 400 Bauhofleistungen 1/25940 -729900 Jugendzentrum Schweinbach 1.200 Bauhofleistungen 1/26210 -729900 Sportunion Schweinbach 2.100 Bauhofleistungen 1/26220 -729900 ASKÖ Treffling 1.000 Bauhofleistungen Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen Seite: 116 Empfangende Haushaltsstelle Betrag Leistende Haushaltsstelle Betrag 1/26900 -729900 Sport-, Spiel- + Freizeiteinrichtungen 500 Bauhofleistungen 1/26910 -729900 Freizeitanlage Schweinbach 6.000 Bauhofleistungen 1/26920 -729900 Beachvolleyballanlage Mittertreffling 1.000 Bauhofleistungen 1/32200 -729900 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 2.000 Bauhofleistungen (Musikverein) 1/32210 -729900 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 800 Bauhofleistungen (Sängerrunde) 1/32400 -729900 Maßnahmen z.Förderung der darst. Kunst 800 Bauhofleistungen (Theatergruppe) 1/36200 -729900 Denkmalpflege 2.000 Bauhofleistungen 1/36900 -729900 Heimatpflege-So.Einricht.u.M 6.500 Bauhofleistungen 1/37000 -729900 Rundfunk und Fernsehen 400 Bauhofleistungen 1/38010 -729900 Kultur im Schöffl 35.000 Bauhofleistungen 1/41930 -729900 öffentl.Wohlfahrt - sonst.Einrichtungen 500 Bauhofleistungen 1/43900 -729900 Jugendwohlf.-So.Einr.u.Maßn 200 Bauhofleistungen 1/51200 -729900 Sonst.medizinische Beratung u. Betreuung 2.500 Bauhofleistungen 1/52000 -729900 Natur-/Landschaftsschutz 200 Bauhofleistungen 1/52200 -729900 Reinhaltung der Luft 1.000 Bauhofleistungen 1/61200 -729900 Gemeindestraßen 80.000 Bauhofleistungen 1/61290 -729900 Ortsplatz Schweinbach 4.000 Bauhofleistungen 1/61291 -729900 Ortsplatz Treffling 3.000 Bauhofleistungen 1/61610 -729900 Güterwege 11.000 Bauhofleistungen 1/61620 -729900 Wanderwege 1.000 Bauhofleistungen 1/61700 -729900 Straßenbauhof 150.000 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen Seite: 117 Empfangende Haushaltsstelle Betrag Leistende Haushaltsstelle Betrag Bauhofleistungen 1/63900 -729900 Schutz-/Hochwasserbau 6.000 Bauhofleistungen 1/64000 -729900 Einrichtungen u.Maßnahmen nach der STVO 15.000 Bauhofleistungen 1/64900 -729900 Haltestellen u. Wartehäuser 4.000 Bauhofleistungen 1/81300 -729900 Abfallbeseitigung 24.500 Bauhofleistungen 1/81350 -729900 ASI Langwiesen (vorm.Schw) 33.000 Bauhofleistungen 1/81400 -729900 Winterdienst 85.000 Bauhofleistungen 1/81410 -729900 Straßenreinigung 14.000 Bauhofleistungen 1/81500 -729900 Kinderspielplätze 18.000 Bauhofleistungen 1/81600 -050900 Öffentl. Beleuchtung 14.000 Bauhofleistungen (Baumaßnahmen-OHH) 1/81600 -729900 Öffentl. Beleuchtung 17.000 Bauhofleistungen 1/85000 -004900 Wasserversorgung 30.000 Bauhofleistungen (Baumaßnahmen OHH) 1/85000 -729900 Wasserversorgung 95.000 Bauhofleistungen (lfd.Betrieb) 1/85100 -729900 Abwasserbeseitigung 45.000 Bauhofleistungen (lfd.Betrieb) 5/61257 -002900 Straßenbau u. Sanierung 2013-2016 80.000 Bauhofleistungen Gesamtsumme 853.500 853.500 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen Seite: 118 Empfangende Haushaltsstelle Betrag Leistende Haushaltsstelle Betrag 2/01000 +829920 Gemeindeamt 51.000 Verwaltungskostenvergütung 1/23900 -729920 Ausspeisung 13.000 Verwaltungskosten 1/42300 -729920 Essen auf Rädern 5.000 Verwaltungskosten 1/81300 -729920 Abfallbeseitigung 8.000 Verwaltungskosten 1/81320 -729920 Kompostieranlage 3.000 Verwaltungskosten 1/85000 -729920 Wasserversorgung 10.000 Verwaltungskosten 1/85100 -729920 Abwasserbeseitigung 12.000 Verwaltungskosten Gesamtsumme 51.000 51.000 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 400000 bis 499999 Seite: 119 Bezeichnung Post Summe Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 40000 19.400,00 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 40010 0,00 Materialien (soweit nicht zugeordnet) 40100 0,00 Handelswaren 40300 11.700,00 Mineralische Rohstoffe 42200 0,00 Lebensmittel 43000 60.000,00 Brennstoffe 45100 27.100,00 Treibstoffe 45200 66.200,00 Treibstoffe 45210 0,00 Schmier- und Schleifmittel 45300 500,00 Reinigungsmittel 45400 14.500,00 Chemische u.sonst. artverwandte Mittel 45500 0,00 Schreib-,Zeichen-u. sonst. Büromittel 45600 2.600,00 Druckwerke 45700 9.500,00 Sonstige Verbrauchsgüter 45900 54.500,00 Gesamtsumme 266.000,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 400000 bis 499999 Seite: 120 00000 01000 01500 Post Gewählte Organe Gemeindeamt Öffentlichkeitsarbei t Öffentlichkeitsarbeit 40000 0,00 4.000,00 0,00 40010 0,00 0,00 0,00 40100 0,00 0,00 0,00 40300 200,00 0,00 0,00 42200 0,00 0,00 0,00 43000 0,00 0,00 0,00 45100 0,00 0,00 0,00 45200 0,00 1.000,00 0,00 45210 0,00 0,00 0,00 45300 0,00 0,00 0,00 45400 0,00 1.400,00 0,00 45500 0,00 0,00 0,00 45600 0,00 2.500,00 0,00 45700 1.200,00 6.500,00 300,00 45900 0,00 500,00 0,00 Summe 1.400,00 15.900,00 300,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 400000 bis 499999 Seite: 121 13100 21110 21130 Post Bau- u. Volksschule Volksschule Feuerpolizei Schweinbach Treffling 40000 0,00 1.500,00 1.500,00 40010 0,00 0,00 0,00 40100 0,00 0,00 0,00 40300 500,00 0,00 0,00 42200 0,00 0,00 0,00 43000 0,00 0,00 0,00 45100 0,00 26.000,00 0,00 45200 0,00 0,00 0,00 45210 0,00 0,00 0,00 45300 0,00 0,00 0,00 45400 0,00 2.700,00 2.800,00 45500 0,00 0,00 0,00 45600 0,00 0,00 0,00 45700 0,00 0,00 0,00 45900 0,00 300,00 200,00 Summe 500,00 30.500,00 4.500,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 400000 bis 499999 Seite: 122 23900 24010 24020 Post Ausspeisung Kindergarten Kindergarten Schweinbach Mittertreffling 40000 900,00 800,00 500,00 40010 0,00 0,00 0,00 40100 0,00 0,00 0,00 40300 0,00 0,00 0,00 42200 0,00 0,00 0,00 43000 22.000,00 0,00 0,00 45100 1.100,00 0,00 0,00 45200 0,00 0,00 0,00 45210 0,00 0,00 0,00 45300 0,00 0,00 0,00 45400 500,00 2.000,00 1.400,00 45500 0,00 0,00 0,00 45600 0,00 0,00 0,00 45700 0,00 0,00 0,00 45900 300,00 100,00 200,00 Summe 24.800,00 2.900,00 2.100,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 400000 bis 499999 Seite: 123 24085 25000 25010 Post Krabbelstube Hort Hort Mittertreffling chweinbach ittertreffling Engerwitzdorf-Schweinbach Engerwitzdorf-Mittertreffling 40000 800,00 500,00 700,00 40010 0,00 0,00 0,00 40100 0,00 0,00 0,00 40300 0,00 0,00 0,00 42200 0,00 0,00 0,00 43000 0,00 0,00 0,00 45100 0,00 0,00 0,00 45200 0,00 0,00 0,00 45210 0,00 0,00 0,00 45300 0,00 0,00 0,00 45400 900,00 500,00 900,00 45500 0,00 0,00 0,00 45600 0,00 0,00 0,00 45700 0,00 0,00 0,00 45900 200,00 100,00 200,00 Summe 1.900,00 1.100,00 1.800,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 400000 bis 499999 Seite: 124 26910 38010 42300 Post Freizeitanlage Kultur im Schöffl Essen auf Rädern Schweinbach 40000 200,00 2.000,00 0,00 40010 0,00 0,00 0,00 40100 0,00 0,00 0,00 40300 0,00 0,00 0,00 42200 0,00 0,00 0,00 43000 0,00 0,00 38.000,00 45100 0,00 0,00 0,00 45200 0,00 0,00 1.200,00 45210 0,00 0,00 0,00 45300 0,00 0,00 0,00 45400 0,00 1.000,00 0,00 45500 0,00 0,00 0,00 45600 0,00 100,00 0,00 45700 0,00 1.500,00 0,00 45900 0,00 2.000,00 0,00 Summe 200,00 6.600,00 39.200,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 400000 bis 499999 Seite: 125 52000 61290 61291 Post Natur-/Landschaftssc Ortsplatz Ortsplatz Treffling hutz Schweinbach Natur-/Landschaftsschutz 40000 800,00 200,00 100,00 40010 0,00 0,00 0,00 40100 0,00 0,00 0,00 40300 0,00 0,00 0,00 42200 0,00 0,00 0,00 43000 0,00 0,00 0,00 45100 0,00 0,00 0,00 45200 0,00 0,00 0,00 45210 0,00 0,00 0,00 45300 0,00 0,00 0,00 45400 0,00 0,00 0,00 45500 0,00 0,00 0,00 45600 0,00 0,00 0,00 45700 0,00 0,00 0,00 45900 500,00 800,00 300,00 Summe 1.300,00 1.000,00 400,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 400000 bis 499999 Seite: 126 61700 81300 81320 Post Straßenbauhof Abfallbeseitigung Kompostieranlage 40000 2.500,00 0,00 0,00 40010 0,00 0,00 0,00 40100 0,00 0,00 0,00 40300 0,00 2.000,00 500,00 42200 0,00 0,00 0,00 43000 0,00 0,00 0,00 45100 0,00 0,00 0,00 45200 64.000,00 0,00 0,00 45210 0,00 0,00 0,00 45300 500,00 0,00 0,00 45400 100,00 0,00 0,00 45500 0,00 0,00 0,00 45600 0,00 0,00 0,00 45700 0,00 0,00 0,00 45900 1.500,00 0,00 800,00 Summe 68.600,00 2.000,00 1.300,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 400000 bis 499999 Seite: 127 81400 85000 Post Winterdienst Wasserversorgung 40000 2.000,00 400,00 40010 0,00 0,00 40100 0,00 0,00 40300 0,00 8.500,00 42200 0,00 0,00 43000 0,00 0,00 45100 0,00 0,00 45200 0,00 0,00 45210 0,00 0,00 45300 0,00 0,00 45400 0,00 300,00 45500 0,00 0,00 45600 0,00 0,00 45700 0,00 0,00 45900 46.500,00 0,00 Summe 48.500,00 9.200,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 400000 bis 499999 Seite: 128 Gesamtzusammenstellung 00000 Gewählte Organe 1.400,00 01000 Gemeindeamt 15.900,00 01500 Öffentlichkeitsarbeit 300,00 Summe Gruppe 0 17.600,00 13100 Bau- u. Feuerpolizei 500,00 Summe Gruppe 1 500,00 21110 Volksschule Schweinbach 30.500,00 21130 Volksschule Treffling 4.500,00 23900 Ausspeisung 24.800,00 24010 Kindergarten Schweinbach 2.900,00 24020 Kindergarten Mittertreffling 2.100,00 24085 Krabbelstube Mittertreffling 1.900,00 25000 Hort Engerwitzdorf-Schweinbach 1.100,00 25010 Hort Engerwitzdorf-Mittertreffling 1.800,00 26910 Freizeitanlage Schweinbach 200,00 Summe Gruppe 2 69.800,00 38010 Kultur im Schöffl 6.600,00 Summe Gruppe 3 6.600,00 42300 Essen auf Rädern 39.200,00 Summe Gruppe 4 39.200,00 52000 Natur-/Landschaftsschutz 1.300,00 Summe Gruppe 5 1.300,00 61290 Ortsplatz Schweinbach 1.000,00 61291 Ortsplatz Treffling 400,00 61700 Straßenbauhof 68.600,00 Summe Gruppe 6 70.000,00 81300 Abfallbeseitigung 2.000,00 81320 Kompostieranlage 1.300,00 81400 Winterdienst 48.500,00 85000 Wasserversorgung 9.200,00 Summe Gruppe 8 61.000,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 Seite: 129 Bezeichnung Post Summe Strom 60000 116.100,00 Gas 60100 60.300,00 Instandhaltung von Strassenbauten 61100 51.200,00 Instandhaltung von Strassenbauten 61110 8.000,00 Instandhaltung von Wasser-und Kanalisationsanlagen 61200 478.000,00 Instandhaltung von Wasser-und Kanalisationsanlagen 61210 1.000,00 Instandhaltung von Gebäuden 61400 62.900,00 Instandhaltung von Maschinen 61600 6.000,00 Instandhaltung von Fahrzeugen 61700 23.500,00 Instandhaltung von Fahrzeugen 61710 1.000,00 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 61800 15.500,00 Instandhaltung von Sonderanlagen 61900 64.700,00 Personen und Gütertransporte 62000 105.500,00 Personen und Gütertransporte 62010 22.000,00 Postdienste 63000 31.000,00 Telekommunikations- dienste 63100 18.700,00 Rechtskosten 64000 1.500,00 Prüfungskosten 64100 500,00 Beratungskosten 64200 22.000,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65000 54.100,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65001 7.300,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65004 12.700,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65010 0,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65020 1.500,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65023 0,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65030 10.000,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65040 4.900,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65041 10.400,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65050 12.500,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65060 14.200,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65065 0,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65070 7.600,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65080 2.400,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65085 10.200,00 Zinsen für Finanzschulden Inland 65093 0,00 Sonstige Zinsen Inland 65200 500,00 Geldverkehrsspesen 65700 7.000,00 Versicherungen 67000 45.300,00 Schadensfälle 69000 0,00 Gesamtsumme 1.290.000,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 Seite: 130 01000 01500 13400 Post Gemeindeamt Öffentlichkeitsarbei Flurpolizei t Öffentlichkeitsarbeit 60000 4.500,00 0,00 0,00 60100 12.000,00 0,00 0,00 61100 0,00 0,00 0,00 61110 0,00 0,00 0,00 61200 0,00 0,00 0,00 61210 0,00 0,00 0,00 61400 6.000,00 0,00 0,00 61600 0,00 0,00 0,00 61700 2.500,00 0,00 0,00 61710 0,00 0,00 0,00 61800 2.000,00 0,00 0,00 61900 0,00 100,00 0,00 62000 0,00 0,00 0,00 62010 0,00 0,00 0,00 63000 23.000,00 5.000,00 0,00 63100 10.000,00 0,00 0,00 64000 0,00 0,00 0,00 64100 0,00 0,00 0,00 64200 20.000,00 0,00 0,00 65000 0,00 0,00 0,00 65001 0,00 0,00 0,00 65004 0,00 0,00 0,00 65010 0,00 0,00 0,00 65020 0,00 0,00 0,00 65023 0,00 0,00 0,00 65030 0,00 0,00 0,00 65040 0,00 0,00 0,00 65041 0,00 0,00 0,00 65050 0,00 0,00 0,00 65060 0,00 0,00 0,00 65065 0,00 0,00 0,00 65070 0,00 0,00 0,00 65080 0,00 0,00 0,00 65085 0,00 0,00 0,00 65093 0,00 0,00 0,00 65200 0,00 0,00 0,00 65700 0,00 0,00 0,00 67000 15.400,00 0,00 400,00 69000 0,00 0,00 0,00 Summe 95.400,00 5.100,00 400,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 Seite: 131 16310 16320 16330 Post FF Schmiedgassen FF Schweinbach FF Treffling 60000 0,00 0,00 0,00 60100 0,00 0,00 0,00 61100 0,00 0,00 0,00 61110 0,00 0,00 0,00 61200 0,00 0,00 0,00 61210 0,00 0,00 0,00 61400 0,00 6.000,00 0,00 61600 0,00 0,00 0,00 61700 0,00 0,00 0,00 61710 0,00 0,00 0,00 61800 0,00 3.500,00 0,00 61900 0,00 0,00 0,00 62000 0,00 0,00 0,00 62010 0,00 0,00 0,00 63000 0,00 0,00 0,00 63100 0,00 0,00 0,00 64000 0,00 0,00 0,00 64100 0,00 0,00 0,00 64200 0,00 0,00 0,00 65000 0,00 0,00 0,00 65001 0,00 0,00 0,00 65004 0,00 0,00 0,00 65010 0,00 0,00 0,00 65020 0,00 0,00 0,00 65023 0,00 0,00 0,00 65030 0,00 0,00 0,00 65040 0,00 0,00 0,00 65041 0,00 0,00 0,00 65050 0,00 0,00 0,00 65060 0,00 0,00 0,00 65065 0,00 0,00 0,00 65070 0,00 0,00 0,00 65080 0,00 0,00 0,00 65085 0,00 0,00 0,00 65093 0,00 0,00 0,00 65200 0,00 0,00 0,00 65700 0,00 0,00 0,00 67000 1.400,00 1.400,00 1.700,00 69000 0,00 0,00 0,00 Summe 1.400,00 10.900,00 1.700,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 Seite: 132 21110 21130 23900 Post Volksschule Volksschule Ausspeisung Schweinbach Treffling 60000 6.500,00 5.500,00 900,00 60100 0,00 16.000,00 0,00 61100 0,00 0,00 0,00 61110 0,00 0,00 0,00 61200 0,00 0,00 0,00 61210 0,00 0,00 0,00 61400 9.000,00 9.000,00 200,00 61600 0,00 0,00 0,00 61700 0,00 0,00 0,00 61710 0,00 0,00 0,00 61800 500,00 200,00 3.000,00 61900 1.000,00 3.000,00 0,00 62000 0,00 0,00 5.000,00 62010 0,00 0,00 0,00 63000 0,00 0,00 0,00 63100 0,00 0,00 0,00 64000 0,00 0,00 0,00 64100 0,00 0,00 0,00 64200 0,00 0,00 0,00 65000 0,00 0,00 0,00 65001 0,00 0,00 0,00 65004 0,00 0,00 0,00 65010 0,00 0,00 0,00 65020 0,00 0,00 0,00 65023 0,00 0,00 0,00 65030 0,00 0,00 0,00 65040 0,00 0,00 0,00 65041 0,00 0,00 0,00 65050 0,00 0,00 0,00 65060 0,00 0,00 0,00 65065 0,00 0,00 0,00 65070 0,00 0,00 0,00 65080 0,00 0,00 0,00 65085 0,00 0,00 0,00 65093 0,00 0,00 0,00 65200 0,00 0,00 0,00 65700 0,00 0,00 0,00 67000 2.700,00 3.300,00 100,00 69000 0,00 0,00 0,00 Summe 19.700,00 37.000,00 9.200,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 Seite: 133 24000 24010 24020 Post Kindergärten Kindergarten Kindergarten Schweinbach Mittertreffling 60000 0,00 3.500,00 1.500,00 60100 0,00 7.000,00 8.000,00 61100 0,00 0,00 0,00 61110 0,00 0,00 0,00 61200 0,00 0,00 0,00 61210 0,00 0,00 0,00 61400 0,00 5.500,00 4.000,00 61600 0,00 0,00 0,00 61700 0,00 0,00 0,00 61710 0,00 0,00 0,00 61800 0,00 500,00 1.000,00 61900 0,00 1.200,00 2.000,00 62000 98.000,00 0,00 0,00 62010 22.000,00 0,00 0,00 63000 0,00 0,00 0,00 63100 0,00 0,00 0,00 64000 0,00 0,00 0,00 64100 0,00 0,00 0,00 64200 0,00 0,00 0,00 65000 0,00 0,00 0,00 65001 0,00 0,00 0,00 65004 0,00 0,00 0,00 65010 0,00 0,00 0,00 65020 0,00 0,00 0,00 65023 0,00 0,00 0,00 65030 0,00 0,00 0,00 65040 0,00 0,00 0,00 65041 0,00 0,00 0,00 65050 0,00 0,00 0,00 65060 0,00 0,00 0,00 65065 0,00 0,00 0,00 65070 0,00 0,00 0,00 65080 0,00 0,00 0,00 65085 0,00 0,00 0,00 65093 0,00 0,00 0,00 65200 0,00 0,00 0,00 65700 0,00 0,00 0,00 67000 0,00 1.300,00 0,00 69000 0,00 0,00 0,00 Summe 120.000,00 19.000,00 16.500,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 Seite: 134 24085 25000 25010 Post Krabbelstube Hort Hort Mittertreffling chweinbach ittertreffling Engerwitzdorf-Schweinbach Engerwitzdorf-Mittertreffling 60000 1.000,00 1.200,00 1.000,00 60100 4.000,00 4.800,00 4.000,00 61100 0,00 0,00 0,00 61110 0,00 0,00 0,00 61200 0,00 0,00 0,00 61210 0,00 0,00 0,00 61400 1.500,00 500,00 1.500,00 61600 0,00 0,00 0,00 61700 0,00 0,00 0,00 61710 0,00 0,00 0,00 61800 100,00 100,00 100,00 61900 500,00 0,00 500,00 62000 0,00 2.500,00 0,00 62010 0,00 0,00 0,00 63000 0,00 0,00 0,00 63100 0,00 0,00 0,00 64000 0,00 0,00 0,00 64100 0,00 0,00 0,00 64200 0,00 0,00 0,00 65000 0,00 0,00 0,00 65001 0,00 0,00 0,00 65004 0,00 0,00 0,00 65010 0,00 0,00 0,00 65020 0,00 0,00 0,00 65023 0,00 0,00 0,00 65030 0,00 0,00 0,00 65040 0,00 0,00 0,00 65041 0,00 0,00 0,00 65050 0,00 0,00 0,00 65060 0,00 0,00 0,00 65065 0,00 0,00 0,00 65070 0,00 0,00 0,00 65080 0,00 0,00 0,00 65085 0,00 0,00 0,00 65093 0,00 0,00 0,00 65200 0,00 0,00 0,00 65700 0,00 0,00 0,00 67000 700,00 300,00 700,00 69000 0,00 0,00 0,00 Summe 7.800,00 9.400,00 7.800,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 Seite: 135 26210 26220 26910 Post Sportunion ASKÖ Treffling Freizeitanlage Schweinbach Schweinbach 60000 0,00 0,00 0,00 60100 0,00 0,00 0,00 61100 0,00 0,00 0,00 61110 0,00 0,00 0,00 61200 0,00 0,00 0,00 61210 0,00 0,00 0,00 61400 3.500,00 3.500,00 0,00 61600 0,00 0,00 0,00 61700 0,00 0,00 0,00 61710 0,00 0,00 0,00 61800 500,00 2.000,00 0,00 61900 13.000,00 4.000,00 700,00 62000 0,00 0,00 0,00 62010 0,00 0,00 0,00 63000 0,00 0,00 0,00 63100 0,00 0,00 0,00 64000 0,00 0,00 0,00 64100 0,00 0,00 0,00 64200 0,00 0,00 0,00 65000 0,00 0,00 0,00 65001 0,00 0,00 0,00 65004 0,00 0,00 0,00 65010 0,00 0,00 0,00 65020 0,00 0,00 0,00 65023 0,00 0,00 0,00 65030 0,00 0,00 0,00 65040 0,00 0,00 0,00 65041 0,00 0,00 0,00 65050 0,00 0,00 0,00 65060 0,00 0,00 0,00 65065 0,00 0,00 0,00 65070 0,00 0,00 0,00 65080 0,00 0,00 0,00 65085 0,00 0,00 0,00 65093 0,00 0,00 0,00 65200 0,00 0,00 0,00 65700 0,00 0,00 0,00 67000 1.100,00 900,00 0,00 69000 0,00 0,00 0,00 Summe 18.100,00 10.400,00 700,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 Seite: 136 26920 36200 38010 Post Beachvolleyballanlag Denkmalpflege Kultur im Schöffl e Mittertreffling achvolleyballanlage Mittertreffling 60000 0,00 0,00 0,00 60100 0,00 0,00 0,00 61100 0,00 0,00 0,00 61110 0,00 0,00 0,00 61200 0,00 0,00 0,00 61210 0,00 0,00 0,00 61400 0,00 0,00 6.000,00 61600 0,00 0,00 0,00 61700 0,00 0,00 0,00 61710 0,00 0,00 0,00 61800 0,00 0,00 1.000,00 61900 200,00 100,00 0,00 62000 0,00 0,00 0,00 62010 0,00 0,00 0,00 63000 0,00 0,00 3.000,00 63100 0,00 0,00 4.000,00 64000 0,00 0,00 0,00 64100 0,00 0,00 0,00 64200 0,00 0,00 0,00 65000 0,00 0,00 0,00 65001 0,00 0,00 0,00 65004 0,00 0,00 0,00 65010 0,00 0,00 0,00 65020 0,00 0,00 0,00 65023 0,00 0,00 0,00 65030 0,00 0,00 0,00 65040 0,00 0,00 0,00 65041 0,00 0,00 0,00 65050 0,00 0,00 0,00 65060 0,00 0,00 0,00 65065 0,00 0,00 0,00 65070 0,00 0,00 0,00 65080 0,00 0,00 0,00 65085 0,00 0,00 10.200,00 65093 0,00 0,00 0,00 65200 0,00 0,00 0,00 65700 0,00 0,00 0,00 67000 0,00 0,00 400,00 69000 0,00 0,00 0,00 Summe 200,00 100,00 24.600,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 Seite: 137 42300 61200 61290 Post Essen auf Rädern Gemeindestraßen Ortsplatz Schweinbach 60000 0,00 0,00 500,00 60100 0,00 0,00 0,00 61100 0,00 50.000,00 0,00 61110 0,00 5.000,00 0,00 61200 0,00 0,00 0,00 61210 0,00 0,00 0,00 61400 0,00 0,00 0,00 61600 0,00 0,00 0,00 61700 1.000,00 0,00 0,00 61710 0,00 0,00 0,00 61800 0,00 0,00 0,00 61900 0,00 0,00 3.000,00 62000 0,00 0,00 0,00 62010 0,00 0,00 0,00 63000 0,00 0,00 0,00 63100 0,00 0,00 0,00 64000 0,00 0,00 0,00 64100 0,00 0,00 0,00 64200 0,00 0,00 0,00 65000 0,00 0,00 0,00 65001 0,00 0,00 0,00 65004 0,00 0,00 0,00 65010 0,00 0,00 0,00 65020 0,00 0,00 0,00 65023 0,00 0,00 0,00 65030 0,00 0,00 0,00 65040 0,00 0,00 0,00 65041 0,00 0,00 0,00 65050 0,00 0,00 0,00 65060 0,00 0,00 0,00 65065 0,00 0,00 0,00 65070 0,00 0,00 0,00 65080 0,00 0,00 0,00 65085 0,00 0,00 0,00 65093 0,00 0,00 0,00 65200 0,00 0,00 0,00 65700 0,00 0,00 0,00 67000 1.200,00 0,00 0,00 69000 0,00 0,00 0,00 Summe 2.200,00 55.000,00 3.500,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 Seite: 138 61291 61610 61620 Post Ortsplatz Treffling Güterwege Wanderwege 60000 0,00 0,00 0,00 60100 0,00 0,00 0,00 61100 0,00 500,00 500,00 61110 0,00 3.000,00 0,00 61200 0,00 0,00 0,00 61210 0,00 0,00 0,00 61400 0,00 0,00 0,00 61600 0,00 0,00 0,00 61700 0,00 0,00 0,00 61710 0,00 0,00 0,00 61800 0,00 0,00 0,00 61900 400,00 0,00 0,00 62000 0,00 0,00 0,00 62010 0,00 0,00 0,00 63000 0,00 0,00 0,00 63100 0,00 0,00 0,00 64000 0,00 0,00 0,00 64100 0,00 0,00 0,00 64200 0,00 0,00 0,00 65000 0,00 0,00 0,00 65001 0,00 0,00 0,00 65004 0,00 0,00 0,00 65010 0,00 0,00 0,00 65020 0,00 0,00 0,00 65023 0,00 0,00 0,00 65030 0,00 0,00 0,00 65040 0,00 0,00 0,00 65041 0,00 0,00 0,00 65050 0,00 0,00 0,00 65060 0,00 0,00 0,00 65065 0,00 0,00 0,00 65070 0,00 0,00 0,00 65080 0,00 0,00 0,00 65085 0,00 0,00 0,00 65093 0,00 0,00 0,00 65200 0,00 0,00 0,00 65700 0,00 0,00 0,00 67000 0,00 0,00 0,00 69000 0,00 0,00 0,00 Summe 400,00 3.500,00 500,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 Seite: 139 61630 61700 63900 Post Privatstraßen und Straßenbauhof Schutz-/Hochwasserba -wege u Schutz-/Hochwasserbau 60000 0,00 1.500,00 0,00 60100 0,00 4.500,00 0,00 61100 200,00 0,00 0,00 61110 0,00 0,00 0,00 61200 0,00 0,00 118.000,00 61210 0,00 0,00 0,00 61400 0,00 5.500,00 0,00 61600 0,00 6.000,00 0,00 61700 0,00 20.000,00 0,00 61710 0,00 1.000,00 0,00 61800 0,00 1.000,00 0,00 61900 0,00 1.000,00 0,00 62000 0,00 0,00 0,00 62010 0,00 0,00 0,00 63000 0,00 0,00 0,00 63100 0,00 4.000,00 0,00 64000 0,00 0,00 0,00 64100 0,00 0,00 0,00 64200 0,00 2.000,00 0,00 65000 0,00 0,00 0,00 65001 0,00 0,00 0,00 65004 0,00 0,00 0,00 65010 0,00 0,00 0,00 65020 0,00 0,00 0,00 65023 0,00 0,00 0,00 65030 0,00 0,00 0,00 65040 0,00 0,00 0,00 65041 0,00 0,00 0,00 65050 0,00 0,00 0,00 65060 0,00 0,00 0,00 65065 0,00 0,00 0,00 65070 0,00 0,00 0,00 65080 0,00 0,00 0,00 65085 0,00 0,00 0,00 65093 0,00 0,00 0,00 65200 0,00 0,00 0,00 65700 0,00 0,00 0,00 67000 0,00 9.200,00 0,00 69000 0,00 0,00 0,00 Summe 200,00 55.700,00 118.000,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 Seite: 140 64000 64900 81500 Post Einrichtungen Haltestellen u. Kinderspielplätze u.Maßnahmen nach der Wartehäuser STVO 60000 0,00 0,00 0,00 60100 0,00 0,00 0,00 61100 0,00 0,00 0,00 61110 0,00 0,00 0,00 61200 0,00 0,00 0,00 61210 0,00 0,00 0,00 61400 0,00 1.000,00 0,00 61600 0,00 0,00 0,00 61700 0,00 0,00 0,00 61710 0,00 0,00 0,00 61800 0,00 0,00 0,00 61900 6.500,00 0,00 2.500,00 62000 0,00 0,00 0,00 62010 0,00 0,00 0,00 63000 0,00 0,00 0,00 63100 0,00 0,00 0,00 64000 0,00 0,00 0,00 64100 0,00 0,00 0,00 64200 0,00 0,00 0,00 65000 0,00 0,00 0,00 65001 0,00 0,00 0,00 65004 0,00 0,00 0,00 65010 0,00 0,00 0,00 65020 0,00 0,00 0,00 65023 0,00 0,00 0,00 65030 0,00 0,00 0,00 65040 0,00 0,00 0,00 65041 0,00 0,00 0,00 65050 0,00 0,00 0,00 65060 0,00 0,00 0,00 65065 0,00 0,00 0,00 65070 0,00 0,00 0,00 65080 0,00 0,00 0,00 65085 0,00 0,00 0,00 65093 0,00 0,00 0,00 65200 0,00 0,00 0,00 65700 0,00 0,00 0,00 67000 0,00 400,00 0,00 69000 0,00 0,00 0,00 Summe 6.500,00 1.400,00 2.500,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 Seite: 141 81600 85000 85100 Post Öffentl. Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Beleuchtung 60000 31.000,00 50.000,00 7.500,00 60100 0,00 0,00 0,00 61100 0,00 0,00 0,00 61110 0,00 0,00 0,00 61200 0,00 90.000,00 270.000,00 61210 0,00 0,00 1.000,00 61400 0,00 200,00 0,00 61600 0,00 0,00 0,00 61700 0,00 0,00 0,00 61710 0,00 0,00 0,00 61800 0,00 0,00 0,00 61900 25.000,00 0,00 0,00 62000 0,00 0,00 0,00 62010 0,00 0,00 0,00 63000 0,00 0,00 0,00 63100 0,00 500,00 200,00 64000 0,00 0,00 0,00 64100 0,00 0,00 0,00 64200 0,00 0,00 0,00 65000 0,00 17.100,00 37.000,00 65001 0,00 0,00 7.300,00 65004 0,00 12.700,00 0,00 65010 0,00 0,00 0,00 65020 0,00 0,00 1.500,00 65023 0,00 0,00 0,00 65030 0,00 0,00 10.000,00 65040 0,00 0,00 4.900,00 65041 0,00 0,00 10.400,00 65050 0,00 0,00 12.500,00 65060 0,00 0,00 14.200,00 65065 0,00 0,00 0,00 65070 0,00 800,00 6.800,00 65080 0,00 2.400,00 0,00 65085 0,00 0,00 0,00 65093 0,00 0,00 0,00 65200 0,00 0,00 0,00 65700 0,00 0,00 0,00 67000 0,00 2.200,00 500,00 69000 0,00 0,00 0,00 Summe 56.000,00 175.900,00 383.800,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 Seite: 142 90000 91000 Post Finanzverwaltung Geldverkehr 60000 0,00 0,00 60100 0,00 0,00 61100 0,00 0,00 61110 0,00 0,00 61200 0,00 0,00 61210 0,00 0,00 61400 0,00 0,00 61600 0,00 0,00 61700 0,00 0,00 61710 0,00 0,00 61800 0,00 0,00 61900 0,00 0,00 62000 0,00 0,00 62010 0,00 0,00 63000 0,00 0,00 63100 0,00 0,00 64000 1.500,00 0,00 64100 500,00 0,00 64200 0,00 0,00 65000 0,00 0,00 65001 0,00 0,00 65004 0,00 0,00 65010 0,00 0,00 65020 0,00 0,00 65023 0,00 0,00 65030 0,00 0,00 65040 0,00 0,00 65041 0,00 0,00 65050 0,00 0,00 65060 0,00 0,00 65065 0,00 0,00 65070 0,00 0,00 65080 0,00 0,00 65085 0,00 0,00 65093 0,00 0,00 65200 0,00 500,00 65700 0,00 7.000,00 67000 0,00 0,00 69000 0,00 0,00 Summe 2.000,00 7.500,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 Seite: 143 Gesamtzusammenstellung 01000 Gemeindeamt 95.400,00 01500 Öffentlichkeitsarbeit 5.100,00 Summe Gruppe 0 100.500,00 13400 Flurpolizei 400,00 16310 FF Schmiedgassen 1.400,00 16320 FF Schweinbach 10.900,00 16330 FF Treffling 1.700,00 Summe Gruppe 1 14.400,00 21110 Volksschule Schweinbach 19.700,00 21130 Volksschule Treffling 37.000,00 23900 Ausspeisung 9.200,00 24000 Kindergärten 120.000,00 24010 Kindergarten Schweinbach 19.000,00 24020 Kindergarten Mittertreffling 16.500,00 24085 Krabbelstube Mittertreffling 7.800,00 25000 Hort Engerwitzdorf-Schweinbach 9.400,00 25010 Hort Engerwitzdorf-Mittertreffling 7.800,00 26210 Sportunion Schweinbach 18.100,00 26220 ASKÖ Treffling 10.400,00 26910 Freizeitanlage Schweinbach 700,00 26920 Beachvolleyballanlage Mittertreffling 200,00 Summe Gruppe 2 275.800,00 36200 Denkmalpflege 100,00 38010 Kultur im Schöffl 24.600,00 Summe Gruppe 3 24.700,00 42300 Essen auf Rädern 2.200,00 Summe Gruppe 4 2.200,00 61200 Gemeindestraßen 55.000,00 61290 Ortsplatz Schweinbach 3.500,00 61291 Ortsplatz Treffling 400,00 61610 Güterwege 3.500,00 61620 Wanderwege 500,00 61630 Privatstraßen und -wege 200,00 61700 Straßenbauhof 55.700,00 63900 Schutz-/Hochwasserbau 118.000,00 64000 Einrichtungen u.Maßnahmen nach der STVO 6.500,00 64900 Haltestellen u. Wartehäuser 1.400,00 Summe Gruppe 6 244.700,00 81500 Kinderspielplätze 2.500,00 81600 Öffentl. Beleuchtung 56.000,00 85000 Wasserversorgung 175.900,00 85100 Abwasserbeseitigung 383.800,00 Summe Gruppe 8 618.200,00 90000 Finanzverwaltung 2.000,00 91000 Geldverkehr 7.500,00 Erstellt mit ÖKOM VORANSCHLAG 2014 - Gemeinde Engerwitzdorf Sammelnachweis für den Postbereich von 600000 bis 699999 Seite: 144 Gesamtzusammenstellung Summe Gruppe 9 9.500,00 Erstellt mit ÖKOM Kennzahlenbereich VA 2013 VA 2014 KDZ-Kennzahlen Bewertung Bewertung Öffentliche Sparquote 14,87 4 12,44 4 Eigenfinanzierungsquote 112,42 1 101,37 2 Verschuldungsdauer - Darlehen 4,21 2 4,71 2 Schuldendienstquote 14,70 2 5,20 1 Substanzerhaltungsquote ab 2014 1,46 2 Freie Finanzspitze 9,29 3 7,85 4 Durchschnittsbewertung 2,4 2,5 Kennzahlen des OHH Personalausgabenquote 13,08 14,11 Annuitätenquote (2013: ohne Sondertilgung) 4,08 3,95 Verwaltungs- und Betriebsaufwandsquote 24,44 26,86 Steuereinnahmenquote 13,27 13,89 Ertragsanteilenquote 45,54 50,52 Gebührenquote 16,64 18,50 Sonstige Kennzahlen angenommene Einwohner per 31.10. 8.680 8.600 Verschuldung je Einwohner per 31.12. 805,30 802,91 Annuitäten je Einwohner 66,98 66,55 Kommunalsteuer je Einwohner 114,06 114,53 Personalaufwand je Einwohner 214,83 219,14